Faktúry 2015 (DeD Nová Baňa, Moyzesova 39)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540173   Július Garaj
Sadovnícka cesta 325, 968 01 Nová Baňa
47745118  Oprava podlahy Ded Nová Baňa, Moyzesova 39  590,00 € 
vrátane DPH
  Obj.č.41/2015  09.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
11540251   DSS HRABINY
Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa
00647951  Strava 11/2015 DeD N.Baňa  594,38 € 
vrátane DPH
AB09-20/03/2015    7.12.2015  10.12.2015  9.12.2015 
11540109   DSS Hrabiny
Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa
00647951  Strava za 5/2015  594,46 
vrátane DPH
AB09-20/03/2015     04.06.2015  01606.2015  4.6.2015 
11540213   Mgr. Milan Obrcian-eScomp
Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa
40537145  PC zostava pentium G 3450+prísl., servis.práce  608,20 € 
bez DPH
AB09-20/21/2014  45/2015  28.10.2015  02.11.2015  12.11.2015 
11540073   Domov sociálnych služieb HRABINY
Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa
00647951  stravovacie služby 3/2015  630,40 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/03/2015    15.04.2015  22.04.2015  16.4.2015 
11540282   Peter Forgáč-nbit
Záhrbská 267/106, 968 01 Nová Baňa
45651353  Počítač HP, grafika,+prísl.,monitor LG,MS Office   639,00 € 
vrátane DPH
  Obj.č.64/2015  29.12.2015  31.12.2015  30.12.2015 
11540129   DSS Hrabiny
Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa
00647951  Strava za 6/2015  681,94 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/03/2015    07.07.2015  15.07.2015  7.7.2015 
11540245   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12/2015 DeD N.Baňa  737,13 € 
vrátane DPH
AB09-20/12/2015    3.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
11540217   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
  Plyn 11/2015 DeD N.Baňa  737,13 € 
vrátane DPH
AB09-20/12/2015    04.11.2015  12.11.2015  12.11.2015 
11540187   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2015 DeD N.Baňa  737,13 € 
vrátane DPH
Zml.č. AB09-20/12/2015    5.10.2015  15.10.2015  9.10.2015 
11540170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/2015 DeD N.Baňa  737,13 € 
vrátane DPH
Zml.4.AB09-20/12/2015    09.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
11540149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  Plyn 8/2015 DeD N.Baňa  737,13 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/12/2015    05.08.2015  12.08.2015  10.8.2015 
11540131   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 7/2015  737,13 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB-09/20/12/2015    07.07.2015  15.07.2015  7.7.2015 
11540102   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber plynu DeD 6/2015  737,13 € 
vrátane DPH
AB09-20/12/2015    04.06.2015  15.06.2015  4.6.2015 
11540082   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu DeD 5/2015  737,13 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/12/2015    07.05.2015  15.05.2015  7.5.2015 
11540010   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DeD, 19.01.2014-31.12.2014  843,57 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-02/2009    16.01.2015  26.01.2015  16.1.2015 
11540064   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
35815256  Odber zemného plynu 4/2015  957,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009     08.04.2015  15.04.2015  10.4.2015 
11540039   SPP, a.s.
Mlynskíé Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber z.plynu  957,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    05.03.2015  16.03.2015  5.3.2015 
11540018   SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA
35815256  odber plynu DeD  957,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20-2/2009    04.02.2015  16.02.2015  5.2.2015 
11540012   SPP
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BA 26
35815256  odber plynu 01/2015  957,00 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-2/2009    22.01.2015  31.01.2015  22.1.2015 
11540147   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 7/2015-deD Nová Baňa  1205,58 € 
vrátane DPH
Komisionár.zmluva č. AB09-20/04/2015    31.07.2015  30.07.2015  3.8.2015 
11540126   OZ Ríša legiend
Sládkovičova 501/34, 965 01 Žiar nad Hronom 1
42313368  Záloha Let.dets.tábor 12.7.-26.7.15  1260,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/15/2015    25.06.2015  03.07.2015  25.6.2015 
11540159   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné kupóny 8/2015  1311,84 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/04/2015    31.08.2015  27.09.2015  10.9.2015 
11540199   Július Garaj
Sadovnícka cesta 325, 968 01 Nová Baňa
47745118  Oprava chodníka, podstienky a schodov-Nálepkova 13 DeD N.Baňa   1544,40 € 
vrátane DPH
AB09-20/23/2015    14.10.2015  31.10.2015  14.10.2015 
11540034   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 02/2015  1769,89€ 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/04/2015    26.02.2015  27.03.2015  26.2.2015 
11540016   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
00000821  stravné lístky zamestnancov 01/2015  1813,86 € 
vrátane DPH
Zmluva č.AB09-20/04/2015  Objednávka č.01/2015  29.01.2015  27.02.2015  29.1.2015 
11540183   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  SL 9/15-elektronické+popl.  1876,94 € 
vrátane DPH
AB09-20/22/2015    7.10.2015  30.09.2015  9.10.2015 
11540277   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  ES poukážky, popl.za 12/2015  1891,33 € 
vrátane DPH
AB09-20/22/2015    22.12.2015  28.12.2015  30.12.2015 
11540241   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Elektr.strav.poukážky+poplatok  1981,22 € 
vrátane DPH
AB09-20/22/2015    30.11.2015  04.12.2015  8.12.2015 
11540079   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné kupóny zamestnancov 4/2015  2019,07 € 
vrátane DPH
AB09-20/04/2015    30.04.2015  27.05.2015  7.5.2015 
11540127   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné kupóny 6/2015  2052,05 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/04/2015    03.07.2015  29.07.2015  3.7.2015 
11540101   LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  Stravné kupóny DeD N.Baňa 5/2015  2059,38 € 
vrátane DPH
AB09-20/04/2015    28.05.2015  28.05.2015  4.6.2015 
11540215   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektr. str. poukážky, popl.10/2015 DeD N.Baňa  2135,83 € 
vrátane DPH
AB09-20/22/2015    28.10.2015  05.11.2015  12.11.2015 
11540058   Le Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky zamestnancov 03/2015  2220,61 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/04/2015    31.03.2015  26.04.2015  1.4.2015 
11540094   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu 1.1.-30.4.2015 DeD  3083,80 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-2/2009    19.05.2015  26.05.2015  19.5.2015 
11540125   OZ Ríša legiend
Sládkovičova 501/34, 965 01 Žiar nad Hronom 1
42313368  Záloha Let.detský tábor 12.7.-26.7.15  3150,00 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/15/2015    25.06.2015  29.06.2015  25.6.2015 
11540155   SOŠ služieb a lesníctva B.Štiavnica
Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica
42317673  Dobropis platby-nevyčerpaná strava J.Bobiš  -58,10 € 
vrátane DPH
Zml.č.AB09-20/19/2014    10.08.2015  07.08.2015  11.8.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Nová Baňa, Moyzesova 39

Tlačiť