Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440227 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova23/D, 821 01 BA |
31396674 | 2018,11 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/28/2014 | Objednávka č.11/2014 | 27.11.2014 | 25.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440001 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40,010 01 Žilina |
36371271 | "Poradca 2014"-predplatné ročníka 2014 | 29,40 € vrátane DPH |
08.01.2014 | do 09.01.2014 | 8.1.2014 | ||
11440251 | Anna Krídlová,Text.výroba Námestie SNP 809, 908 85 Brodské |
33044368 | Autopoťahy Dacia Logan MCV, 7 miestne | 147,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.47/2014 | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440235 | Ján Ďurček-ORBIS Kollárova 4, 968 01 Nová Baňa |
34774017 | benzínová kosačka+olej | 353,90 € vrátane DPH |
Objednávka č.42/2014 | 04.12.2014 | 17.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440261 | ADLO-Investičná s.r.o. Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava |
44457626 | bezpečnostné dvere ADLO, kancel.ekon. | 1476,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.48/2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | 19.12.2014 | |
11440121 | Ján Kavecký-ŽALÚZIE Strojárska 359,966 01 Hliník nad Hronom |
44713975 | CISO žalúzie s montážou,2 ks | 44,20 eur vrátane DPH |
Objednávka č.16/1/2014 | 17.06.2014 | 18.06.2014 | 17.6.2014 | |
11440152 | PROFIMONT NB, s.r.o. Štúrova 50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | čerpadlo Wilo 25/6, práca servisného technika-výmena čerpadla | 82,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.24/2014 | 19.08.2014 | 01.09.2014 | 19.8.2014 | |
11440175 | Ján Bedenský -DERATA Brehy 79, 968 01 Nová baňa |
10931457 | deratiz.práce DeD | 24,50 € vrátane DPH |
Objednávka č.32/2014 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 1.10.2014 | |
11440128 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka energie 07/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/47/2013 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440129 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | dodávka plynu | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 03.07.2014 | 21.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440025 | Nazaret-Ing.Kurek Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa |
46369462 | doména+webhosting na rok 2014 | 144,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2012 | 10.02.2014 | do 14.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440145 | ŚTRBA-DOPRAVCA Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa |
30176018 | doprava detí do LDR 2014, Mošovce a späť | 200,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.21/2014 | 31.07.2014 | 12.08.2014 | 31.7.2014 | |
11440060 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia DeD apríl 2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 08.04.2014 | do 15.04.2014 | 8.4.2014 | |
11440248 | eScomp, s.r.o. Bernolákova, Nová Baňa |
40537145 | HP PC+monitor BENQ+servisné práce+Externý disk | 780,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.45/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440202 | Zuzana Zimová Láb 273, 900 67 Láb |
32073046 | individ. supevízia psychológa, 2 hod. | 76,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.34/2014 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440168 | Zuzana Zimová Láb 673, 900 67 Láb |
32073046 | individuálna supervízia, 2 hodiny | 60,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.27/2014 | 16.09.2014 | 28.09.2014 | 16.9.2014 | |
11440111 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancel.papier, 25 balíkov | 65,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.15/2014 | 9.6.2014 | do 03.08.2014 | 9.6.2014 | |
11440172 | XEPAP, sro Jesenského 4703, ZV |
31628605 | kancel.potreby DeD | 156,02 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.28/2014 | 23.09.2014 | do 17.11.2014 | 23.9.2014 |
11440050 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky tovar pre DeD | 124,39 € vrátane DPH |
Objednávka č.6/2014 | 21.03.2014 | do 18.05.2014 | 21.3.2014 | |
11440015 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 ZVOLEN |
31628605 | kopír.papier A4 | 66,00 € vrátane DPH |
30.01.2014 | do 29.03.2014 | 30.1.2014 | ||
11440196 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopír.papier, A4 | 63,76 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 14.10.2014 | 09.12.2014 | 14.10.2014 | |
11440016 | Operačné stred.ZZS SR Trnavská cesta 8/A,820 05 BA |
36076643 | kurz prvej pomoci | 225,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.2/2014 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440139 | OZ Ríša legiend Sládkovičova 501/34,965 01 Žiar nad Hronom |
42313368 | letný tábor pre 14 detí DeD | 2772,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB9-20/13/2014 | 08.07.2014 | do 12.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440142 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 723/38,968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske a natieračské práce DeD | 447,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.22/2014 | 29.07.2014 | 12.08.2014 | 30.7.2014 | |
11440164 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske práce-Nálepkova 13 | 529,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.25/2014 | 05.09.2014 | do 16.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440169 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske práce, skupina B | 588,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.25/2014 | 16.09.2014 | 30.09.2014 | 16.9.2014 | |
11440044 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
367444271 | manaž.zručnosti 03.-05.03.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.04/2014 | 10.03.2014 | do 19.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440178 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti 24.-26.9.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.31/2014 | 06.10.2014 | do 10.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440068 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti pre DeD | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2014 | 14.04.2014 | do 23.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440228 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov 19.-21.11.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.39/2014 | 21.11.2014 | 05.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440203 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.36/2014 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440099 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti, máj 2014 | 118,80 vrátane DPH |
Objednávka č.17/2014 | 05.06.2014 | do 13.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440067 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | mobilné tel.DeD-služobné,03/2014 | 33,64 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 11.04.2014 | do 24.04.2014 | 11.4.2014 | |
11440257 | ŠTRBA-DOPRAVCA Čierny lúh,96801 Nová Baňa |
30176018 | N.Baňa a späť autobusom odvoz detí na "Úsmev ako dar" | 189,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.43/2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440057 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup notebookov, 2 ks DELL pre potreby projektu NP DEI | 1032,79 € vrátane DPH |
Objednávka č.1/2014/NP DEI | 24.3.2014 | do 18.05.2014 | 28.3.2014 | |
11440070 | ZŠ J.Zemana Školská, Nová Baňa |
37831879 | obedy chovancov 03/2014 | 396,64 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2014 | 17.4.2014 | do 25.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440188 | ZŠ J.zermana Školská, Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov 09/2014 | 271,62 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 09.10.2014 | 20.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440231 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD | 481,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440118 | ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady | 327,15 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 11.06.2014 | 18.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440008 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie | -544,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 |