Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440142 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 723/38,968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske a natieračské práce DeD | 447,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.22/2014 | 29.07.2014 | 12.08.2014 | 30.7.2014 | |
11440141 | Le Cheue Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zam.-cov 07/2014 | 1033,20 eur vrátane DPH |
Objednávka č.07/2014,RD | 28.07.2014 | 27.08.2014 | 30.7.2014 | |
11440140 | ORANGE,a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služ.mobily DeD | 82,69 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-11/2014 | 11.07.2014 | do 24.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440139 | OZ Ríša legiend Sládkovičova 501/34,965 01 Žiar nad Hronom |
42313368 | letný tábor pre 14 detí DeD | 2772,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB9-20/13/2014 | 08.07.2014 | do 12.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD | 187,34 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 08.07.2014 | do 17.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440137 | elektronix,s.r.o. Brehy 390, 968 01 Nová Baňa |
45409129 | oprava robota BOSCH,servisné práce,sk.D | 24,98 € vrátane DPH |
Objednávka č.19/2014 | 07.07.2014 | do 14.07.2014 | 7.7.2014 | |
11440136 | Reeduk.centrum Veľké Leváre1106, 908 73 |
17150162 | strava na pobyte | 119,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/09/2014 | 07.07.2014 | do 20.07.2014 | 7.7.2014 | |
11440135 | Diagnostické centrum BA Slovinská 1, 821 04 BA |
31750338 | strava chovanca na pobyte | 67,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20//12/2014 | 07.07.2014 | do 17.07.2014 | 7.7.2014 | |
11440134 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351,960 01 Zvolen |
37890115 | strava chovankyne 06/2014 | 67,36 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 04.07.2014 | 14.07.2014 | 4.7.2014 | |
11440133 | ZŠ J.Zemana-Školská jedáleň Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
strava žiakov 06/2014 | 323,40 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 04.07.2014 | 15.07.2014 | 4.7.2014 | ||
11440129 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | dodávka plynu | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 03.07.2014 | 21.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440128 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka energie 07/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/47/2013 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440127 | Domov sociálnych služieb Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 06/2014 | 270,90 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 03.07.2014 | 14.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440132 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 06/2014 | 79,20 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 01.07.2014 | 10.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440126 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zamestnancov DeD,6/2014 | 1904,40 eur vrátane DPH |
Dohoda o pristúp.k RD | Objednávka č.06/2014 | 30.06.2014 | 26.07.2014 | 30.6.2014 |
11440131 | Škol.jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava žiaka 06/2014 | 49,31 eur vrátane DPH |
Zmluva čAB09-20/30/2013 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440130 | OUI Lomonosovoa 18, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytov.žiaka 06/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/30/2014 | 27.6.2014 | 11.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440124 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte 01.06.2014-26.06.2014 | 62,08 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-/08/2014 | 27.06.2014 | 05.07.2014 | 27.6.2014 | |
11440125 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava na pobyte 06/2014 | 62,33 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2014 | 26.06.2014 | 09.07.2014 | 27.6.2014 | |
11440123 | FOLART,s.r.o. Tekovská Breznica 430, 966 52 |
36829102 | pečiatka L20, 2 ks | 36,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.20/2014 | 24.06.2014 | 08.07.2014 | 27.6.2014 | |
11440122 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina |
31592503 | PMPP na rok 2015-predplatné | 73,34 eur vrátane DPH |
17.06.2014 | 30.06.2014 | 17.6.2014 | ||
11440121 | Ján Kavecký-ŽALÚZIE Strojárska 359,966 01 Hliník nad Hronom |
44713975 | CISO žalúzie s montážou,2 ks | 44,20 eur vrátane DPH |
Objednávka č.16/1/2014 | 17.06.2014 | 18.06.2014 | 17.6.2014 | |
11440119 | Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia 180 minút,11.06.2014 | 99,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 11.06.2014 | 25.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440118 | ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady | 327,15 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 11.06.2014 | 18.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440117 | OUI Lomonosovova 8, Trnava |
00500810 | ubytov.žiaka,05/2014 | 10,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/30/2014 | 11.06.2014 | 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440116 | ORANGE a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35897270 | služ.mobil sk.B, NOKIA 208, biely | 1,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/11/2014 | 11.06.2014 | 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,05/2014 | 209,14 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 11.06.2014 | do 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440114 | Diagnostické centrum RK Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte v DC,05/2014 | 52,51 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/08/2014 | 11.06.2014 | do 16.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440113 | Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 TRNAVA |
00500810 | strava chovanca 05/2014 | 46,80 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/30/2013 | 11.06.2014 | do 16.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440112 | RAYAN, s.r.o. Tek.Breznica 497 |
44378084 | služby-vysokozdvižná plošina, 2 hodiny | 47,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.18/2014 | 11.06.2014 | do 15.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440111 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancel.papier, 25 balíkov | 65,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.15/2014 | 9.6.2014 | do 03.08.2014 | 9.6.2014 | |
11440109 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strava pre chovankyňu 5/2014 a ubytovanie 5/2014 | 75,06 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 9.6.2014 | do 16.06.2014 | 9.6.2014 | |
11440108 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | pobyt maloletého, strava 5/2014 | 75,33 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 9.6.2014 | do 17.06.2014 | 9.6.2014 | |
11440106 | Domov soc.služieb Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa |
00647951 | strava žiakov 05/2014 | 311,30 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 05.06.2014 | do 16.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440105 | MAGNA EA Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie,DED 06/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.06.2014 | do 15.06.2014 | 5.6.2014 | |
114400104 | StVPS Partizánska 5,BB |
36644030 | vodné,stočné, Nálepkova 13 | 132,23 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
114400103 | StVPS Partizánska 5,BB |
36644030 | vodné,stočné, Nemocničná 8 | 53,98 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/43/2013-Dodatok | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440102 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB |
36644030 | vodné,stočné, Moyzesova 39 | 125,63 vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440101 | SPP,a.s. Mlynské NIvy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.06.2014 | do 16.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440100 | Štrba karol-DOPRAVCA Čierny lúh18, 968 01 Nová Baňa |
30176018 | odvoz detí DeD na Deň detí Donovaly a späť | 120,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.16/2014 | 05.06.2014 | do 15.06.2014 | 5.6.2014 |