Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440224 | Ján Klonga-stolár Brehy 376, 968 01 Nová Baňa |
43834434 | postele z dreva 3 ks vrátane roštov pre sk.D | 888,00 € vrátane DPH |
samost.hospod.sk.D | 25.11.2014 | 07.12.2014 | 25.11.2014 | |
11440223 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovaie-preplatok | -1283,07 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 21.11.2014 | 29.12.2014 | 21.11.2014 | |
11440222 | Diagnostické centrum Slovinska 1,821 04 BA |
31750338 | pobyt chovanca v zariadení | 57,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/12/2014 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440221 | Zákl.škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 10/2014 | 305,07 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440220 | SOŠ služieb a lesníctva-ubyt. Kolpašská 9, 969 01 Banská Štiavnica |
42317673 | ubytovanie žiaka 11-12/2014 | 50,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | 13.11.2014 | |
11440219 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 56 B.Štiavncia |
42317673 | strava žiaka 12/2014 | 47,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,10/2014 | 160,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440217 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služobné mobily DeD, 10/2014 | 86,47 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440216 | KAMEA, Ing.Milkovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne chovanca na pobyte v RC | 16,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/08/2014 | 12.11.2014 | 17.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440215 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strav a ubyt.10/2014 chovankyne | 76,52 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 07.11.2014 | 18.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440214 | Reeduk.centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strave na pobyte 10/2014 | 99,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 07.11.2014 | 18.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440213 | Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava žiaka 10/2014 | 54,30 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/16/2014 | 07.11.2014 | 17.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440212 | OUInternátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka 10/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 07.11.2014 | 17.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440211 | Diagn.centrum J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava v DC 01.10.-27.10.2014 | 66,73 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/08/2014 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440210 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014 | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 07.11.2014 | 21.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440209 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,BA |
35815256 | odber plynu DeD, 10/2014 | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.11.2014 | 18.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440208 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 10/2014 | 663,18 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 04.11.2014 | 18.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440207 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD, 11/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.11.2014 | 15.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440206 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby technika BOZP a PO, 10/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440205 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zam.-cov DeD,10/2014 | 2.234,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2014 | Objednávka č.10/2014 | 30.10.2014 | 27.11.2014 | 5.11.2014 |
11440204 | ELPROM NB, s.r.o. Legionárska 35, 968 01 N.Baňa |
36643939 | oprava poškodenej elektroinštalácie DeD | 198,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.38/2014 | 27.10.2014 | 10.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440203 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.36/2014 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440202 | Zuzana Zimová Láb 273, 900 67 Láb |
32073046 | individ. supevízia psychológa, 2 hod. | 76,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.34/2014 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440201 | SOŠ služieb a lesníctva-ubyt. Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica |
42317673 | ubytovanie žiaka 09-10/2014 | 50,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2019/2014 | 27.10.2014 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | |
11440200 | Auto Adex, s.r.o. Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen |
31613489 | servis.prehliadka po 3 r. | 158,39 € vrátane DPH |
Objednávka č.37/2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440199 | Spojená škola elektrot. Školská 7, B.Bystrica |
37956108 | strava žiaka 10/2014 | 92,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440198 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica |
42317673 | strava žiaka 11/2014 | 60,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 22.10.2014 | 25.10.2014 | 22.10.2014 | |
11440197 | Diagnostické centrum BA Slovinská 1, 821 04 BA |
31750338 | služby na pobyte chovanca | 67,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/12/2014 | 22.10.2014 | 24.10.2014 | 22.10.2014 | |
11440196 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopír.papier, A4 | 63,76 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 14.10.2014 | 09.12.2014 | 14.10.2014 | |
11440195 | ORANGE, a.s. Bratislava |
35697270 | služ.mobily 09/2014 | 90,52 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440194 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia, 180 min. | 49,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440193 | OUI Lomonosovova, Trnava |
00500810 | strava žiaka, 09/2014 | 42,10 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440192 | OUI Trnava Lomonosovova, Trnava |
00500810 | ubyt.žiaka na internáte | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440191 | Reeduk.centrum Vráble |
01811315 | strava chovanca na pobyte, 09/2014 | 91,97 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440190 | Reeduk.centrum Veľké Leváre |
strava na pobyte v RC, 09/2014 | 74,75 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/09/2014 | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 14.10.2014 | ||
11440189 | ELPROM, s.r.o. N.Baňa |
36643939 | revízie elektrosinštalácií DeD | 228,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440188 | ZŠ J.zermana Školská, Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov 09/2014 | 271,62 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 09.10.2014 | 20.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440187 | eScomp, s.r.o. Bernolákova, Nová Baňa |
40537145 | servis PC + tonery | 148,60 € vrátane DPH |
Objednávka č.33/2014 | 09.10.2014 | 19.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440186 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
9766677929 | pevné linky DeD | 160,94 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 13.10.2014 | |
11440185 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová, Zvolen |
37890115 | strava+ubytovanie chovankyne 09/2014 | 57,95 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2014 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 13.10.2014 |