Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440224 | Ján Klonga-stolár Brehy 376, 968 01 Nová Baňa |
43834434 | postele z dreva 3 ks vrátane roštov pre sk.D | 888,00 € vrátane DPH |
samost.hospod.sk.D | 25.11.2014 | 07.12.2014 | 25.11.2014 | |
11440121 | Ján Kavecký-ŽALÚZIE Strojárska 359,966 01 Hliník nad Hronom |
44713975 | CISO žalúzie s montážou,2 ks | 44,20 eur vrátane DPH |
Objednávka č.16/1/2014 | 17.06.2014 | 18.06.2014 | 17.6.2014 | |
11440235 | Ján Ďurček-ORBIS Kollárova 4, 968 01 Nová Baňa |
34774017 | benzínová kosačka+olej | 353,90 € vrátane DPH |
Objednávka č.42/2014 | 04.12.2014 | 17.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440175 | Ján Bedenský -DERATA Brehy 79, 968 01 Nová baňa |
10931457 | deratiz.práce DeD | 24,50 € vrátane DPH |
Objednávka č.32/2014 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 1.10.2014 | |
11440235 | Ing.Anton Adamec-RTZ Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom |
12607355 | revízie tlakových nádobv DeD | 155,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2013 | 04.12.2014 | 18.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440057 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup notebookov, 2 ks DELL pre potreby projektu NP DEI | 1032,79 € vrátane DPH |
Objednávka č.1/2014/NP DEI | 24.3.2014 | do 18.05.2014 | 28.3.2014 | |
11440206 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby technika BOZP a PO, 10/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440177 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 09/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 06.10.2014 | do 10.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440132 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 06/2014 | 79,20 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 01.07.2014 | 10.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440098 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 35,96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO,5/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 05.06.2014 | do 10.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440081 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 04/2014 | 79,20 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 06.05.2014 | do 10.05.2014 | 6.5.2014 | |
11440056 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, marec 2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 02.04.2014 | do 10.04.2014 | 2.4.2014 | |
11440037 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO 02/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.03.2014 | 10.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440017 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
35678402 | služby BOZP a PO | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 | |
11340003 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO 12/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 08.01.2014 | do 10.01.2014 | 8.1.2014 | |
11440229 | GARANCIA-Pater Bakoš Kalvárska 7,96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 11/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440157 | GARANCIA-Bakoš Peter Kalvárska 35, 968 01 N.Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 08/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 05.09.2014 | 14.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440146 | GARANCIA-Bakoš Peter Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 07/2014 | 79,20 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 07.08.2014 | do 10.08.2014 | 7.8.2014 | |
11440123 | FOLART,s.r.o. Tekovská Breznica 430, 966 52 |
36829102 | pečiatka L20, 2 ks | 36,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.20/2014 | 24.06.2014 | 08.07.2014 | 27.6.2014 | |
11440248 | eScomp, s.r.o. Bernolákova, Nová Baňa |
40537145 | HP PC+monitor BENQ+servisné práce+Externý disk | 780,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.45/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440187 | eScomp, s.r.o. Bernolákova, Nová Baňa |
40537145 | servis PC + tonery | 148,60 € vrátane DPH |
Objednávka č.33/2014 | 09.10.2014 | 19.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440036 | eScomp, Mgr.Obrcian Záhrbská 50,968 01 Nová Baňa |
40537145 | tonery+servis | 115,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.5/2014 | 28.02.2014 | do 08.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440262 | eScomp-Mgr.Obrcian Záhrbská 50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | PC zostava Intel Core pre soc.pracovníčku | 711,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.55/2014 | 19.12.2014 | 28.12.2014 | 19.12.2014 | |
11440097 | eScomp-Mgr.Obrcian Záhrbská 284/50,96801 Nová Baňa |
40537145 | toner DELL+ swervisné práce na notebooky DELL (NP DEI) | 96,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.12/2014 | 05.06.2014 | do 08.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440189 | ELPROM, s.r.o. N.Baňa |
36643939 | revízie elektrosinštalácií DeD | 228,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440204 | ELPROM NB, s.r.o. Legionárska 35, 968 01 N.Baňa |
36643939 | oprava poškodenej elektroinštalácie DeD | 198,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.38/2014 | 27.10.2014 | 10.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440137 | elektronix,s.r.o. Brehy 390, 968 01 Nová Baňa |
45409129 | oprava robota BOSCH,servisné práce,sk.D | 24,98 € vrátane DPH |
Objednávka č.19/2014 | 07.07.2014 | do 14.07.2014 | 7.7.2014 | |
11440075 | Elektronix, s.r.o. Nám.sv.Alžbety, Nová Baňa |
45409129 | oprava autom.práčky, sk.D | 30,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.09/2014 | 30.04.2014 | do 10.05.2014 | 30.4.2014 | |
11440173 | ELEKTRO-MUSIC,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa |
01421173 | revízia elektrospotrebičov sk,A,B | 112,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 23.09.2014 | 07.10.2014 | 1.10.2014 | |
11440147 | Elektro-Music,J.Škvarka Vršky 28, 968 01 Nová Baňa |
14211734 | revízia elektrospotrebičov sk.C,D,kotoľňa, prevádzk.budova | 216,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 07.08.2014 | do 19.08.2014 | 7.8.2014 | |
11440225 | Dušan Volf-AUTOCENTRUM Kamenárska 84, 968 01 Nová Baňa |
34775935 | prezutie motor.vozidla Dacia Logan /zimné gumy/ | 6,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.38/2014 | 27.11.2014 | 02.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440246 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov Špec.školy 12/2014 | 431,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 11.12.2014 | 24.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440231 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD | 481,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440208 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 10/2014 | 663,18 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 04.11.2014 | 18.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440065 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 03/2014 | 406,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 11.04.2014 | do 16.042014 | 11.4.2014 | |
11440023 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 1/2014 | 396,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-01/2014 | 10.02.2014 | do 17.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440082 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 N.Baňa |
00647951 | strava,04/2014 | 270,58 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 06.05.2014 | do 19.05.2014 | 6.5.2014 | |
11440127 | Domov sociálnych služieb Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 06/2014 | 270,90 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 03.07.2014 | 14.07.2014 | 3.7.2014 | |
11440181 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 09/2014 | 344,12 € bez DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440042 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 02/2014 | 313,72 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 10.03.2014 | do 19.03.2014 | 10.3.2014 |