Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340038 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za telefóny-pevné linky, január 2013 | 218,86 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.verej.telef.služby,č.AB09-2/2006 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
11340032 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za dodávku elektriny, Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.AB09-01/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340031 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za dodávku elektriny, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke sa distribúcii elektriny,č.AB09-1/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340030 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
36403008 | Fa za dodávku elektriny, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, č.AB09-1/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340029 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Fa za dodávku plynu za 19.01.2013-28.02.2013 | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova 39,č.AB09-2/2009 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340026 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 |
40533239 | Fa za pekár.výrobky,sk.C,D | 155,00 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-A.Garaj,Pekáreň,č.AB09-5/2002 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340025 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Fa za stravovanie žiakov za 01/2013 | 293,56 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní starvovania č.01/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340021 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Fa za stravné lístky zamestanacov za 01/2013 | 1968,17 € vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006 | 31.01.2013 | 31.1.2013 | ||
113410020 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | Fa za plyn DeD za01.01.2013-18.01.2013 | 31,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber na Moyzesovej ul. | 29.01.2013 | 29.1.2013 | ||
11340019 | SPP, .a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
35815256 | Fa za plyn DeD | 780,40 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova ul. | 29.01.2012 | 29.1.2013 | ||
11340013 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok,Nálepkova 13 | 104,28 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Nálepkova 13,č.AB09-11/2006 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
11340014 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Moyzesova 39 | 501,16 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Moyzesova 39 ,č.AB09-11/2004 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
11340012 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Nemocničná 8 | 36,43 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny v sk.B,č.AB09-11/2004 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
11340010 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Fa za mobilné telefóny DeD | 42,11 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení-ORANGE,č.AB09-1/2010 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
11340009 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za telefóny-pevné linky a internet DeD za 12/2012 | 203,12 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a spokytnutí verej.telef.služby (Moyzesova ul),sk.B,sk.A | 09.01.2013 | 9.1.2013 | ||
11340008 | COOP Jednota Bystrická cesta 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B | 280,85 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.Ab09-2/2007 | 09.01.2013 | 9.1.2013 | ||
11340007 | COOP Jednota Bystrická cesta 44,Žarnovica, 966 81 |
00169030 | Fa za potraviny,sk.B | 75,54 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Jednota, AB09-2/2007 | 09.01.2013 | 9.1.2013 | ||
11340005 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 Veľká Lehota |
40533239 | Fa za pekár.výrobky, sk.C | 81,76 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-A.Garaj-Pekáreň, č.AB05-2002 | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
11340001 | Ladislav Škrváň Železničná 21,976 13 Slovenská Ľupča |
31062776 | Fa za služby BOZP a PO za 12/2012 | 50,00 € vrátane DPH |
Zmluva o vykonaní služieb BOZP-L-Škrváň,č.AB091/2007 | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
11340080 | CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2,Lučenec |
36620319 | Fa za potraviny, sk.A,C,D | 1177,18 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva,č.AB09-05/2005 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
11340050 | VEOLIA Stred.vodár.prev.spol. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Fa za vodné a stočné, Nálepkova 13 | 79,79 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
11340049 | VEOLIA Stred.vodár.prev.spol. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Fa za vodné a stočné, Nemocničná 8 | 59,72 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
11340049 | VEOLIA Stred.vodár.prev.spol. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Fa za vodné a stočné, Moyzesova 39 | 131,69 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu,č.AB09-6/2006 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
1134028 | Spojená škola elektrotechnická Zvolenksá cesta 18,975 32 Banská Bystrica |
37956108 | Fa za stravu chovanca za 01/2013 | 71,34 € vrátane DPH |
Objdenávka č.5/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340247 | PROFIMONT NB, s.r.o,. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | oprava kotla-Nemocničná 8 | 29,00 € vrátane DPH |
Objednávak č.82/2013 | 07.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340036 | Katarína Hrúzová-BAGETA M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.B | 73,12 € vrátane DPH |
Objednávka | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
11340035 | Katarína Hrúzová-BAGETA M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.A | 84,94 € bez DPH |
Objednávka | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
11340027 | Mäso-údeniny,Miloš Maslen Nám.Slobody 5, 968 01 Nová Baňa |
34770381 | Fa za mäsové výrobky,sk.A,C | 118,62 € vrátane DPH |
Objednávka | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340017 | Spojená školaŠkolská jedáleň BUDOVAEľSKá 12, 969 56 Banská Štiavnica |
42195691 | Fa za stravu chovanca-február 2013 | 47,40 € vrátane DPH |
Objednávka | 22.01.2013 | 22.1.2013 | ||
11340015 | Autoškola-Ondrej Jankove Školská 25, 968 01 Nová Baňa |
40535363 | Fa za preškolenie vodičov refer.vozidiel | 21,00 € vrátane DPH |
Objednávka | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
11340011 | Halvelandová Emília-HSH Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie |
21000156 | Fa za potraviny,sk.A | 50,11 € vrátane DPH |
Objednávka | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
11340006 | Ing.Milan Fáber-Šampiňón Viničná 1,953 01 Zlaté Moravce |
33393257 | Fa za potraviny,sk.A,B,C | 181,93 € vrátane DPH |
Objednávka | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
11340004 | Spojená škola-ubytovanie Špitálska 4,969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | Fa za ubytovanie chovanca za 12/2012 | 20,00 € vrátane DPH |
Objednávka | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
11340003 | Katarína Hrúzová-BAGETA Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany |
41252829 | Fa za pekár.výrobky, sk.B | 71,36 € vrátane DPH |
Objednávka | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
11340002 | Katarína Hrúzová-BAGETA Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.A | 72,97 € vrátane DPH |
Objednávka | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
11340106 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava za pobyt v RC za 03/2013 | 75,33 € vrátane DPH |
Objednávka 37/2013 | 15.04.2013 | 15.4.2013 | ||
11340151 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, Vráble |
00181315 | strava na pobyte v RC, máj 2013 | 75,33 € vrátane DPH |
Objednávka č./2013 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340058 | eScomp-Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | Fa za servisné práce+2 tonnery do HP Q2612A | 135,00 € vrátane DPH |
Objednávka č./2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
11340091 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov za 03/2013 | 1763,57 € vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.AB09-4/2006 | Objednávka č.03/2013 | 04.04.2013 | 05.04.2013 | 5.4.2013 |
11340191 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 08/2013 | 1296,90 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.08/2013 | 27.08.2013 | 06.09.2013 | 27.8.2013 |