Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440013 | StVPS Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Moyzesova 39 | 129,54 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-6/2006 | 28.02.2014 | do 28.03.2014 | 28.2.2014 | |
11440237 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody Nemocničná 8 | 46,27 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440018 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu za DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 10.02.2014 | do 17.0.2014 | 10.2.2014 | |
11440209 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,BA |
35815256 | odber plynu DeD, 10/2014 | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.11.2014 | 18.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440148 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD, 08/2014 | vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 07.08.2014 | do15.08.2014 | 7.8.2014 | |
11440232 | SPP Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DED | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 04.12.2014 | 19.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440183 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 06.10.2014 | 20.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440159 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.09.2014 | do 15.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440101 | SPP,a.s. Mlynské NIvy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu DeD | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.06.2014 | do 16.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440078 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 BA |
35815256 | odber plynu 5/2014 | 926,00 eur bez DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 06.05.2014 | do 15.5.2014 | 6.5.2014 | |
11440079 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie,DeD Moyzesova 39,05/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 06.05.2014 | do 15.5.2014 | 6.5.2014 | |
11440105 | MAGNA EA Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie,DED 06/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.06.2014 | do 15.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440010 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Nál.13 | -20,26 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
11440009 | SSE,a.s. Pi Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Nemocničná 8 | -7,09 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
11440149 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD,08/2014 | 560,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.08.2014 | do 15.08.2014 | 7.8.2014 | |
11440207 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD, 11/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.11.2014 | 15.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440033 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD 03/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 10.03.2014 | do 15.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440234 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440160 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 755518,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.09.2014 | do 15.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440022 | MAGNA E.A.,s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013,Dohoda o prístúpení k RD | 10.02.2014 | do 28.02.2014 | 10.2.2014 | |
11440184 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 09.10.2014 | 15.10.2014 | 13.10.2014 | |
11440008 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | odber el.energie | -544,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 21.01.2014 | do 28.01.2014 | 21.1.2014 | |
11440118 | ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov, 05/2014+rež.náklady | 327,15 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 11.06.2014 | 18.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440231 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD | 481,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440188 | ZŠ J.zermana Školská, Nová Baňa |
37831879 | obedy žiakov 09/2014 | 271,62 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 09.10.2014 | 20.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440070 | ZŠ J.Zemana Školská, Nová Baňa |
37831879 | obedy chovancov 03/2014 | 396,64 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2014 | 17.4.2014 | do 25.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440057 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup notebookov, 2 ks DELL pre potreby projektu NP DEI | 1032,79 € vrátane DPH |
Objednávka č.1/2014/NP DEI | 24.3.2014 | do 18.05.2014 | 28.3.2014 | |
11440257 | ŠTRBA-DOPRAVCA Čierny lúh,96801 Nová Baňa |
30176018 | N.Baňa a späť autobusom odvoz detí na "Úsmev ako dar" | 189,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.43/2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440067 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | mobilné tel.DeD-služobné,03/2014 | 33,64 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 11.04.2014 | do 24.04.2014 | 11.4.2014 | |
11440099 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti, máj 2014 | 118,80 vrátane DPH |
Objednávka č.17/2014 | 05.06.2014 | do 13.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440203 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov DeD 20.-22.10.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.36/2014 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440228 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov 19.-21.11.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.39/2014 | 21.11.2014 | 05.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440068 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti pre DeD | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2014 | 14.04.2014 | do 23.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440178 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti 24.-26.9.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.31/2014 | 06.10.2014 | do 10.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440044 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
367444271 | manaž.zručnosti 03.-05.03.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.04/2014 | 10.03.2014 | do 19.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440169 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske práce, skupina B | 588,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.25/2014 | 16.09.2014 | 30.09.2014 | 16.9.2014 | |
11440164 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 38, 968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske práce-Nálepkova 13 | 529,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.25/2014 | 05.09.2014 | do 16.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440142 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 723/38,968 01 Nová Baňa |
44563515 | maliarske a natieračské práce DeD | 447,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.22/2014 | 29.07.2014 | 12.08.2014 | 30.7.2014 | |
11440139 | OZ Ríša legiend Sládkovičova 501/34,965 01 Žiar nad Hronom |
42313368 | letný tábor pre 14 detí DeD | 2772,00 eur vrátane DPH |
Zmluva č.AB9-20/13/2014 | 08.07.2014 | do 12.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440016 | Operačné stred.ZZS SR Trnavská cesta 8/A,820 05 BA |
36076643 | kurz prvej pomoci | 225,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.2/2014 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | 10.2.2014 |