Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440050 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky tovar pre DeD | 124,39 € vrátane DPH |
Objednávka č.6/2014 | 21.03.2014 | do 18.05.2014 | 21.3.2014 | |
11440238 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Nálepkova 13 | 125,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/43/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440102 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 BB |
36644030 | vodné,stočné, Moyzesova 39 | 125,63 vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440013 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Moyzesova 39 | 129,54 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-6/2006 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
114400104 | StVPS Partizánska 5,BB |
36644030 | vodné,stočné, Nálepkova 13 | 132,23 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013-Dodatok | 05.06.2014 | do 27.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440025 | Nazaret-Ing.Kurek Kollárova 9, 968 01 Nová Baňa |
46369462 | doména+webhosting na rok 2014 | 144,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2012 | 10.02.2014 | do 14.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440251 | Anna Krídlová,Text.výroba Námestie SNP 809, 908 85 Brodské |
33044368 | Autopoťahy Dacia Logan MCV, 7 miestne | 147,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.47/2014 | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440187 | eScomp, s.r.o. Bernolákova, Nová Baňa |
40537145 | servis PC + tonery | 148,60 € vrátane DPH |
Objednávka č.33/2014 | 09.10.2014 | 19.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440083 | Mgr.Andrea Juhásová,PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupinová supervízia zam.DeD, 270 minút | 148,50 eur vrátane DPH |
Zml.č.AB09-02/2006 | 09.05.2014 | do 21.05.2014 | 9.5.2014 | |
11440034 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 80 BB |
36644030 | odber vody, Nálepkova 13 | 154,39 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006,Dohoda o zruš.č.2 a uzatv.príl.č.2 obch.zmluvy č.706200114 z verej.vodovodu č.AB09-20/43/2013 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440235 | Ing.Anton Adamec-RTZ Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom |
12607355 | revízie tlakových nádobv DeD | 155,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2013 | 04.12.2014 | 18.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440172 | XEPAP, sro Jesenského 4703, ZV |
31628605 | kancel.potreby DeD | 156,02 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.28/2014 | 23.09.2014 | do 17.11.2014 | 23.9.2014 |
11440241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD, 11/2014 | 158,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440200 | Auto Adex, s.r.o. Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen |
31613489 | servis.prehliadka po 3 r. | 158,39 € vrátane DPH |
Objednávka č.37/2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 24.10.2014 | |
11440165 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné liky DeD | 159,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 09.09.2014 | 17.09.2014 | 9.9.2014 | |
11440218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,10/2014 | 160,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440186 | Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
9766677929 | pevné linky DeD | 160,94 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 13.10.2014 | |
11440163 | StVPS Partizánska cesta 5, 974 01 BB |
36644030 | vodné, stočné - Moyzesova 39 | 162,01 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 05.09.2014 | do 21.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD,07/2014 | 162,16 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 11.08.2014 | do 18.08.2014 | 11.8.2014 | |
11440138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD | 187,34 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 08.07.2014 | do 17.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440257 | ŠTRBA-DOPRAVCA Čierny lúh,96801 Nová Baňa |
30176018 | N.Baňa a späť autobusom odvoz detí na "Úsmev ako dar" | 189,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.43/2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440239 | StVPS,a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Moyzesova 39 | 189,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440204 | ELPROM NB, s.r.o. Legionárska 35, 968 01 N.Baňa |
36643939 | oprava poškodenej elektroinštalácie DeD | 198,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.38/2014 | 27.10.2014 | 10.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440145 | ŚTRBA-DOPRAVCA Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa |
30176018 | doprava detí do LDR 2014, Mošovce a späť | 200,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.21/2014 | 31.07.2014 | 12.08.2014 | 31.7.2014 | |
11440250 | REMESLO TERMÁL,s.r.o. Vyhne 249, 966 02 Vyhne |
366504512 | Relax.služby-52 osôb | 208,00 € vrátane DPH |
Darovacia zmluva | Objednávka 41/2014 | 12.12.2014 | 11.12.2014 | 15.12.2014 |
11440115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,05/2014 | 209,14 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 11.06.2014 | do 17.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,04/2014 | 211,97 eur vrátane DPH |
Zmnluva č.AB09-02/2006 | 09.05.2014 | do 19.05.2014 | 9.5.2014 | |
11440066 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,03/2014 | 211,45 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 11.04.2014 | do 17.04.2014 | 11.4.2014 | |
11440147 | Elektro-Music,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa |
14211734 | revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova | 216,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 07.08.2014 | do 19.08.2014 | 7.8.2014 | |
11440043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 217,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 10.03.2014 | do 17.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440016 | Operačné stred.ZZS SR Trnavská cesta 8/A,820 05 BA |
36076643 | kurz prvej pomoci | 225,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.2/2014 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440253 | ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 12/2014 | 228,74 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.12.2014 | 26.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440189 | ELPROM, s.r.o. N.Baňa |
36643939 | revízie elektrosinštalácií DeD | 228,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 254,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 15.01.2014 | do 17.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440048 | Základná škola J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 02/2014 | 259,92 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/1/2014 | 11.03.2014 | do 20.03.2014 | 11.3.2014 | |
11440019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 261,20 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-2/2006 | 10.02.2014 | do 17.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440080 | ZŠ J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava zam.04/2014 | 266,41 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 06.05.2014 | do 16.05.2014 | 6.5.2014 | |
11440127 | Domov sociálnych služieb Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 06/2014 | 270,90 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 03.07.2014 | 14.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440082 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa |
00647951 | strava,04/2014 | 270,58 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 06.05.2014 | do 19.05.2014 | 6.5.2014 | |
11440188 | ZŠ J.zermana Školská, Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov 09/2014 | 271,62 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 09.10.2014 | 20.10.2014 | 14.10.2014 |