Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340154 | Diagnostické centrum Slovinská 1, Bratislava |
31750338 | strava na pobyte v DC, máj 2013 | 28,49 € vrátane DPH |
Dohoda o rediagn.a liečebn.pobyte dieťaťa,č.AB09-20/18/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340153 | Orange,a.s. Prievozská 6/a,Bratislava |
mobilné telefóny DeD | 48,58 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení-Orange,č.AB09-20/1/2010 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | ||
11340152 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 202,40 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.telef.verej.služby,č.AB09-20/6/2006 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340151 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, Vráble |
00181315 | strava na pobyte v RC, máj 2013 | 75,33 € vrátane DPH |
Objednávka č./2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340149 | ZŠ J.Zemana Školská, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava chovancov, máj 2013 | 343,88 € vrátane DPH |
Objednávka č.59/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340148 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | strava chovancov, máj 2013 | 464,92 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní stravov.služieb,č.AB09-20/1/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340137 | Remeslo-Glezgová Bernolákova 1867, Nová Baňa |
14210207 | materiál na údržbu, máj 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.53/2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340136 | Livonec, s.r.o. Švermova 53 A,Banská Bystrica |
31730671 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 162,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb,č.AB09-20/17/2013 | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340157 | VEOLIA, a.s. partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | dodávka vody-Moyzesova 39 | 225,17 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávky vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340156 | VEOLIA, a.s. parizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | dodávka vody-Nemocničná 8 | 45,56 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340155 | VEOLIA, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bytsrica |
36644030 | dodávka vody,Nálepkova 13 | 89,80 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340161 | Le Cheque Dejeune, s.r.o. Tomášikova, Bratislava |
strava jún 2013 | 64,50 € vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa č.AB09-20/4/2013 | 03.07.2013 | 03.07.2013 | 3.7.2013 | ||
11340163 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka |
00163341 | strava, jún 2013 | 306,66 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-50/6/2013 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340162 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 95280 Vráble |
00181315 | strava na pobyte, jún 2013 | 61,38 € vrátane DPH |
Dohoda o umiestnení dieťaťa,č.AB09-20/08/2012 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340159 | Grancia-P.Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/07/2013 | 10.7.2013 | 10.07.2013 | 10.7.2013 | |
11340174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 219,35 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-02/2006 | 10.7.2013 | 14.07.2013 | 10.7.2013 | |
11340173 | Školská jedáleň pri MŠ Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | režijné náklady,jún 2013 | 1,00 € vrátane DPH |
OIbjednávka č.66/2013 | 10.7.2013 | 14.07.2013 | 10.7.2013 | |
11340172 | Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | strava/ 1 dieťa/ jún 2013 | 19,04 € vrátane DPH |
Objednávka č.66/2013 | 10.7.2013 | 14.07.2013 | 10.7.2013 | |
11340169 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zem.plynu-DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20/2/2009 | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340165 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie - Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340165 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie - Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340165 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie - Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340171 | Zákl.škola J.Zemana Školská6, Nova Baňa |
37831879 | strava, jún 2013 | 317,83 € vrátane DPH |
Objednávka č.69/2013 | 03.07.2013 | 16.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340170 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 96801 Nová Baňa |
00647951 | strava chovancov, jún 2013 | 465,08 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20-01/2013 | 03.07.2013 | 16.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340175 | Diagnostické centrum Slovinská 1, Bratislava |
31750338 | strava na pobyte chovanca 06/2013 | 67,34 € vrátane DPH |
Dohoda č.AB09-20/18/2013 | 12.07.2013 | 18.07.2013 | 12.7.2013 | |
11340176 | Orange Slovensko, s.r.o. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny | 64,72 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení-Orange,č.AB09-1/2010 | 17.07.2013 | 24.07.2013 | 17.7.2013 | |
11340168 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 2 |
31396674 | stravné lístky zamestnancov, jún 2013 | 1607,10 € vrátane DPH |
Objednávka č.6/2013 | 03.07.2013 | 31.07.2013 | 3.7.2013 | |
11340179 | Le Cheque Dejeuner, a.s. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | SL zamestnancov, júl 2013 | 1148,40 € vrátane DPH |
Objednávka č.7/2013 | 02.08.2013 | 02.08.2013 | 2.8.2013 | |
11340178 | Spojená škola Špitálska 4, B.Štiavnica |
42195691 | ubytovanie chovanca, jún 2013 | 20,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.60/2013 | 02.08.2013 | 02.08.2013 | 2.8.2013 | |
11340181 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava |
35815256 | ober plynu DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-9/2006 | 02.08.2013 | 05.08.2013 | 2.8.2013 | |
11340180 | Elementeam Repište 179, 966 03 |
42008115 | LDR 2013, 18x 198,00 € od 22.7.-5.8.2013 | 3564,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09/24/2013 | 02.08.2013 | 05.08.2013 | 2.8.2013 | |
11340190 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služobné mobily DeD | 55,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 14.08.2013 | 14.08.2013 | 14.8.2013 | |
11340189 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO za 07/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD,07/2013 | 196,79 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340187 | Odb.učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 B.Bystrica |
00493767 | strava 09/2013 | 68,67 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/25/2016 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340186 | Odb.učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 B.Bystrica |
00493767 | ubytovanie 09/2013 na internáte | 3,32 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/25/2016 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340185 | Ekotranz, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | prečistenie potrubia-Moyzesova 39 | 57,17 € vrátane DPH |
Objednávka č.71/2013 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340184 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000036 | odber el.energie, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 02.08.2013 | 15.08.2013 | 2.8.2013 | |
11340183 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000036 | odber el.energie, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 02.08.2013 | 15.08.2013 | 2.8.2013 | |
11340182 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000036 | odber el.energie, Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-13/2006 | 02.08.2013 | 15.08.2013 | 2.8.2013 |