Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440099 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti, máj 2014 | 118,80 vrátane DPH |
Objednávka č.17/2014 | 05.06.2014 | do 13.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440100 | Štrba karol-DOPRAVCA Čierny lúh18, 968 01 Nová Baňa |
30176018 | odvoz detí DeD na Deň detí Donovaly a späť | 120,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.16/2014 | 05.06.2014 | do 15.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440121 | Ján Kavecký-ŽALÚZIE Strojárska 359,966 01 Hliník nad Hronom |
44713975 | CISO žalúzie s montážou,2 ks | 44,20 eur vrátane DPH |
Objednávka č.16/1/2014 | 17.06.2014 | 18.06.2014 | 17.6.2014 | |
11440111 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancel.papier, 25 balíkov | 65,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.15/2014 | 9.6.2014 | do 03.08.2014 | 9.6.2014 | |
11440095 | Žilinčík Juraj,PhDr. Tatranská 59, 974 11 BB |
40168301 | skupinová supervízia 15.5.2014,3 hodiny | 90,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.14/2014 | 27.05.2014 | do 10.06.2014 | 27.5.2014 | |
11440092 | REDUSCH-Dušan Mucha Školská 40, 968 01 Nová Baňa |
36039080 | pracovné odevy - údržbár | 111,74 eur vrátane DPH |
Objednávka č.13/2014 | 27.05.2014 | do 27.05.2014 | 27.5.2014 | |
11440097 | eScomp-Mgr.Obrcian Záhrbská 284/50,96801 Nová Baňa |
40537145 | toner DELL+ swervisné práce na notebooky DELL (NP DEI) | 96,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.12/2014 | 05.06.2014 | do 08.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440227 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova23/D, 821 01 BA |
31396674 | 2018,11 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/28/2014 | Objednávka č.11/2014 | 27.11.2014 | 25.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440073 | SPDDzDD Úsmev ako dar Prievidza |
17316537 | stravná jednotka detí zúč. na koncerte | 21,60 eur vrátane DPH |
Objednávka č.11/2014 | 29.4.2014 | do 10.05.2014 | 30.4.2014 | |
11440205 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zam.-cov DeD,10/2014 | 2.234,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2014 | Objednávka č.10/2014 | 30.10.2014 | 27.11.2014 | 5.11.2014 |
11440076 | PROFIMONT NB, s.r.o. Štúrova 1920/5,96801 Nová Baňa |
47025468 | oprava ventila plyn.pece, Moyzesova 39 | 31,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.10/2014 | 06.05.2014 | do 14.05.2014 | 6.5.2014 | |
11440057 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup notebookov, 2 ks DELL pre potreby projektu NP DEI | 1032,79 € vrátane DPH |
Objednávka č.1/2014/NP DEI | 24.3.2014 | do 18.05.2014 | 28.3.2014 | |
11440174 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stra.lístky zam.-cov DeD,09/2014 | 1864,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.09/2014/SL | 29.09.2014 | 26.10.2014 | 1.10.2014 | |
11440075 | Elektronix, s.r.o. Nám.sv.Alžbety, Nová Baňa |
45409129 | oprava autom.práčky, sk.D | 30,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.09/2014 | 30.04.2014 | do 10.05.2014 | 30.4.2014 | |
11440141 | Le Cheue Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zam.-cov 07/2014 | 1033,20 eur vrátane DPH |
Objednávka č.07/2014,RD | 28.07.2014 | 27.08.2014 | 30.7.2014 | |
11440126 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov DeD,6/2014 | 1904,40 eur vrátane DPH |
Dohoda o pristúp.k RD | Objednávka č.06/2014 | 30.06.2014 | 26.07.2014 | 30.6.2014 |
11440096 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov DeD,máj 2014 | 1972,80 eur vrátane DPH |
Objednávka č.05/2014 | 28.05.2014 | do 26.06.2014 | 28.5.2014 | |
11440044 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
367444271 | manaž.zručnosti 03.-05.03.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.04/2014 | 10.03.2014 | do 19.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov DeD 1/2014 | 1834,80 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | objednávka č.01/2014 | 30.01.2014 | do 27.02.2014 | 30.1.2014 |
11440259 | Psychodiagnostika, a.s. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy pre deti DeD | 104,56 € vrátane DPH |
Objednávka č. 50/2014 | 18.12.2014 | 31.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440250 | REMESLO TERMÁL,s.r.o. Vyhne 249, 966 02 Vyhne |
366504512 | Relax.služby-52 osôb | 208,00 € vrátane DPH |
Darovacia zmluva | Objednávka 41/2014 | 12.12.2014 | 11.12.2014 | 15.12.2014 |
11440011 | Poradca, s.r.o, ri Celulózke 40, 01001 Žilina |
36371271 | predplatné "PORADCA 2014" | 29,40 € vrátane DPH |
Objednávka | 21.01.2014 | do 12.06.2014 | 21.1.2014 | |
11440260 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava chovanca na pobyte v RC 12/2014 | 45,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 19.12.2014 | |
11440258 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 2/D,Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam.-cov ,12/2014 | 1893,59 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2014 | 17.12.2014 | 15.01.2015 | 18.12.2014 | |
11440256 | Reedukačné centrum Veľké Leváre1106, 908 73 V.Leváre |
00181315 | strava chovanca na pobyte v RC 10/11/12/2014 | 273,78 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20//09/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440255 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351,96001 Zvolen |
37890115 | strava a ubytovanie chovankyne 12/2014 | 61,09 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 15.12.2014 | 24.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440254 | Kominárstvo,Š,Hudec-KOMPRAC Bernolákova 11, 968 01 Nová baňa |
11927232 | revízie komíno DED v 2014 | 24,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2013 | 15.12.2014 | 31.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440253 | ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 12/2014 | 228,74 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.12.2014 | 26.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440252 | ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 11/2014 | 284,43 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.12.2014 | 26.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440249 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava žiaka 11/2014 | 100,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440247 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Zvolen |
37890115 | strav +ubytovanie 11/2014 chovankyne | 75,06 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440246 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov Špec.školy 12/2014 | 431,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 11.12.2014 | 24.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440245 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35691270 | služ.mobily 11/2014 | 81,26 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 11.12.2014 | 24.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440244 | SOŠ Obchodu a služieb Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | školské pomôcky pre kaderníčku 2014/15 a 2015/16 | 40,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.42/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440243 | Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8,917 08 Trnava |
00500810 | strava žiakov 11/2014 | 42,10€ vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440242 | Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka 11/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD, 11/2014 | 158,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440239 | StVPS,a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Moyzesova 39 | 189,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440238 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Nálepkova 13 | 125,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/43/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440237 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody Nemocničná 8 | 46,27 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 |