Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540283 | PROFI SAFETY s.r.o. Pod Sekvojou 1314/45, 968 01 Nová Baňa |
46421386 | Aku skrutkovač, materiál | 195,14 € vrátane DPH |
Obj.č.65/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |
11540098 | eScomp-Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | Antivír.progr.,aktualiz.,servis.práce | 96,60 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/21/2014 | 26.05.2015 | 31.05.2015 | 26.5.2015 | |
11540284 | ELBA H. Viliam Holý Školská 20, 968 01 Nová Baňa |
17923638 | Batéria svietidlo, žiarovky | 34,99 € vrátane DPH |
Obj.č.66/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |
11540252 | Garancia Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | BOZP a PO, PZS 11/2015 | 108,00 € vrátane DPH |
AB09-20/07/2013, AB09-20/01/2015 | 7.12.2015 | 10.12.2015 | 9.12.2015 | |
11540107 | Garancia Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | BOZP a PO, PZS za 5/2015 | 108,00 € vrátane DPH |
AB09-20/07/2013, AB09-20/01/2015 | 04.06.2015 | 10.06.2015 | 4.6.2015 | |
11540134 | Garancia Peter Bakoš kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | BOZP a PO, PZS za 6/2015 | 108,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/07/2013, AB 9-20/01/2015 | 07.07.2015 | 10.07.2015 | 7.7.2015 | |
11540150 | Garancia Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | BOZP, PO a PZS 7/2015 | 108,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/07/2013,AB09-20/01/2015 | 06.08.2015 | 12.08.2015 | 10.8.2015 | |
11540185 | Garancia Peter Bakoš Kalvárska 7,968 01 Nová Baňa |
12607835 | BOZP, PO a PZS za 9/2015 | 108,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/07/2013, AB09-20/01/2015 | 5.10.2015 | 10.10.2015 | 9.10.2015 | |
11540216 | Garancia Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | BOZP,PO a PZS 10/2015 | 108,00 € vrátane DPH |
AB09-20/07/2013,AB09-20/01/2015 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | |
11540279 | Garancia Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | BOZP,PO a PZS za 12/2015. | 108,00 € vrátane DPH |
AB09-20/01/2015, AB09-20/07/2013 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |
11540186 | Ekotranz,s.r.o. 966 51 Rudno nad Hronom |
31632262 | Čistenie potrubia WAP, kal | 132,36 € vrátane DPH |
42/2015 | 5.10.2015 | 29.10.2015 | 9.10.2015 | |
11540155 | SOŠ služieb a lesníctva B.Štiavnica Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica |
42317673 | Dobropis platby-nevyčerpaná strava J.Bobiš | -58,10 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/19/2014 | 10.08.2015 | 07.08.2015 | 11.8.2015 | |
11540151 | Reedukačné centrum 916 05 Trstín |
00163317 | Dočasný pobyt str.jednotka Berkyová R. od 6.-31.7.2015 | 86,88 € vrátane DPH |
Dohoda o pobyte | Obj.č. 31/2015 | 06.08.2015 | 25.08.2015 | 10.8.2015 |
11540094 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu 1.1.-30.4.2015 DeD | 3083,80 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-2/2009 | 19.05.2015 | 26.05.2015 | 19.5.2015 | |
11540244 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia 12/2015 DeD N.Baňa | 442,14 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 | |
11540232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | El.energia 1.1.15-10.11.2015 | 376,29 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 18.11.2015 | 24.11.2015 | 19.11.2015 | |
11540215 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr. str. poukážky, popl.10/2015 DeD N.Baňa | 2135,83 € vrátane DPH |
AB09-20/22/2015 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | 12.11.2015 | |
11540241 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr.strav.poukážky+poplatok | 1981,22 € vrátane DPH |
AB09-20/22/2015 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 8.12.2015 | |
11540102 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.-30.6.2015 | 442,14 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 04.06.2015 | 15.06.2015 | 4.6.2015 | |
11540188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 10/2015 DeD N.Baňa | 442,14 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 5.10.2015 | 15.10.2015 | 9.10.2015 | |
11540218 | MAGNA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Elektrická energia 11/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 12.11.2015 | ||
11540148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 8/2015 Ded N.Baňa | 442,14 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 05.08.2015 | 12.08.2015 | 10.8.2015 | |
11540169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 9/2015 DeD N.Baňa | 442,14 € vrátane DPH |
Dohoda k RZ AB09-20/47/2013 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 | |
11540130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za 7/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 07.07.2015 | 15.07.2015 | 7.7.2015 | |
11540277 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ES poukážky, popl.za 12/2015 | 1891,33 € vrátane DPH |
AB09-20/22/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | |
11540087 | Zuzana Zimová Láb 673, 900 67 Láb |
32073046 | Individuálna supervízia psychológa DeD 1,5 h. | 61,00 € bez DPH |
Objednávka č. 18/2015 | 11.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 | |
11540147 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 7/2015-deD Nová Baňa | 1205,58 € vrátane DPH |
Komisionár.zmluva č. AB09-20/04/2015 | 31.07.2015 | 30.07.2015 | 3.8.2015 | |
11540270 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen |
31628605 | Kanc.potr.-náplň HP,Canon,Xerox | 235,26 € vrátane DPH |
AB09-20/26/2014 | Obj.č.57/2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 |
11540027 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen |
31628605 | kancel.papier A4,25 balíkov | 63,76 € vrátane DPH |
Objednávka č. /2015 | 12.02.2015 | 07.04.2015 | 12.2.2015 | |
11540167 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 198,68 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 09.09.2015 | 30.10.2015 | 10.9.2015 | |
11540056 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 213,10 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.10/2015 | 25.03.2015 | 11.05.2015 | 25.3.2015 |
11540168 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál-tonery | 128,11 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/26/2015 | 09.09.2015 | 30.10.2015 | 10.9.2015 | |
11540233 | LIVONEC,s.r.o. Švermova 53 A, 974 04 Banská Bystrica |
31730671 | Kontrola a oprava has. prístrojov DeD N.Baňa | 81,60 € vrátane DPH |
AB09-20/17/2013 | 48/2015 | 18.11.2015 | 24.11.2015 | 19.11.2015 |
11540146 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80 g. | 67,00 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Obj.č.35/2015 | 28.7.2015 | 25.09.2015 | 29.7.2015 |
11540059 | 5S s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov DeD, 24.-26.03.2015 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.13/2015 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 1.4.2015 | |
11540049 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B,831 04 BA |
36744271 | manažérske zručnosti 02.-03.03.2015 | 79,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2015 | 16.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 | |
11540114 | 5 S s.r.o. Bajklská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | Manažérske zručnosti 2.-4.6.2015-B.Štiavnica | 118,80 € vrátane DPH |
Obj.č.25/2015 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 10.6.2015 | |
11540113 | Ján Ďurček-ORBIS Kollárova 353/4, 968 01 Nová Baňa |
34774017 | Materiál, serv.práce-bubn.a str.kosačka | 63,20 € vrátane DPH |
Obj.č.24/2015 | 10.06.2015 | 19.06.2015 | 10.6.2015 | |
11540153 | COOP JEDNOTA ZC,s.d. Bystrická 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | Mäso, mäs.výrobky 7/2015 sk.B. | 83,73 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/05/2015 | 06.08.2015 | 14.08.2015 | 10.8.2015 | |
11540092 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobil.telef. DeD 5/2015 | 98,58 € vrátane DPH |
AB09-20/10/2014 | 11.05.2015 | 24.05.2015 | 12.5.2015 |