
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340173 | Školská jedáleň pri MŠ Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | režijné náklady,jún 2013 | 1,00 € vrátane DPH |
OIbjednávka č.66/2013 | 10.7.2013 | 14.07.2013 | 10.7.2013 | |
11340101 | Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | režijné náklady za 03/2013 | 1,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.47/2013 | 15.04.2013 | 10.04.2013 | 15.4.2013 | |
11340063 | MŠ,Školská jedáleň Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | režijné náklady na 1 dieťa na 02/2013 | 1,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.22/2013 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
11340122 | Školská jedáleň pri MŠ Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
00000378 | režijné náklady 04/2013 | 1,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.47/2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340233 | Elektro-music,Škvarka Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa |
14211734 | revízie elektrospotrebičov DeD | 260,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 21.10.2013 | 28.10.2013 | 21.10.2013 | |
11340265 | ELPROM NB s.r.o. Legionárska 35, Nová Baňa |
36643939 | revízie el.inštalácie kotoľne, Moyzesova 39 | 45,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 26.11.2013 | 27.11.2013 | ||
11340235 | Anton Adamec-RTZ Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom |
00000012 | prehliadky tlakových nádob | 70,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2013 | 24.10.2013 | 21.11.2013 | 24.10.2013 | |
11340185 | Ekotranz, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | prečistenie potrubia-Moyzesova 39 | 57,17 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340095 | LUKY TRADE, s.r.o. Rudno nad Hronom 313, 966 51 |
46497331 | pracovný stôl pre potreby NP DEI | 150,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.43/2013 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
11340140 | Redusch, s.r.o. Školská 24, 968 01 Nová Baňa |
prac.odev,obuv pre údržbára | 70,68 € vrátane DPH |
Objednávka č.62/2013 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | ||
11340088 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny,sk.B | 76,89 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-5/2005, Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
11340087 | COOP JEDNOTA Bystrická 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny, sk.D | 104,56 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-5/2005 Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
11340211 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za vyjadrenie k exist.TKZ | 12,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.75/2013 | 07.10.2013 | 14.10.2013 | 7.10.2013 | |
11340126 | Reedukačné centrum Kpt.Nalepku,952 80 Vráble |
00181315 | pobyt v RC 04/2013 | 71,95 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/6/2012 | 14.05.2013 | 16.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340232 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt chovanca v DC | 111,37 € vrátane DPH |
Dohoda č.BA09-20/35/2013 | 21.10.2013 | 25.10.2013 | 21.10.2013 | |
11340085 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | platba za mobilné telefóny | 54,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 o pripojení | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
11340188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD,07/2013 | 196,79 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340226 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD, 09/2013 | 224,94 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/2/2006 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
11340286 | T.COM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD 11/2013 | 203,39 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 195,42 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
11340174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 219,35 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-02/2006 | 10.7.2013 | 14.07.2013 | 10.7.2013 | |
11340152 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 202,40 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.telef.verej.služby,č.AB09-20/6/2006 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340120 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova10 825 13 BA |
35763469 | pevná linka,apríl 2013 | 200,71 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 07.05.2013 | 09.05.2013 | 7.5.2013 | |
11340234 | PLYNMONT servis Vladimír Garaj, Hviezdoslavova 28, 968 01 Nová Baňa |
34771964 | periodická revízia plyn.zariadení DeD | 124,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2013 | 24.10.2013 | 06.11.2013 | 24.10.2013 | |
11340246 | PROFIMONT NB s.r.o. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | oprava kotlov, Moyzesova 39 | 312,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.82/2013 | 07.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340247 | PROFIMONT NB, s.r.o,. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | oprava kotla-Nemocničná 8 | 29,00 € vrátane DPH |
Objednávak č.82/2013 | 07.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340138 | eScomp, M.Obrcian Bernolákova,Nová Baňa |
31730671 | oprava kopírky,servisné práce Xerox-MFP 3000 | 18,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.63/2013 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340103 | eScomp, Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | office home and business, toner xerox | 367,90 € vrátane DPH |
Objednávka č.51/2013 | 15.04.2013 | 15.4.2013 | ||
11340104 | EKOTRANZ, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | odvoz kalov zo septikov= 3 fúry | 288,00 € vrátane DPH |
15.04.20.2013 | 15.4.2013 | |||
11340249 | EKOTRANZ, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | odvoz kalov zo septika, Nálepkova 13 | 192,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.77/2013 | 07.11.2013 | do 27.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340287 | Ekotranz, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | odvoz kalov zo septika | 288,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.83/2013 | 12.12.2013 | do 10.01.2013 | 12.12.2013 | |
11340023 | Ekotranz,s.r.o. Brehy č.90,968 01 Nová Baňa |
31632262 | odvoz kalov zo septika | 384,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.14/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340073 | EKOTRANZ s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | Odvo kalov zo septika | 192,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.29/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
11340272 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 10.12.2013 | 12.02.2013 | 10.12.2013 | |
11340239 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 07.11.2013 | 13.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340212 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-2/2009 | 07.10.2013 | 15.10.2013 | 7.10.2013 | |
11340169 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zem.plynu-DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20/2/2009 | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340195 | VEOLIA Stredosl.vodár.spol. Partizánska cesta 5,B.Bystrica |
36644030 | odber vody-Nemocničná 8 | 33,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 | |
11340202 | Stredosl.vodár.prevádzk.spol.,a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
00000036 | odber vody-Nálepkova 13 | 40,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-6/2006 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
11340196 | VEOLIA Stredosl.vodár.spol. Partizánska cesta 5,B.Bystrica |
36644030 | odber vody-Moyzesova 39 | 172,90 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 |