Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440228 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov 19.-21.11.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.39/2014 | 21.11.2014 | 05.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440203 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.36/2014 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440178 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti 24.-26.9.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.31/2014 | 06.10.2014 | do 10.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440099 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti, máj 2014 | 118,80 vrátane DPH |
Objednávka č.17/2014 | 05.06.2014 | do 13.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440068 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti pre DeD | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2014 | 14.04.2014 | do 23.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440024 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | tréning manaž.zručností január 2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.3/2014 | 10.02.2014 | do 14.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440250 | REMESLO TERMÁL,s.r.o. Vyhne 249, 966 02 Vyhne |
366504512 | Relax.služby-52 osôb | 208,00 € vrátane DPH |
Darovacia zmluva | Objednávka 41/2014 | 12.12.2014 | 11.12.2014 | 15.12.2014 |
11440239 | StVPS,a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Moyzesova 39 | 189,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440238 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Nálepkova 13 | 125,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/43/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440237 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody Nemocničná 8 | 46,27 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440163 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 BB |
36644030 | vodné, stočné - Moyzesova 39 | 162,01 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440162 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Nemocničná 8 | 32,42 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013 | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440161 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody,stočné- Nálepkova 13 | 67,55 € vrátane DPH |
Zmlzva č.AB09-20/43/2013,Dodatok | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
114400104 | StVPS Partizánska 5,BB |
36644030 | vodné,stočné, Nálepkova 13 | 132,23 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
114400103 | StVPS Partizánska 5,BB |
36644030 | vodné,stočné, Nemocničná 8 | 53,98 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/43/2013-Dodatok | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440102 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB |
36644030 | vodné,stočné, Moyzesova 39 | 125,63 vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
114440035 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB |
36644030 | odber vody, Nemocničná 8 | 95,82 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006+Dohoda o zruš.príl.č.2 a uz.príl.č.2 k OZ č.706200114 o doávke vody z ver.vodovodu č.AB09-20/42/2013 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440034 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 80 BB |
36644030 | odber vody, Nálepkova 13 | 154,39 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440013 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Moyzesova 39 | 129,54 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-6/2006 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440204 | ELPROM NB, s.r.o. Legionárska 35, 968 01 N.Baňa |
36643939 | oprava poškodenej elektroinštalácie DeD | 198,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.38/2014 | 27.10.2014 | 10.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440189 | ELPROM, s.r.o. N.Baňa |
36643939 | revízie elektrosinštalácií DeD | 228,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 14.10.2014 | |
9000748364 | Slovenská pošta Banská Bystrica |
36631124 | poštové poukazy na účet, 300 ks | 8,87 eur vrátane DPH |
Objednávka č.7/1/2014 | 16.4.2014 | do 22.5.2014 | 30.4.2014 | |
11440010 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Nál.13 | -20,26 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
11440009 | SSE,a.s. Pi Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Nemocničná 8 | -7,09 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
11440008 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie | -544,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
11440158 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | predplatné "PORADCA 2015" | 29,40 € vrátane DPH |
ponuka-akcia | 05.09.2014 | do 16.01.2015 | 8.9.2014 | |
11440151 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | predplatné "Poradca 2015" | 29,40 eur vrátane DPH |
ponuka | 11.08.2014 | do 22.08.2014 | 11.8.2014 | |
11440011 | Poradca, s.r.o, ri Celulózke 40, 01001 Žilina |
36371271 | predplatné "PORADCA 2014" | 29,40 € vrátane DPH |
Objednávka | 21.01.2014 | do 12.06.2014 | 21.1.2014 | |
11440001 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40,010 01 Žilina |
36371271 | "Poradca 2014"-predplatné ročníka 2014 | 29,40 € vrátane DPH |
08.01.2014 | do 09.01.2014 | 8.1.2014 | ||
11440057 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup notebookov, 2 ks DELL pre potreby projektu NP DEI | 1032,79 € vrátane DPH |
Objednávka č.1/2014/NP DEI | 24.3.2014 | do 18.05.2014 | 28.3.2014 | |
11440051 | Le Cheque dejeuner, s.r.o Tomášikova,BA |
36328057 | stravné lístky zamestnancov DeD, 03/2014 | 1861,20 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.3/2014 | 28.03.2014 | do 31.03.2014 | 28.3.2014 |
11440016 | Operačné stred.ZZS SR Trnavská cesta 8/A,820 05 BA |
36076643 | kurz prvej pomoci | 225,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.2/2014 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440092 | REDUSCH-Dušan Mucha Školská 40, 968 01 Nová Baňa |
36039080 | pracovné odevy - údržbár | 111,74 eur vrátane DPH |
Objednávka č.13/2014 | 27.05.2014 | do 27.05.2014 | 27.5.2014 | |
11440155 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35897270 | služobné mobily DeD, 07/2014 | 52,78 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/10/2014 | 27.08.2014 | 24.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440116 | ORANGE a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35897270 | služ.mobil sk.B, NOKIA 208, biely | 1,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/11/2014 | 11.06.2014 | 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440087 | ORANGE SLovensko,a.s. Metodova 8,BA |
35897270 | služ.mobily DeD 04/2014 | 42,91 eur vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/06/2014 | 12.05.2014 | do 24.05,2014 | 12.5.2014 | |
11440232 | SPP Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DED | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 04.12.2014 | 19.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440209 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,BA |
35815256 | odber plynu DeD, 10/2014 | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.11.2014 | 18.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440183 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 06.10.2014 | 20.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440159 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.09.2014 | do 15.09.2014 | 8.9.2014 |