Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440037 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO 02/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.03.2014 | 10.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440017 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
35678402 | služby BOZP a PO | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
11340003 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO 12/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 08.01.2014 | do 10.01.2014 | 8.1.2014 | |
11440072 | Spojená škola Banská Bystrica |
37956108 | strava a ubyt. 04/2014 chovanca | 80,44 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/27/2014 | 22.04.2014 | do 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440012 | Spojená škola Školská 7, B.Bystrica |
37956108 | strava žiaka 1/2014 | 80,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB 09-20/27/2013 | 28.01.2014 | do 03.02.2014 | 30.1.2014 | |
11440245 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35691270 | služ.mobily 11/2014 | 81,26 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 11.12.2014 | 24.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440152 | PROFIMONT NB, s.r.o. Štúrova 50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | čerpadlo Wilo 25/6, práca servisného technika-výmena čerpadla | 82,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.24/2014 | 19.08.2014 | 01.09.2014 | 19.8.2014 | |
11440140 | ORANGE,a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služ.mobily DeD | 82,69 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-11/2014 | 11.07.2014 | do 24.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440217 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služobné mobily DeD, 10/2014 | 86,47 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440093 | Spojená škola Zvol.cesta 18,BB |
37956108 | strava chovanca 05/2014 | 86,70 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/27/2013 | 27.05.2014 | 30.05.2014 | 27.5.2014 | |
11440170 | Spojená škola elektrot. školská 7,BB |
37596108 | strava žiaka 06/2014 | 89,92 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB9-20/27/2013 | 23.09.2014 | 01.10.2014 | 23.9.2014 | |
11440195 | ORANGE, a.s. Bratislava |
35697270 | služ.mobily 09/2014 | 90,52 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440095 | Žilinčík Juraj,PhDr. Tatranská 59, 974 11 BB |
40168301 | skupinová supervízia 15.5.2014,3 hodiny | 90,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.14/2014 | 27.05.2014 | do 10.06.2014 | 27.5.2014 | |
11440191 | Reeduk.centrum Vráble |
01811315 | strava chovanca na pobyte, 09/2014 | 91,97 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440053 | Spoj.škola elektrot. Školská 7, BB |
37956108 | strava chovanca 03/2014 | 91,66 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/27/2013 | 28.03.2014 | do 03.04.2014 | 28.3.2014 | |
11440199 | Spojená škola elektrot. Školská 7, B.Bystrica |
37956108 | strava žiaka 10/2014 | 92,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440179 | Diagnostické centrum Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte za 29 dní v 09/2014 | 95,72 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/08/2014 | 06.10.2014 | 12.1.02014 | 6.10.2014 | |
114440035 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB |
36644030 | odber vody, Nemocničná 8 | 95,82 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006+Dohoda o zruš.príl.č.2 a uz.príl.č.2 k OZ č.706200114 o doávke vody z ver.vodovodu č.AB09-20/42/2013 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440097 | eScomp-Mgr.Obrcian Záhrbská 284/50,96801 Nová Baňa |
40537145 | toner DELL+ swervisné práce na notebooky DELL (NP DEI) | 96,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.12/2014 | 05.06.2014 | do 08.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440214 | Reeduk.centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strave na pobyte 10/2014 | 99,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 07.11.2014 | 18.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440210 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014 | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 07.11.2014 | 21.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440182 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odb.zam.,vychov. | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 06.10.2014 | 17.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440176 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia odbor.zam.-cov DeD, 180 minút | 99,00 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/07/2014 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 1.10.2014 | |
11440119 | Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia 180 minút,11.06.2014 | 99,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 11.06.2014 | 25.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440249 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava žiaka 11/2014 | 100,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440259 | Psychodiagnostika, a.s. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy pre deti DeD | 104,56 € vrátane DPH |
Objednávka č. 50/2014 | 18.12.2014 | 31.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440092 | REDUSCH-Dušan Mucha Školská 40, 968 01 Nová Baňa |
36039080 | pracovné odevy - údržbár | 111,74 eur vrátane DPH |
Objednávka č.13/2014 | 27.05.2014 | do 27.05.2014 | 27.5.2014 | |
11440173 | ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa |
01421173 | revízia elektrospotrebičov sk,A,B | 112,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 23.09.2014 | 07.10.2014 | 1.10.2014 | |
11440036 | eScomp, Mgr.Obrcian Záhrbská 50,968 01 Nová Baňa |
40537145 | tonery+servis | 115,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.5/2014 | 28.02.2014 | do 08.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440228 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov 19.-21.11.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.39/2014 | 21.11.2014 | 05.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440203 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.36/2014 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440178 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti 24.-26.9.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.31/2014 | 06.10.2014 | do 10.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440099 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti, máj 2014 | 118,80 vrátane DPH |
Objednávka č.17/2014 | 05.06.2014 | do 13.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440068 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti pre DeD | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2014 | 14.04.2014 | do 23.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440044 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
367444271 | manaž.zručnosti 03.-05.03.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.04/2014 | 10.03.2014 | do 19.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440024 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | tréning manaž.zručností január 2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.3/2014 | 10.02.2014 | do 14.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440136 | Reeduk.centrum Veľké Leváre1106, 908 73 |
17150162 | strava na pobyte | 119,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/09/2014 | 07.07.2014 | do 20.07.2014 | 7.7.2014 | |
11440100 | Štrba karol-DOPRAVCA Čierny lúh18, 968 01 Nová Baňa |
30176018 | odvoz detí DeD na Deň detí Donovaly a späť | 120,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.16/2014 | 05.06.2014 | do 15.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440230 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia a indiv.supervízia zam.DeD | 124,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440180 | PROFIMONT NB, s.r.o. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | revízia plyn.zariadení 4ks | 124,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2013 | 06.10.2014 | do 14.10.2014 | 6.10.2014 |