Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440260 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava chovanca na pobyte v RC 12/2014 | 45,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 19.12.2014 | |
11440258 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 2/D,Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam.-cov ,12/2014 | 1893,59 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2014 | 17.12.2014 | 15.01.2015 | 18.12.2014 | |
11440256 | Reedukačné centrum Veľké Leváre1106, 908 73 V.Leváre |
00181315 | strava chovanca na pobyte v RC 10/11/12/2014 | 273,78 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20//09/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440255 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351,96001 Zvolen |
37890115 | strava a ubytovanie chovankyne 12/2014 | 61,09 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 15.12.2014 | 24.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440254 | Kominárstvo,Š,Hudec-KOMPRAC Bernolákova 11, 968 01 Nová baňa |
11927232 | revízie komíno DED v 2014 | 24,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2013 | 15.12.2014 | 31.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440253 | ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 12/2014 | 228,74 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.12.2014 | 26.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440252 | ZŠ J.Zemana Školská 6,968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 11/2014 | 284,43 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.12.2014 | 26.12.2014 | 15.12.2014 | |
11440249 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava žiaka 11/2014 | 100,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440247 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Zvolen |
37890115 | strav +ubytovanie 11/2014 chovankyne | 75,06 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440246 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov Špec.školy 12/2014 | 431,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 11.12.2014 | 24.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440245 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35691270 | služ.mobily 11/2014 | 81,26 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 11.12.2014 | 24.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440244 | SOŠ Obchodu a služieb Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | školské pomôcky pre kaderníčku 2014/15 a 2015/16 | 40,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.42/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440243 | Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8,917 08 Trnava |
00500810 | strava žiakov 11/2014 | 42,10€ vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440242 | Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka 11/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD, 11/2014 | 158,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 03.12.2014 | 17.12.2014 | 11.12.2014 | |
11440239 | StVPS,a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Moyzesova 39 | 189,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440238 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody, Nálepkova 13 | 125,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/43/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440237 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | odber vody Nemocničná 8 | 46,27 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/42/2013 | 04.12.2014 | 28.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440235 | Ing.Anton Adamec-RTZ Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom |
12607355 | revízie tlakových nádobv DeD | 155,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2013 | 04.12.2014 | 18.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440234 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440233 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 53 B.Štiavnica |
42317673 | strava žiaka 1/2015 | 47,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440232 | SPP Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA |
35815256 | odber plynu DED | 926,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 04.12.2014 | 19.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440231 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | obedy žiakov Špec.školy-chovancov DeD | 481,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2014 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440230 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia a indiv.supervízia zam.DeD | 124,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440229 | GARANCIA-Pater Bakoš Kalvárska 7,96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 11/2014 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 4.12.2014 | |
11440226 | Diagnostické centrum J.Jančeka 32,034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte v DC 03.11.-25.11.2014 | 70,40 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/08/2014 | 27.11.2014 | 04.12.2014 | 27.11.2014 | |
11440223 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovaie-preplatok | -1283,07 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 21.11.2014 | 29.12.2014 | 21.11.2014 | |
11440222 | Diagnostické centrum Slovinska 1,821 04 BA |
31750338 | pobyt chovanca v zariadení | 57,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/12/2014 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440221 | Zákl.škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 10/2014 | 305,07 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440220 | SOŠ služieb a lesníctva-ubyt. Kolpašská 9, 969 01 Banská Štiavnica |
42317673 | ubytovanie žiaka 11-12/2014 | 50,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | 13.11.2014 | |
11440219 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 56 B.Štiavncia |
42317673 | strava žiaka 12/2014 | 47,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | pevné linky DeD,10/2014 | 160,34 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2006 | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440217 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 BA |
35697270 | služobné mobily DeD, 10/2014 | 86,47 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440216 | KAMEA, Ing.Milkovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne chovanca na pobyte v RC | 16,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/08/2014 | 12.11.2014 | 17.11.2014 | 12.11.2014 | |
11440215 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strav a ubyt.10/2014 chovankyne | 76,52 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 07.11.2014 | 18.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440214 | Reeduk.centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strave na pobyte 10/2014 | 99,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 07.11.2014 | 18.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440213 | Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava žiaka 10/2014 | 54,30 € vrátane DPH |
Zmluvač.AB09-20/16/2014 | 07.11.2014 | 17.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440212 | OUInternátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka 10/2014 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2014 | 07.11.2014 | 17.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440211 | Diagn.centrum J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava v DC 01.10.-27.10.2014 | 66,73 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/08/2014 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 7.11.2014 | |
11440210 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupin.supervízia, 180 min. 07.11.2014 | 99,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2014 | 07.11.2014 | 21.11.2014 | 7.11.2014 |