Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340205 | OUI V.Gaňu Banská Bystrica |
strava chovankyne,október 2013 | 62,13 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/25/2013 | 20.09.2013 | 23.09.2013 | 25.9.2013 | ||
11340289 | OZ Nádej deťom Horná Strieborná 665/3, 974 01 Banská Bystrica |
31923305 | vzdeláv.zamestn. 3 hod. | 37,80 € vrátane DPH |
Objendávka č.84/2013 | 13.12.2013 | do 24.12.2013 | 13.12.2013 | |
11340234 | PLYNMONT servis Vladimír Garaj, Hviezdoslavova 28, 968 01 Nová Baňa |
34771964 | periodická revízia plyn.zariadení DeD | 124,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2013 | 24.10.2013 | 06.11.2013 | 24.10.2013 | |
11340271 | PLYNMONT-servis,V.Garaj Hviezdoslavova 28, 968 01 Nová Baňa |
34771964 | vypracovanie technickej správy, 4 ks | 96,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340060 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 108,Horný slavkov, pošta 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Fa za odbornú literatútu pre DeD | 166,69 € vrátane DPH |
Objednávka č.30/2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
11340292 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | štátna pokladnica s prísluš. | 1193,69 € vrátane DPH |
Objednávka č.85/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 20.12.2013 | |
11340246 | PROFIMONT NB s.r.o. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | oprava kotlov, Moyzesova 39 | 312,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.82/2013 | 07.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340247 | PROFIMONT NB, s.r.o,. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | oprava kotla-Nemocničná 8 | 29,00 € vrátane DPH |
Objednávak č.82/2013 | 07.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340140 | Redusch, s.r.o. Školská 24, 968 01 Nová Baňa |
prac.odev,obuv pre údržbára | 70,68 € vrátane DPH |
Objednávka č.62/2013 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | ||
11340295 | Reeduk.centrum Kpt.Nálepku, 95280 Vráble |
00181315 | strava na pobyte | 49,42 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/36/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 20.12.2013 | |
11340294 | Reeduk.centrum Vráble Kpt.Náleku, 95280 Vráble |
00181315 | strava n apobyte 12/2013 | 46,80 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09/35/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 20.12.2013 | |
11340285 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava chovanca 11/2013 | 77,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/35/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340284 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava 11/2013 | 72,90 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340162 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 95280 Vráble |
00181315 | strava na pobyte, jún 2013 | 61,38 € vrátane DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa,č.AB09-20/08/2012 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340151 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, Vráble |
00181315 | strava na pobyte v RC, máj 2013 | 75,33 € vrátane DPH |
Objednávka č./2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340126 | Reedukačné centrum Kpt.Nalepku,952 80 Vráble |
00181315 | pobyt v RC 04/2013 | 71,95 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/6/2012 | 14.05.2013 | 16.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340083 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku,952 80 Vráble |
00181315 | strava na pobyte v RC,február 2013 | 68,04 € vrátane DPH |
Objednávka č.37/2013 | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
11340052 | Reedukačné centrum Nám.kpt.Nálepku 613, 952 01 Vráble |
00181315 | Fa za stravu na pobyte v RC za chovanca za január 2013 | 63,55 € vrátane DPH |
Objednávka č.26/2013 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
11340254 | Reedukačné centrum Vráble Nám.kpt.Nálepku 613, 95280 Vráble |
00181315 | stava na pobyte v RC 10/22013 | 74,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 08.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340253 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku 613, 952 80 Vráble |
00181315 | strava na pobyte, 10/2013 | 56,11 € bez DPH |
Zmluva č.AB09-20/35/2013 | 08.11.2013 | do 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340106 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava za pobyt v RC za 03/2013 | 75,33 € vrátane DPH |
Objednávka 37/2013 | 15.04.2013 | 15.4.2013 | ||
11340139 | Reedukačné centrum ZM Prílepská4, Zlaté Moravce |
31730671 | strava chovankyne na pobyte v RC, máj 2013 | 79,98 € vrátane DPH |
Dohoda č,AB09-20/4/2013 | 11.6.2013 | 08.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340112 | Reedukačné centrum ZM Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | strava za chovankyňu za apríl 2013 | 77,40 € vrátane DPH |
Dohoda č.4/2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | ||
11340099 | Reedukačné centrum ZM Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | strava za marec 2013 za 1 chovankyňu | 54,18 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/2013 | 15.04.2013 | 17.04.2013 | 15.4.2013 | |
11340024 | Remeslo A.Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 NOvá Baňa |
14210207 | Materiál do skupín na drobné opravy | 25,93 € vrátane DPH |
Objednávka č.10/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340125 | Remeslo Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | materiál pre potreby DeD | 117,52 € vrátane DPH |
Objednávka č.50/2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340193 | Remeslo-Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | materiál na údržbu, august 2013 | 78,46 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 09.09.2013 | 09.09.2013 | 9.9.2013 | |
11340137 | Remeslo-Glezgová Bernolákova 1867, Nová Baňa |
14210207 | materiál na údržbu, máj 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.53/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340255 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | vytýčenie podzemných telekom.vedení | 62,40 € vrátane DPH |
Objednávka č.75/2013 | 12.11.2013 | do 21.11.2013 | 12.11.2013 | |
11340198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 195,42 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
11340188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD,07/2013 | 196,79 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 219,35 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-02/2006 | 10.7.2013 | 14.07.2013 | 10.7.2013 | |
11340152 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 202,40 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.telef.verej.služby,č.AB09-20/6/2006 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340105 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefóny-pevná linka | 268,72 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 15.04.2013 | 15.4.2013 | ||
11340071 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za pevné linky DeD | 234,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
11340226 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD, 09/2013 | 224,94 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/2/2006 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
11340211 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za vyjadrenie k exist.TKZ | 12,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.75/2013 | 07.10.2013 | 14.10.2013 | 7.10.2013 | |
11340120 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova10 825 13 BA |
35763469 | pevná linka,apríl 2013 | 200,71 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 07.05.2013 | 09.05.2013 | 7.5.2013 | |
11340038 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za telefóny-pevné linky, január 2013 | 218,86 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.verej.telef.služby,č.AB09-2/2006 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
11340009 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za telefóny-pevné linky a internet DeD za 12/2012 | 203,12 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a spokytnutí verej.telef.služby (Moyzesova ul),sk.B,sk.A | 09.01.2013 | 9.1.2013 |