Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440204 | ELPROM NB, s.r.o. Legionárska 35, 968 01 N.Baňa |
36643939 | oprava poškodenej elektroinštalácie DeD | 198,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.38/2014 | 27.10.2014 | 10.11.2014 | 28.10.2014 | |
11440205 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 BA |
31396674 | stravné lístky zam.-cov DeD,10/2014 | 2.234,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2014 | Objednávka č.10/2014 | 30.10.2014 | 27.11.2014 | 5.11.2014 |
11440206 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby technika BOZP a PO, 10/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440207 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD, 11/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 05.11.2014 | 15.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440208 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 10/2014 | 663,18 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 04.11.2014 | 18.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440209 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,BA |
35815256 | odber plynu DeD, 10/2014 | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.11.2014 | 18.11.2014 | 5.11.2014 | |
11440210 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014 | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 07.11.2014 | 21.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440211 | Diagn.centrum J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava v DC 01.10.-27.10.2014 | 66,73 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/08/2014 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440212 | OUInternátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka 10/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 07.11.2014 | 17.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440213 | Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava žiaka 10/2014 | 54,30 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/16/2014 | 07.11.2014 | 17.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440214 | Reeduk.centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strave na pobyte 10/2014 | 99,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 07.11.2014 | 18.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440215 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strav a ubyt.10/2014 chovankyne | 76,52 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 07.11.2014 | 18.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440216 | KAMEA, Ing.Milkovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne chovanca na pobyte v RC | 16,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/08/2014 | 12.11.2014 | 17.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440217 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služobné mobily DeD, 10/2014 | 86,47 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,10/2014 | 160,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440219 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 56 B.Štiavncia |
42317673 | strava žiaka 12/2014 | 47,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440220 | SOŠ služieb a lesníctva-ubyt. Kolpašská 9, 969 01 Banská Štiavnica |
42317673 | ubytovanie žiaka 11-12/2014 | 50,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | 13.11.2014 | |
11440221 | Zákl.škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 10/2014 | 305,07 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440222 | Diagnostické centrum Slovinska 1,821 04 BA |
31750338 | pobyt chovanca v zariadení | 57,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/12/2014 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440223 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovaie-preplatok | -1283,07 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 21.11.2014 | 29.12.2014 | 21.11.2014 | |
11440224 | Ján Klonga-stolár Brehy 376, 968 01 Nová Baňa |
43834434 | postele z dreva 3 ks vrátane roštov pre sk.D | 888,00 € vrátane DPH |
samost.hospod.sk.D | 25.11.2014 | 07.12.2014 | 25.11.2014 | |
11440225 | Dušan Volf-AUTOCENTRUM Kamenárska 84, 968 01 Nová Baňa |
34775935 | prezutie motor.vozidla Dacia Logan /zimné gumy/ | 6,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.38/2014 | 27.11.2014 | 02.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440226 | Diagnostické centrum J.Jančeka 32,034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte v DC 03.11.-25.11.2014 | 70,40 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/08/2014 | 27.11.2014 | 04.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440227 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova23/D, 821 01 BA |
31396674 | 2018,11 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/28/2014 | Objednávka č.11/2014 | 27.11.2014 | 25.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440228 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 BA |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov 19.-21.11.2014 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.39/2014 | 21.11.2014 | 05.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440229 | GARANCIA-Pater Bakoš Kalvárska 7,96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 11/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440230 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia a indiv.supervízia zam.DeD | 124,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440231 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD | 481,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440232 | SPP Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DED | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 04.12.2014 | 19.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440233 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 53 B.Štiavnica |
42317673 | strava žiaka 1/2015 | 47,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440234 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440235 | Ing.Anton Adamec-RTZ Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom |
12607355 | revízie tlakových nádobv DeD | 155,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2013 | 04.12.2014 | 18.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440235 | Ján Ďurček-ORBIS Kollárova 4, 968 01 Nová Baňa |
34774017 | benzínová kosačka+olej | 353,90 € vrátane DPH |
Objednávka č.42/2014 | 04.12.2014 | 17.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440237 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody Nemocničná 8 | 46,27 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440238 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Nálepkova 13 | 125,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/43/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440239 | StVPS,a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Moyzesova 39 | 189,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD, 11/2014 | 158,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440242 | Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka 11/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440243 | Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8,917 08 Trnava |
00500810 | strava žiakov 11/2014 | 42,10€ vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440244 | SOŠ Obchodu a služieb Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | školské pomôcky pre kaderníčku 2014/15 a 2015/16 | 40,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.42/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 |