Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340127 | Technické služby Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa |
00185221 | kovový kontajner, 2 kusy | 55,99 € vrátane DPH |
Objednávka č.55/2013 | 14.05.2013 | 27.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340128 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000036 | nedoplatok za el.energiu | 1140,72 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 15.5.2013 | 17.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340129 | ZŠ J.Zemana, Školská jedáleň Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | stravovanie chovancov za 04/2013 | 340,64 € vrátane DPH |
Objednávka č.48/2013 | 15.05.2013 | 16.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340130 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000356 | mobilné telefóny, apríl 2013 | 49,02 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340131 | Spojená škola, Školská jedáleň Budovateľská 12, 969 56 Banská Štiavnica |
42195691 | strava, jún 2013 | 63,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.60/2013 | 15.05.2013 | 25.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340133 | Spojená škola elektrotechnická Zvolenská cesta18, 975 32 Banská Bystrica |
37956108 | strava,máj 2013 | 79,89 € vrátane DPH |
Objednávka č.57/2013 | 24.05.2013 | 03.06.2013 | 24.5.2013 | |
11340134 | Kominárstvo-KOMPRAC,Štefan Hudec Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa |
11927232 | Kominárske práce a preskúšavanie komínov,r.2013 | 27,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2013 | 24.05.2013 | 31.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340135 | Le Cheque Dejeuner, sro Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov, máj 2013+NP DEI | 1811,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2013 | Objednávka č.5/2013 | 30.05.2013 | 05.06.2013 | 30.5.2013 |
11340136 | Livonec, s.r.o. Švermova 53 A,Banská Bystrica |
31730671 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 162,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb,č.AB09-20/17/2013 | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340137 | SPP, a.s. Mlynské NIvy 44/a,Bratislava |
31730671 | odber plynu pre DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva o odádvke plynu pre DeD,č.AB09-2/2009 | 04.06.2013 | 11.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340138 | eScomp, M.Obrcian Bernolákova,Nová Baňa |
31730671 | oprava kopírky,servisné práce Xerox-MFP 3000 | 18,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.63/2013 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340139 | Reedukačné centrum ZM Prílepská4, Zlaté Moravce |
31730671 | strava chovankyne na pobyte v RC, máj 2013 | 79,98 € vrátane DPH |
Dohoda č,AB09-20/4/2013 | 11.6.2013 | 08.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340140 | Redusch, s.r.o. Školská 24, 968 01 Nová Baňa |
prac.odev,obuv pre údržbára | 70,68 € vrátane DPH |
Objednávka č.62/2013 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | ||
11340141 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
36403008 | odber el.energie-Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny v sk.B,č.AB09-20/13/2006 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340142 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
36403008 | odber el.energie-Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,č.AB09-20/11/2006 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340143 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
36403008 | odber el.energie-Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,č.AB09-20/11/2004 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340144 | Materská škola Nábrežná Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | strava chovankyne, máj 2013 | 23,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.58/2013 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340145 | Školská jedálen pri MŠ Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | strava chovankyne, máj 2013 | 1,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.58/2013 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340132 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, máj 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb, č.AB09-20/07/2013 | 11.06.2013 | 11.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340146 | Spojená škola Budovateľská 12,969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | ubytovanie chovanca, máj 2013 | 20,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.56/2013 | 14.06.2013 | 11.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340137 | Remeslo-Glezgová Bernolákova 1867, Nová Baňa |
14210207 | materiál na údržbu, máj 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.53/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340148 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | strava chovancov, máj 2013 | 464,92 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní stravov.služieb,č.AB09-20/1/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340149 | ZŠ J.Zemana Školská, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava chovancov, máj 2013 | 343,88 € vrátane DPH |
Objednávka č.59/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340151 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, Vráble |
00181315 | strava na pobyte v RC, máj 2013 | 75,33 € vrátane DPH |
Objednávka č./2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340152 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 202,40 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.telef.verej.služby,č.AB09-20/6/2006 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340153 | Orange,a.s. Prievozská 6/a,Bratislava |
mobilné telefóny DeD | 48,58 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení-Orange,č.AB09-20/1/2010 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | ||
11340154 | Diagnostické centrum Slovinská 1, Bratislava |
31750338 | strava na pobyte v DC, máj 2013 | 28,49 € vrátane DPH |
Dohoda o rediagn.a liečebn.pobyte dieťaťa,č.AB09-20/18/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340155 | VEOLIA, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bytsrica |
36644030 | dodávka vody,Nálepkova 13 | 89,80 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340156 | VEOLIA, a.s. parizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | dodávka vody-Nemocničná 8 | 45,56 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340157 | VEOLIA, a.s. partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | dodávka vody-Moyzesova 39 | 225,17 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávky vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340158 | Spojená škola,Školská jedáleň Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica |
42195691 | strava chovanca na september 2013 | 66,36 € vrátane DPH |
24.06.2013 | 24.6.2013 | |||
11340160 | Spojená škola elektrotechnická Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica |
37956108 | strava chovanca, jún 2013 | 77,72 € vrátane DPH |
Objednávka č.65/2013 | 25.06.2013 | 25.6.2013 | ||
11340161 | Le Cheque Dejeune, s.r.o. Tomášikova, Bratislava |
strava jún 2013 | 64,50 € vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa č.AB09-20/4/2013 | 03.07.2013 | 03.07.2013 | 3.7.2013 | ||
11340162 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 95280 Vráble |
00181315 | strava na pobyte, jún 2013 | 61,38 € vrátane DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa,č.AB09-20/08/2012 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340163 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka |
00163341 | strava, jún 2013 | 306,66 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-50/6/2013 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340165 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie - Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340165 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie - Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340165 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie - Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340168 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 2 |
31396674 | stravné lístky zamestnancov, jún 2013 | 1607,10 € vrátane DPH |
Objednávka č.6/2013 | 03.07.2013 | 31.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340169 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zem.plynu-DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20/2/2009 | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 3.7.2013 |