Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440060 | MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia DeD apríl 2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 08.04.2014 | do 15.04.2014 | 8.4.2014 | |
11440033 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD 03/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 10.03.2014 | do 15.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440022 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD | 10.02.2014 | do 28.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD, 11/2014 | 158,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,10/2014 | 160,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440165 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné liky DeD | 159,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 09.09.2014 | 17.09.2014 | 9.9.2014 | |
11440150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD,07/2014 | 162,16 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 11.08.2014 | do 18.08.2014 | 11.8.2014 | |
11440138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD | 187,34 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 08.07.2014 | do 17.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,05/2014 | 209,14 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 11.06.2014 | do 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,04/2014 | 211,97 eur vrátane DPH |
Zmnluva č.AB09-02/2006 | 09.05.2014 | do 19.05.2014 | 9.5.2014 | |
11440066 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,03/2014 | 211,45 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 11.04.2014 | do 17.04.2014 | 11.4.2014 | |
11440043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 217,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 10.03.2014 | do 17.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 261,20 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-2/2006 | 10.02.2014 | do 17.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 254,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 15.01.2014 | do 17.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440232 | SPP Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DED | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 04.12.2014 | 19.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440209 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,BA |
35815256 | odber plynu DeD, 10/2014 | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.11.2014 | 18.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440183 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 06.10.2014 | 20.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440159 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.09.2014 | do 15.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440148 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD, 08/2014 | vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 07.08.2014 | do15.08.2014 | 7.8.2014 | |
11440129 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | dodávka plynu | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 03.07.2014 | 21.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440101 | SPP,a.s. Mlynské NIvy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.06.2014 | do 16.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440078 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu 5/2014 | 926,00 eur bez DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 06.05.2014 | do 15.5.2014 | 6.5.2014 | |
11440038 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava |
35815256 | ubytovanie žiaka 03/2014 | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09/20/2/2009 | 10.03.2014 | do 17.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440018 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu za DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 10.02.2014 | do 17.0.2014 | 10.2.2014 | |
11440013 | SPP Bratislava |
35815256 | vyúčt.z.plyn DeD | -1140,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 30.01.2014 | 30.1.2014 | ||
11440155 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35897270 | služobné mobily DeD, 07/2014 | 52,78 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/10/2014 | 27.08.2014 | 24.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440116 | ORANGE a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35897270 | služ.mobil sk.B, NOKIA 208, biely | 1,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/11/2014 | 11.06.2014 | 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440087 | ORANGE SLovensko,a.s. Metodova 8,BA |
35897270 | služ.mobily DeD 04/2014 | 42,91 eur vrátane DPH |
Zmluva č.Ab09-20/06/2014 | 12.05.2014 | do 24.05,2014 | 12.5.2014 | |
11440092 | REDUSCH-Dušan Mucha Školská 40, 968 01 Nová Baňa |
36039080 | pracovné odevy - údržbár | 111,74 eur vrátane DPH |
Objednávka č.13/2014 | 27.05.2014 | do 27.05.2014 | 27.5.2014 | |
11440016 | Operačné stred.ZZS SR Trnavská cesta 8/A,820 05 BA |
36076643 | kurz prvej pomoci | 225,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.2/2014 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440057 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup notebookov, 2 ks DELL pre potreby projektu NP DEI | 1032,79 € vrátane DPH |
Objednávka č.1/2014/NP DEI | 24.3.2014 | do 18.05.2014 | 28.3.2014 | |
11440051 | Le Cheque dejeuner, s.r.o Tomášikova,BA |
36328057 | stravné lístky zamestnancov DeD, 03/2014 | 1861,20 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.3/2014 | 28.03.2014 | do 31.03.2014 | 28.3.2014 |
11440158 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | predplatné "PORADCA 2015" | 29,40 € vrátane DPH |
ponuka-akcia | 05.09.2014 | do 16.01.2015 | 8.9.2014 | |
11440151 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | predplatné "Poradca 2015" | 29,40 eur vrátane DPH |
ponuka | 11.08.2014 | do 22.08.2014 | 11.8.2014 | |
11440011 | Poradca, s.r.o, ri Celulózke 40, 01001 Žilina |
36371271 | predplatné "PORADCA 2014" | 29,40 € vrátane DPH |
Objednávka | 21.01.2014 | do 12.06.2014 | 21.1.2014 | |
11440001 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40,010 01 Žilina |
36371271 | "Poradca 2014"-predplatné ročníka 2014 | 29,40 € vrátane DPH |
08.01.2014 | do 09.01.2014 | 8.1.2014 | ||
11440010 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Nál.13 | -20,26 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
11440009 | SSE,a.s. Pi Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Nemocničná 8 | -7,09 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
11440008 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie | -544,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
9000748364 | Slovenská pošta Banská Bystrica |
36631124 | poštové poukazy na účet, 300 ks | 8,87 eur vrátane DPH |
Objednávka č.7/1/2014 | 16.4.2014 | do 22.5.2014 | 30.4.2014 |