Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540038 | Ing.Pavol ŠTRBA-DOPRAVA a ÚČTOVNÍCTVO Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa |
46379053 | preprava detí N.Baňa-Železnô a späť | 396,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.4/2015 | 05.03.2015 | 09.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540039 | SPP, a.s. Mlynskíé Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber z.plynu | 957,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 05.03.2015 | 16.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540040 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 02/2015 | 360,64 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 05.03.2015 | 17.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540041 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO+ pracovná zdravotná služba, 02/2015 | 108,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/07/2013,Zml.č.AB09-20/01/2015 | 05.03.2015 | 10.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540042 | COOP JEDNOTA Bystrická 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny pre sk.B,mäsové výrobky | 46,16 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2005/2015 | Objednávka č.03/2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.3.2015 |
11540043 | COOP JEDNOTA Bystrická 44,966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny pre sk.B | 214,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/05/2015 | Objednávka č.03/2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.3.2015 |
11540044 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica |
42317673 | strava žiaka 04/2015 | 56,88 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2014 | 09.03.2015 | 20.03.2015 | 9.3.2015 | |
11540045 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD 02/2015 | 158,62 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/02/2006 | 09.03.2015 | 17.03.2015 | 9.3.2015 | |
11540046 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | strava na pobyte v DC,02/2015 | 67,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 9.3.2015 | |
11540047 | SOŠ hotel.služieb a lesníctva Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strava a ubytovanie chovankyne 02/2015 | 49,05 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/26/2013 | 09.03.2015 | 18.03.2015 | 9.3.2015 | |
11540049 | 5S,s.r.o. Bajkalská 5/B,831 04 BA |
36744271 | manažérske zručnosti 02.-03.03.2015 | 79,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.8/2015 | 16.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 | |
11540050 | MAGNA ENERGIA, a.s. itrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD, 03/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 16.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 | |
11540051 | KAMEA,Ing.Milkovičova Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a zehlenie bielizne chovanca | 5,17 € vrátane DPH |
Objednávka č.2/2015 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | 16.3.2015 | |
11540052 | SOŠ služieb a lesníctva -ubyt. Kolpašská 1586/9,96901 Banská Štiavnica |
42317673 | ubyt. 01/2015 a 02/2015 | 50,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/19/2014 | 16.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 | |
11540054 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava chovanca v RC, 02/2015 | 94,08 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/21/2014 | 16.03.2015 | 18.03.2015 | 16.3.2015 | |
11540056 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 213,10 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.10/2015 | 25.03.2015 | 11.05.2015 | 25.3.2015 |
11540057 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupinová a individ.supervízia 03/2015 | 79,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/09/2015 | 26.03.2015 | 07.04.2015 | 26.3.2015 | |
11540058 | Le Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 03/2015 | 2220,61 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/04/2015 | 31.03.2015 | 26.04.2015 | 1.4.2015 | |
11540059 | 5S s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | manaž.zručnosti riaditeľov DeD, 24.-26.03.2015 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.13/2015 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 1.4.2015 | |
11540060 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703,960 01 Zvolen |
31628605 | Náplň Canon CRG-719H Black orig. | 102,07 € vrátane DPH |
KZ AB09-20/26/2014 | Objednávka č.14/2015 | 08.04.2015 | 29.05.2015 | 10.4.2015 |
11540061 | Garancia Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | Služby BOZP a PO+pracovná zdravotná služba 3/2015 | 108,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013,Zmluva o posk.služieb č.AB09-20/01/2015 | 08.04.2015 | 10.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540062 | Diagnostické centrum Ul. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Stravné za pobyt v DC 3/2015 | 99,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2015 | 08.04.2015 | 10.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540063 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber elektrickej energie DeD 4/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540064 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
35815256 | Odber zemného plynu 4/2015 | 957,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540065 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevné linky DeD 3/2015 | 158,12 € vrátane DPH |
Zmluva č. AB09-20/02/2006 | 08.04.2015 | 17.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540066 | PROFIMONT NB s.r.o. Štúrova 1920/50,968 01 Nová Baňa |
47025468 | oprava plyn.pece DeD, ul.Nálepkova 13 | 99,60 € vrátane DPH |
Objedn.č.15/2015 | 15.04.2015 | 21.04.2015 | 15.4.2015 | |
11540067 | COOP Jednota Bystrická 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny | 365,64 € vrátane DPH |
KZ č.AB09-20/05/2015 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 15.4.2015 | |
11540068 | Ing.K.Milkovičová KAMEA Riadok 44,034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne | 8,35 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/03/2015 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540069 | EKOTRANZ, s.r.o. 966 51 Rudno nad Hronom 257 |
31632262 | odvoz kalu zo septika | 108,00 € vrátane DPH |
Objenávka č.12/2015 | 15.04.2015 | 30.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540070 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služob. mobil.telef.DeD 3/2015 | 78,18 € vrátane DPH |
Zmluva-D AB09-20/11/2014 | 15.04.2015 | 24.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540071 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | skupinová a individuálna supervízia 4/2015 | 109,50 € vrátane DPH |
Zmluva o posk.sl.AB09-20/09/2015 | 15.04.2015 | 28.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540072 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 1 Zvolen |
37890115 | strava a ubytovanie chovankyne 3/2015 | 77,25 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 15.04.2015 | 16.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540073 | Domov sociálnych služieb HRABINY Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | stravovacie služby 3/2015 | 630,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/03/2015 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540075 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava chovanca v RC-3/2015 | 104,16 € vrátane DPH |
Dohoda č.AB09-20/21/2014 | 20.04.2015 | 24.04.2015 | 20.4.2015 | |
11540076 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba,Galvaniho 7/D,82104 Bratislava |
36785512 | Školenie-SOFTIP PROFIT PLUS-EKO | 20,00 € vrátane DPH |
Ponuka | 23.04.2015 | 30.04.2015 | 23.4.2015 | |
11540077 | PhDr. Juraj Žilinčík Tatranská 59, 974 11 Banská Bystrica |
40168301 | Skupinová supervíza rozsah 3 hod. | 90,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.16/2015 | 23.04.2015 | 10.05.2015 | 23.4.2015 | |
11540078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | Odber elektrickej energie DeD 5/2015 | 442,14 vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 7.5.2015 | |
11540079 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny zamestnancov 4/2015 | 2019,07 € vrátane DPH |
AB09-20/04/2015 | 30.04.2015 | 27.05.2015 | 7.5.2015 | |
11540080 | Auto Adex, s.r.o. Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen |
31613489 | Oprav zadn.bezpečn.pásu Dácia Logan | 59,60 € vrátane DPH |
Objednávka č.19/2015 | 07.05.2015 | 07.05.2015 | 7.5.2015 | |
11540081 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | Služby BOZP a PO, PZS za 4/2015 | 108,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/07/2013, Zml.č.AB09-20/01/2015 | 07.05.2015 | 10.05.2015 | 7.5.2015 |