Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440182 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odb.zam.,vychov. | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 06.10.2014 | 17.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440181 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 09/2014 | 344,12 € bez DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440184 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 09.10.2014 | 15.10.2014 | 13.10.2014 | |
11440176 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odbor.zam.-cov DeD, 180 minút | 99,00 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/07/2014 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 1.10.2014 | |
11440175 | Ján Bedenský -DERATA Brehy 79, 968 01 Nová baňa |
10931457 | deratiz.práce DeD | 24,50 € vrátane DPH |
Objednávka č.32/2014 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 1.10.2014 | |
11440173 | ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa |
01421173 | revízia elektrospotrebičov sk,A,B | 112,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 23.09.2014 | 07.10.2014 | 1.10.2014 | |
11440170 | Spojená škola elektrot. školská 7,BB |
37596108 | strava žiaka 06/2014 | 89,92 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB9-20/27/2013 | 23.09.2014 | 01.10.2014 | 23.9.2014 | |
11440169 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske práce, skupina B | 588,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.25/2014 | 16.09.2014 | 30.09.2014 | 16.9.2014 | |
11440168 | Zuzana Zimová Láb 673, 900 67 Láb |
32073046 | individuálna supervízia, 2 hodiny | 60,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.27/2014 | 16.09.2014 | 28.09.2014 | 16.9.2014 | |
11440171 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, BŚ |
42317673 | strava žiaka 10/2014 | 72,68 € vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/17/2014 | 23.09.2014 | 27.09.2014 | 23.9.2014 | |
11440154 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 08/2014 | 1364,40 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2014 | 27.08.2014 | 25.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440165 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné liky DeD | 159,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 09.09.2014 | 17.09.2014 | 9.9.2014 | |
11440157 | GARANCIA-Bakoš Peter Kalvárska 35, 968 01 N.Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 08/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 05.09.2014 | 14.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440152 | PROFIMONT NB, s.r.o. Štúrova 50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | čerpadlo Wilo 25/6, práca servisného technika-výmena čerpadla | 82,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.24/2014 | 19.08.2014 | 01.09.2014 | 19.8.2014 | |
11440141 | Le Cheue Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zam.-cov 07/2014 | 1033,20 eur vrátane DPH |
Objednávka č.07/2014,RD | 28.07.2014 | 27.08.2014 | 30.7.2014 | |
11440153 | Spojená škola-ŠJ Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica |
42195691 | strava žiaka 09/2014 | 63,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.26/2014 | 26.8.2014 | 26.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440155 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35897270 | služobné mobily DeD, 07/2014 | 52,78 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/10/2014 | 27.08.2014 | 24.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440145 | ŚTRBA-DOPRAVCA Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa |
30176018 | doprava detí do LDR 2014, Mošovce a späť | 200,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.21/2014 | 31.07.2014 | 12.08.2014 | 31.7.2014 | |
11440142 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 723/38,968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske a natieračské práce DeD | 447,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.22/2014 | 29.07.2014 | 12.08.2014 | 30.7.2014 | |
11440144 | Spojená škola-ubytovanie Kolpašská 1586/9,96901 Banská ˇStiavnica |
42195691 | strava žiaka,06/2014 | 25,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 31.07.2014 | 04.08.2014 | 31.7.2014 | |
11440143 | Spojená škola Kolpašská 1586/9,969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | preplatok strava chovanca | -12,64 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 31.07.2014 | 04.08.2014 | 31.7.2014 | |
11440126 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov DeD,6/2014 | 1904,40 eur vrátane DPH |
Dohoda o pristúp.k RD | Objednávka č.06/2014 | 30.06.2014 | 26.07.2014 | 30.6.2014 |
11440129 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | dodávka plynu | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 03.07.2014 | 21.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440133 | ZŠ J.Zemana-Školská jedáleň Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
strava žiakov 06/2014 | 323,40 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 04.07.2014 | 15.07.2014 | 4.7.2014 | ||
11440128 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka energie 07/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/47/2013 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440134 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351,960 01 Zvolen |
37890115 | strava chovankyne 06/2014 | 67,36 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 04.07.2014 | 14.07.2014 | 4.7.2014 | |
11440127 | Domov sociálnych služieb Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 06/2014 | 270,90 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 03.07.2014 | 14.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440131 | Škol.jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava žiaka 06/2014 | 49,31 eur vrátane DPH |
Zmluva čAB09-20/30/2013 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440130 | OUI Lomonosovoa 18, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytov.žiaka 06/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/30/2014 | 27.6.2014 | 11.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440132 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 06/2014 | 79,20 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 01.07.2014 | 10.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440125 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava na pobyte 06/2014 | 62,33 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2014 | 26.06.2014 | 09.07.2014 | 27.6.2014 | |
11440123 | FOLART,s.r.o. Tekovská Breznica 430, 966 52 |
36829102 | pečiatka L20, 2 ks | 36,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.20/2014 | 24.06.2014 | 08.07.2014 | 27.6.2014 | |
11440124 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte 01.06.2014-26.06.2014 | 62,08 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-/08/2014 | 27.06.2014 | 05.07.2014 | 27.6.2014 | |
11440122 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina |
31592503 | PMPP na rok 2015-predplatné | 73,34 eur vrátane DPH |
17.06.2014 | 30.06.2014 | 17.6.2014 | ||
11440119 | Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia 180 minút,11.06.2014 | 99,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 11.06.2014 | 25.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440121 | Ján Kavecký-ŽALÚZIE Strojárska 359,966 01 Hliník nad Hronom |
44713975 | CISO žalúzie s montážou,2 ks | 44,20 eur vrátane DPH |
Objednávka č.16/1/2014 | 17.06.2014 | 18.06.2014 | 17.6.2014 | |
11440118 | ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady | 327,15 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 11.06.2014 | 18.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440117 | OUI Lomonosovova 8, Trnava |
00500810 | ubytov.žiaka,05/2014 | 10,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/30/2014 | 11.06.2014 | 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440116 | ORANGE a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35897270 | služ.mobil sk.B, NOKIA 208, biely | 1,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/11/2014 | 11.06.2014 | 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440093 | Spojená škola Zvol.cesta 18,BB |
37956108 | strava chovanca 05/2014 | 86,70 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/27/2013 | 27.05.2014 | 30.05.2014 | 27.5.2014 |