Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11540032 | ZŠ J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov za 01/2015 | 254,75 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 24.02.2015 | 26.02.2015 | 24.2.2015 | |
11540226 | Dušan Volf-AUTOCENTRUM Kamenárska 84, 968 01 Nová Baňa |
34775935 | Pneu Barum, olej ,filter, pneusservis | 255,70 € vrátane DPH |
AB09-20/23/2014 | 50/2015,52/2015 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 |
11540083 | Základná škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | Strava a režijné náklady 4/2015 | 265,18 € bez DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 7.5.2015 | |
11540234 | ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | Strava 10/2015,rež.nákl. DeD N.Baňa | 296,31 € vrátane DPH |
AB09-20/17/2014 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 19.11.2015 | |
11540258 | ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | Strava+režij. náklady 11/15 DeD N.Baňa | 297,08 € vrátane DPH |
AB09-20/17/2014 | 7.12.2015 | 10.12.2015 | 9.12.2015 | |
11540110 | ZŠ Jána Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | Strava, režijné náklady za 5/2015 | 301,72 € vrátane DPH |
AB09-20/17/2014 | 04.06.2015 | 15.06.2015 | 4.6.2015 | |
11540120 | ELEKTRO-MUSIC J.Škvarka Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa |
Odborná skúška elektr.spotrebič. | 304,00 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/15/2013 | 16.06.2015 | 26.06.2015 | 24.6.2015 | ||
11540262 | COOP Jednota Žarnovica Bystrická 44, 968 01 Žarnovica |
00169030 | Potraviny 11/15 Sk. B DeD N.Baňa | 312,20 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2015 | 10.12.2015 | 11.12.2015 | ||
11540143 | Reedukačné centrum č.1106 908 73 Veľké Leváre |
Vyúčtovanie dohody o dobrovoľ.pobyte-stravné 2.Q.2015-J.Kóňa. | 312,39 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/13/2015 | 20.07.2015 | 29.07.2015 | 27.7.2015 | ||
11540139 | COOP Jednota Žarnovica, s.d. Bystrická 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | Potraviny 6/2015 | 314,34 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/05/2015 | 13.07.2015 | 16.07.2015 | 13.7.2015 | |
11540228 | COOP Jednota SD Bystrická 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | Potraviny Sk.B DeD N.Baňa | 321,00 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2015 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1140074 | Základná škola Jána Zemana-ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava a režijné náklady 3/2015 | 321,22 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 16.4.2015 | |
11540203 | Základná škola J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | Strava+ režij.nákl.9/2015 DeD N.Baňa | 341,56 € vrátane DPH |
AB09-20/17/2015 | 19.10.2015 | 20.10.2015 | 20.10.2015 | |
11540011 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie-vyúčtovanie-nedoplatok | 344,07 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 16.01.2015 | 09.02.2015 | 16.1.2015 | |
11540124 | Róbert Svetlík-AKAR Hodruša Hámre č.296, 966 61 Hodruša Hámre |
41412397 | Whirlpool BFL 8001W | 345,00 € vrátane DPH |
Obj.č.30/2015 | 25.06.2015 | 10.07.2015 | 25.6.2015 | |
11540093 | COOP Jednota, SD Bystrická 44,966 81 žarnovica |
00169030 | Potraviny 4/2015 | 358,79 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2015 | 13.05.2015 | 15.05.2015 | 13.5.2015 | |
11540040 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 02/2015 | 360,64 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/17/2014 | 05.03.2015 | 17.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540067 | COOP Jednota Bystrická 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | potraviny | 365,64 € vrátane DPH |
KZ č.AB09-20/05/2015 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 15.4.2015 | |
11540276 | DSS Hrabiny Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Strava 12/2015 | 375,64 € vrátane DPH |
AB09-20/03/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | |
11540232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | El.energia 1.1.15-10.11.2015 | 376,29 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 18.11.2015 | 24.11.2015 | 19.11.2015 | |
11540038 | Ing.Pavol ŠTRBA-DOPRAVA a ÚČTOVNÍCTVO Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa |
46379053 | preprava detí N.Baňa-Železnô a späť | 396,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.4/2015 | 05.03.2015 | 09.03.2015 | 5.3.2015 | |
11540137 | Základná škola J.Zemana-ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | Obedy, režijné nákl.6/2015 | 404,36 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/17/2014 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 13.7.2015 | |
11540244 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia 12/2015 DeD N.Baňa | 442,14 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 | |
11540218 | MAGNA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Elektrická energia 11/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 12.11.2015 | ||
11540188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 10/2015 DeD N.Baňa | 442,14 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 5.10.2015 | 15.10.2015 | 9.10.2015 | |
11540169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 9/2015 DeD N.Baňa | 442,14 € vrátane DPH |
Dohoda k RZ AB09-20/47/2013 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 | |
11540148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 8/2015 Ded N.Baňa | 442,14 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 05.08.2015 | 12.08.2015 | 10.8.2015 | |
11540130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za 7/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 07.07.2015 | 15.07.2015 | 7.7.2015 | |
11540102 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.-30.6.2015 | 442,14 € vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 04.06.2015 | 15.06.2015 | 4.6.2015 | |
11540078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | Odber elektrickej energie DeD 5/2015 | 442,14 vrátane DPH |
AB09-20/47/2013 | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 7.5.2015 | |
11540063 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber elektrickej energie DeD 4/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 10.4.2015 | |
11540050 | MAGNA ENERGIA, a.s. itrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie DeD, 03/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/47/2013 | 16.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 | |
11540019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el.energie na 02/2015 | 442,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 04.02.2015 | 15.02.2015 | 5.2.2015 | |
11540197 | COOP Jednota SD Bystrická 44, 966 81 Žarnovica |
00169030 | Potraviny 9/2015 sk.B-DeD N.Baňa | 488,97 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2015 | 13.10.2015 | 15.10.2015 | 14.10.2015 | |
11540020 | DSS Hrabiny Rekareačná 393,Nová Baňa |
00647951 | strava, 01/2015 | 514,54 € vrátane DPH |
Zml.č.BA09-20/03/2015 | 04.02.2015 | 17.02.2015 | 5.2.2015 | |
1150088 | DSS Hrabiny Rekreačná 393/1 |
00647951 | Strava 4/2015 | 548,10 vrátane DPH |
AB09-20/03/2015 | 11.05.2015 | 19.05.2015 | 12.5.2015 | |
11540174 | COOP Jednota SD Žarnovica Bystrická 44, 968 01 Nová Baňa |
00169030 | Potraviny /skupina B/ DeD Nová Baňa | 549,53 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/05/2015 | 10.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 | |
11540002 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber el. energie DeD,12/2014 | 560,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/47/2013 | 13.01.2015 | 15.01.2015 | 14.1.2015 | |
11540219 | DSS Hrabiny rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Strava 10/2015 DeD N.Baňa | 578,98 € vrátane DPH |
AB09-20/03/2015 | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 12.11.2015 | |
11540191 | DSS Hrabiny Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | Strav.služby 9/2015 DeD N.Baňa | 589,30 € vrátane DPH |
Zml.č,AB09-20/03/2015 | 7.10.2015 | 15.10.2015 | 9.10.2015 |