Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340206 | OUI V.Gaňu Banská Bystrica |
5,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/25/2013 | 20.09.2013 | 23.09.2013 | 25.9.2013 | |||
11340086 | Folart,s.r.o. Tekovská Breznica 430, 966 52 |
36829102 | 3 ks pečiatky pre potreby NP | 68,40€ vrátane DPH |
Objednávka č.40/2013 | 19.03.2013 | 20.3.2013 | ||
11340113 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | A4 papier,30 balíkov | 69,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.51/2013 | 07.05.013 | 09.05.2013 | 7.5.2013 |
11340097 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | dodávka el.energie, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.11/2004 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
11340098 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | dodávka el.energie, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.11/2006 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
11340096 | Stredoslovenská energeika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | dodávka elektrickej energie | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.13/2006 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
11340118 | SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a,BA 26 |
35815256 | dodávka plynu pre DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-2/2009 | 07.05.2013 | 09.05.2013 | 7.5.2013 | |
11340157 | VEOLIA, a.s. partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | dodávka vody-Moyzesova 39 | 225,17 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávky vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340156 | VEOLIA, a.s. parizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | dodávka vody-Nemocničná 8 | 45,56 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340155 | VEOLIA, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bytsrica |
36644030 | dodávka vody,Nálepkova 13 | 89,80 € vrátane DPH |
Obchodná zmluva o dodávke vody,č.AB09-6/2006 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340117 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 |
36403008 | el.energia, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.05.2013 | 15.05.2013 | 7.5.2013 | |
11340116 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 |
36403008 | el.energia, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 07.05.2013 | 15.05.2013 | 7.5.2013 | |
11340115 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 |
36403008 | el.energia, Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.BA09-13/2006 | 07.05.2013 | 7.5.2013 | ||
11340048 | eScomp,Mgr.Milan Obrcian Zájrbská 50,96801 Nová Baňa |
40537145 | Fa z toner DELL 1720 Black (6000 strán) | 133,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.09/2013 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
11340035 | Katarína Hrúzová-BAGETA M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.A | 84,94 € bez DPH |
Objednávka | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
11340036 | Katarína Hrúzová-BAGETA M.R.Štefánika 36, 934 01 Levice |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.B | 73,12 € vrátane DPH |
Objednávka | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
11340031 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za dodávku elektriny, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke sa distribúcii elektriny,č.AB09-1/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340030 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
36403008 | Fa za dodávku elektriny, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, č.AB09-1/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340032 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za dodávku elektriny, Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č.AB09-01/2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340095 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Fa za dodávku plynu | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.7/2004 | 04.04.2013 | 5.4.2013 | ||
11340029 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Fa za dodávku plynu za 19.01.2013-28.02.2013 | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,Moyzesova 39,č.AB09-2/2009 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340046 | HSH-Halvelandová Emília Dlhý rad 162,Veľké Zálužie |
34315519 | Fa za hydinové výrobky,sk.A | 33,05€ vrátane DPH |
Objednávka č.18/2013 | 20.02.2013 | 20.2.2013 | ||
11340061 | B2BPartner s.r.o. Śulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Fa za kancelárske kreslá, 2 ks pre DeD | 176,40 vrátane DPH |
Objednávka č.31/2013 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
11340110 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Fa za kancelárske potreby DeD | 239,76 € vrátane DPH |
Objednávka č.44/2013 | 17.04.2013 | 17.4.2013 | ||
11340070 | Mäso-údeniny,Miloš Maslen Nám.slobody 5,968 01 Nová Baňa |
34770381 | Fa za mäsové výrobky, sk.A,C | 146,18 € vrátane DPH |
Objednávka č.17/2013 | 06.03.2013 | 06.03.2013 | 12.3.2013 | |
11340027 | Mäso-údeniny,Miloš Maslen Nám.Slobody 5, 968 01 Nová Baňa |
34770381 | Fa za mäsové výrobky,sk.A,C | 118,62 € vrátane DPH |
Objednávka | 06.02.2013 | 6.2.2013 | ||
11340010 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Fa za mobilné telefóny DeD | 42,11 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení-ORANGE,č.AB09-1/2010 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
11340014 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Moyzesova 39 | 501,16 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Moyzesova 39 ,č.AB09-11/2004 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
11340012 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok, Nemocničná 8 | 36,43 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny v sk.B,č.AB09-11/2004 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
11340013 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok,Nálepkova 13 | 104,28 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Nálepkova 13,č.AB09-11/2006 | 16.01.2013 | 16.1.2013 | ||
11340067 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Fa za odber z.plynu,DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.AB09-7/2004 | 04.03.2013 | 4.3.2013 | ||
11340060 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 108,Horný slavkov, pošta 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Fa za odbornú literatútu pre DeD | 166,69 € vrátane DPH |
Objednávka č.30/2013 | 28.02.2013 | 3.3.2013 | ||
11340037 | Základná škola, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | Fa za odobratú stravu chovancov, január 2013 +réžia 1€ na každého chovanca | 298,87 |€ bez DPH |
Objednávka č.2/2013 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
11340034 | Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37333910 | Fa za odobratú stravu za mesiac január 2013 | 5,95 € vrátane DPH |
Objednávka č.4/2013 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
11340033 | Školská jedáleň pri MŠ Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | Fa za odobratú stravu-režijné náklady za mesiac január 2013 | 1,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.4/2013 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | ||
11340077 | K.Hrúzová-Bageta Dunajská 15, Tek.Lužany |
41252829 | Fa za pekár.výrobky, sk.A | 81,53 € vrátane DPH |
Objednávka č.19/2013 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
11340003 | Katarína Hrúzová-BAGETA Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany |
41252829 | Fa za pekár.výrobky, sk.B | 71,36 € vrátane DPH |
Objednávka | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
11340005 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 Veľká Lehota |
40533239 | Fa za pekár.výrobky, sk.C | 81,76 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-A.Garaj-Pekáreň, č.AB05-2002 | 07.01.2013 | 7.1.2013 | ||
11340079 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 V.Lehota |
40533239 | Fa za pekár.výrobky,s.C, D | 167,63 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva č.5/2002 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
11340002 | Katarína Hrúzová-BAGETA Dunajská 5, 935 41 Tekovské Lužany |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.A | 72,97 € vrátane DPH |
Objednávka | 07.01.2013 | 7.1.2013 |