Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440227 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova23/D, 821 01 BA |
31396674 | 2018,11 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/28/2014 | Objednávka č.11/2014 | 27.11.2014 | 25.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440205 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zam.-cov DeD,10/2014 | 2.234,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2014 | Objednávka č.10/2014 | 30.10.2014 | 27.11.2014 | 5.11.2014 |
11440174 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stra.lístky zam.-cov DeD,09/2014 | 1864,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.09/2014/SL | 29.09.2014 | 26.10.2014 | 1.10.2014 | |
11440154 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 08/2014 | 1364,40 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2014 | 27.08.2014 | 25.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440141 | Le Cheue Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zam.-cov 07/2014 | 1033,20 eur vrátane DPH |
Objednávka č.07/2014,RD | 28.07.2014 | 27.08.2014 | 30.7.2014 | |
11440126 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov DeD,6/2014 | 1904,40 eur vrátane DPH |
Dohoda o pristúp.k RD | Objednávka č.06/2014 | 30.06.2014 | 26.07.2014 | 30.6.2014 |
11440096 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov DeD,máj 2014 | 1972,80 eur vrátane DPH |
Objednávka č.05/2014 | 28.05.2014 | do 26.06.2014 | 28.5.2014 | |
11440009 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 02/2014,479 ks | 1580,70 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda,Zmluva o pristúpení k RD | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov DeD 1/2014 | 1834,80 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | objednávka č.01/2014 | 30.01.2014 | do 27.02.2014 | 30.1.2014 |
11440122 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina |
31592503 | PMPP na rok 2015-predplatné | 73,34 eur vrátane DPH |
17.06.2014 | 30.06.2014 | 17.6.2014 | ||
11440200 | Auto Adex, s.r.o. Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen |
31613489 | servis.prehliadka po 3 r. | 158,39 € vrátane DPH |
Objednávka č.37/2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440015 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 ZVOLEN |
31628605 | kopír.papier A4 | 66,00 € vrátane DPH |
30.01.2014 | do 29.03.2014 | 30.1.2014 | ||
11440222 | Diagnostické centrum Slovinska 1,821 04 BA |
31750338 | pobyt chovanca v zariadení | 57,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/12/2014 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440197 | Diagnostické centrum BA Slovinská 1, 821 04 BA |
31750338 | služby na pobyte chovanca | 67,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/12/2014 | 22.10.2014 | 24.10.2014 | 22.10.2014 | |
11440135 | Diagnostické centrum BA Slovinská 1, 821 04 BA |
31750338 | strava chovanca na pobyte | 67,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20//12/2014 | 07.07.2014 | do 17.07.2014 | 7.7.2014 | |
11440202 | Zuzana Zimová Láb 273, 900 67 Láb |
32073046 | individ. supevízia psychológa, 2 hod. | 76,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.34/2014 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440168 | Zuzana Zimová Láb 673, 900 67 Láb |
32073046 | individuálna supervízia, 2 hodiny | 60,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.27/2014 | 16.09.2014 | 28.09.2014 | 16.9.2014 | |
11440216 | KAMEA, Ing.Milkovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne chovanca na pobyte v RC | 16,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/08/2014 | 12.11.2014 | 17.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440251 | Anna Krídlová,Text.výroba Námestie SNP 809, 908 85 Brodské |
33044368 | Autopoťahy Dacia Logan MCV, 7 miestne | 147,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.47/2014 | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440235 | Ján Ďurček-ORBIS Kollárova 4, 968 01 Nová Baňa |
34774017 | benzínová kosačka+olej | 353,90 € vrátane DPH |
Objednávka č.42/2014 | 04.12.2014 | 17.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440225 | Dušan Volf-AUTOCENTRUM Kamenárska 84, 968 01 Nová Baňa |
34775935 | prezutie motor.vozidla Dacia Logan /zimné gumy/ | 6,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.38/2014 | 27.11.2014 | 02.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440017 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
35678402 | služby BOZP a PO | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440245 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35691270 | služ.mobily 11/2014 | 81,26 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 11.12.2014 | 24.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440217 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služobné mobily DeD, 10/2014 | 86,47 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440195 | ORANGE, a.s. Bratislava |
35697270 | služ.mobily 09/2014 | 90,52 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440167 | ORANGE SLovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služobné mobily DeD | 69,78 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 11.09.2014 | do 24.09.2014 | 11.9.2014 | |
11440140 | ORANGE,a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služ.mobily DeD | 82,69 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-11/2014 | 11.07.2014 | do 24.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440067 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | mobilné tel.DeD-služobné,03/2014 | 33,64 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 11.04.2014 | do 24.04.2014 | 11.4.2014 | |
11440049 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služobné telefóny DeD | 42,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 13.03.2014 | do 25.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440031 | Orange Slovensko ,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služobné mobily DeD | 32,08 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-1/2010 | 14.02.2014 | do 24.02.2014 | 18.2.2014 | |
11440006 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služibné mobily DeD,dec.2013 | 31,38 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 15.01.2014 | do 24.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440234 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440223 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovaie-preplatok | -1283,07 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 21.11.2014 | 29.12.2014 | 21.11.2014 | |
11440207 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD, 11/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.11.2014 | 15.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440184 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 09.10.2014 | 15.10.2014 | 13.10.2014 | |
11440160 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755518,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.09.2014 | do 15.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440149 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD,08/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.08.2014 | do 15.08.2014 | 7.8.2014 | |
11440128 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka energie 07/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/47/2013 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440105 | MAGNA EA Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie,DED 06/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.06.2014 | do 15.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440079 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 06.05.2014 | do 15.5.2014 | 6.5.2014 |