
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440235 | Ing.Anton Adamec-RTZ Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom |
12607355 | revízie tlakových nádobv DeD | 155,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2013 | 04.12.2014 | 18.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440233 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 53 B.Štiavnica |
42317673 | strava žiaka 1/2015 | 47,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440220 | SOŠ služieb a lesníctva-ubyt. Kolpašská 9, 969 01 Banská Štiavnica |
42317673 | ubytovanie žiaka 11-12/2014 | 50,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | 13.11.2014 | |
11440219 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 56 B.Štiavncia |
42317673 | strava žiaka 12/2014 | 47,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440198 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica |
42317673 | strava žiaka 11/2014 | 60,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 22.10.2014 | 25.10.2014 | 22.10.2014 | |
11440180 | PROFIMONT NB, s.r.o. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | revízia plyn.zariadení 4ks | 124,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2013 | 06.10.2014 | do 14.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440253 | ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 12/2014 | 228,74 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.12.2014 | 26.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440252 | ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 11/2014 | 284,43 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.12.2014 | 26.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440221 | Zákl.škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 10/2014 | 305,07 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440188 | ZŠ J.zermana Školská, Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov 09/2014 | 271,62 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 09.10.2014 | 20.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440171 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, BŚ |
42317673 | strava žiaka 10/2014 | 72,68 € vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/17/2014 | 23.09.2014 | 27.09.2014 | 23.9.2014 | |
11440243 | Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8,917 08 Trnava |
00500810 | strava žiakov 11/2014 | 42,10€ vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440242 | Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka 11/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440212 | OUInternátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka 10/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 07.11.2014 | 17.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440193 | OUI Lomonosovova, Trnava |
00500810 | strava žiaka, 09/2014 | 42,10 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440192 | OUI Trnava Lomonosovova, Trnava |
00500810 | ubyt.žiaka na internáte | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440254 | Kominárstvo,Š,Hudec-KOMPRAC Bernolákova 11, 968 01 Nová baňa |
11927232 | revízie komíno DED v 2014 | 24,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2013 | 15.12.2014 | 31.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440199 | Spojená škola elektrot. Školská 7, B.Bystrica |
37956108 | strava žiaka 10/2014 | 92,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440173 | ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa |
01421173 | revízia elektrospotrebičov sk,A,B | 112,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 23.09.2014 | 07.10.2014 | 1.10.2014 | |
11440147 | Elektro-Music,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa |
14211734 | revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova | 216,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 07.08.2014 | do 19.08.2014 | 7.8.2014 | |
11440189 | ELPROM, s.r.o. N.Baňa |
36643939 | revízie elektrosinštalácií DeD | 228,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440222 | Diagnostické centrum Slovinska 1,821 04 BA |
31750338 | pobyt chovanca v zariadení | 57,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/12/2014 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440197 | Diagnostické centrum BA Slovinská 1, 821 04 BA |
31750338 | služby na pobyte chovanca | 67,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/12/2014 | 22.10.2014 | 24.10.2014 | 22.10.2014 | |
11440116 | ORANGE a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35897270 | služ.mobil sk.B, NOKIA 208, biely | 1,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/11/2014 | 11.06.2014 | 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440245 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35691270 | služ.mobily 11/2014 | 81,26 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 11.12.2014 | 24.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440217 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služobné mobily DeD, 10/2014 | 86,47 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440195 | ORANGE, a.s. Bratislava |
35697270 | služ.mobily 09/2014 | 90,52 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440167 | ORANGE SLovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služobné mobily DeD | 69,78 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 11.09.2014 | do 24.09.2014 | 11.9.2014 | |
11440048 | Základná škola J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 02/2014 | 259,92 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/1/2014 | 11.03.2014 | do 20.03.2014 | 11.3.2014 | |
11440190 | Reeduk.centrum Veľké Leváre |
strava na pobyte v RC, 09/2014 | 74,75 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/09/2014 | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 14.10.2014 | ||
11440136 | Reeduk.centrum Veľké Leváre1106, 908 73 |
17150162 | strava na pobyte | 119,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/09/2014 | 07.07.2014 | do 20.07.2014 | 7.7.2014 | |
11440216 | KAMEA, Ing.Milkovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne chovanca na pobyte v RC | 16,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/08/2014 | 12.11.2014 | 17.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440211 | Diagn.centrum J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava v DC 01.10.-27.10.2014 | 66,73 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/08/2014 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440179 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte za 29 dní v 09/2014 | 95,72 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/08/2014 | 06.10.2014 | 12.1.02014 | 6.10.2014 | |
11440114 | Diagnostické centrum RK Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte v DC,05/2014 | 52,51 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/08/2014 | 11.06.2014 | do 16.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440230 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia a indiv.supervízia zam.DeD | 124,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440210 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014 | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 07.11.2014 | 21.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440194 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia, 180 min. | 49,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440182 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odb.zam.,vychov. | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 06.10.2014 | 17.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440176 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odbor.zam.-cov DeD, 180 minút | 99,00 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/07/2014 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 1.10.2014 |