Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340066 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Odber el. energie-Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dobere el.energie na Nemocničnej 8,č.AB09-13/2006 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
11340032 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za dodávku elektriny, Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.AB09-01/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340002 | Katarína Hrúzová-BAGETA Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.A | 72,97 € vrátane DPH |
Objednávka | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
11340036 | Katarína Hrúzová-BAGETA M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.B | 73,12 € vrátane DPH |
Objednávka | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
11340254 | Reedukačné centrum Vráble Nám.kpt.Nálepku 613, 95280 Vráble |
00181315 | stava na pobyte v RC 10/22013 | 74,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 08.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340151 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, Vráble |
00181315 | strava na pobyte v RC, máj 2013 | 75,33 € vrátane DPH |
Objednávka č./2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340106 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava za pobyt v RC za 03/2013 | 75,33 € vrátane DPH |
Objednávka 37/2013 | 15.04.2013 | 15.4.2013 | ||
11340007 | COOP Jednota Bystrická cesta 44,Žarnovica, 966 81 |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B | 75,54 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Jednota, AB09-2/2007 | 09.01.2013 | 9.1.2013 | ||
11340088 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny,sk.B | 76,89 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-5/2005, Kúpna zmluva-COOP JEDNOTA | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
11340285 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava chovanca 11/2013 | 77,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/35/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340160 | Spojená škola elektrotechnická Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica |
37956108 | strava chovanca, jún 2013 | 77,72 € vrátane DPH |
Objednávka č.65/2013 | 25.06.2013 | 25.6.2013 | ||
11340114 | Spojená škola elektrotechnická Zvolenská cesta 18,BB |
37956108 | strava,apríl 2013 | 77,72 € vrátane DPH |
Objednávka č.46/2013 | 07.05.013 | 09.05.2013 | 7.5.2013 | |
11340112 | Reedukačné centrum ZM Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | strava za chovankyňu za apríl 2013 | 77,40 € vrátane DPH |
Dohoda č.4/2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | ||
11340193 | Remeslo-Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | materiál na údržbu, august 2013 | 78,46 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 09.09.2013 | 09.09.2013 | 9.9.2013 | |
11340273 | GARANCIA-P.Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 11/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340237 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 10/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-07/2013 | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340224 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO za 09/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
11340192 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, august 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 | |
11340189 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO za 07/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340159 | Grancia-P.Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/07/2013 | 10.7.2013 | 10.07.2013 | 10.7.2013 | |
11340137 | Remeslo-Glezgová Bernolákova 1867, Nová Baňa |
14210207 | materiál na údržbu, máj 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.53/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340132 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, máj 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb, č.AB09-20/07/2013 | 11.06.2013 | 11.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340139 | Reedukačné centrum ZM Prílepská4, Zlaté Moravce |
31730671 | strava chovankyne na pobyte v RC, máj 2013 | 79,98 € vrátane DPH |
Dohoda č,AB09-20/4/2013 | 11.6.2013 | 08.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340133 | Spojená škola elektrotechnická Zvolenská cesta18, 975 32 Banská Bystrica |
37956108 | strava,máj 2013 | 79,89 € vrátane DPH |
Objednávka č.57/2013 | 24.05.2013 | 03.06.2013 | 24.5.2013 | |
11340119 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO,04/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva o spolupráci č.AB09-7/2013 | 07.05.2013 | 09.05.2013 | 7.5.2013 | |
11340050 | VEOLIA Stred.vodár.prev.spol. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Fa za vodné a stočné, Nálepkova 13 | 79,79 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
11340077 | K.Hrúzová-Bageta Dunajská 15, Tek.Lužany |
41252829 | Fa za pekár.výrobky, sk.A | 81,53 € vrátane DPH |
Objednávka č.19/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
11340005 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 Veľká Lehota |
40533239 | Fa za pekár.výrobky, sk.C | 81,76 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-A.Garaj-Pekáreň, č.AB05-2002 | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
11340279 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strava a ubytovanie 11/2013 | 83,62 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340252 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strava 10/2013 a ubytovanie 10/2013 | 83,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 08.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340035 | Katarína Hrúzová-BAGETA M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.A | 84,94 € bez DPH |
Objednávka | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
11340269 | Spojená škola elektrotechnická Zvol.cesta 18,975 32 Banská Bystrica |
37956108 | strava chovanca 12 /2013 | 87,92 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09/20/27/2013 | 29.11.2013 | do 04.12.2013 | 29.11.2013 | |
11340155 | VEOLIA, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bytsrica |
36644030 | dodávka vody,Nálepkova 13 | 89,80 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340076 | Katrína Hrúzová-BAGETA Tek.Lužany,Dunajská 5 |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.B | 90,68 € vrátane DPH |
Objednávka č.19/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
11340220 | Spojená škola elektrotechn. Zvolenská cesta 18,975 32 Banská Bystrica |
37956108 | strava+ubytovanie 09/2013 | 91,66 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/27/2013 | 07.10.2013 | 04.10.2013 | 7.10.2013 | |
11340277 | SSE,a.s. Pri Rajčianke, 8591/4B,010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340242 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 07.11.2013 | 13.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340216 | Stredosl.energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.10.2013 | 15.10.2013 | 7.10.2013 | |
11340200 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie- Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
11340183 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000036 | odber el.energie, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 02.08.2013 | 15.08.2013 | 2.8.2013 |