Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65/2015 | 5 S s. r. o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | manažérske zručnosti | 118,80 bez DPH |
15/15 | 09.06.2015 | 11.06.2015 | 28.7.2015 | |
31/2015 | 5 S s. r. o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | manažérske zručnosti | 118,80 vrátane DPH |
30.03.2015 | 31.03.2015 | 22.5.2015 | ||
23/2015 | 5 S s. r. o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | manažérske zručnosti | 79,20 vrátane DPH |
09.03.2015 | 11.03.2015 | 20.5.2015 | ||
28/2015 | Adam Kováčik Nám. M. R. Štefánika 40/48, 977 01 Brezno |
46615831 | kultúrne podujatie - vstupenky | 460,75 vrátane DPH |
7/15 | 25.03.2015 | 27.03.2015 | 20.5.2015 | |
10/2015 | Ajfa-Avis, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | mzdová účtovníčka | 49,50 vrátane DPH |
1/15 | 07.01.2015 | 13.01.2015 | 19.5.2015 | |
58/2015 | Branislav Návoj - FOTO STUDIO Černákova ul 7, 977 01 Brezno |
37205331 | pečiatka a vizitky | 55,00 bez DPH |
13/15 | 21.05.2015 | 21.05.2015 | 28.7.2015 | |
123/2015 | COMPEKO BREZNO, s. r. o. Štúrova 8, 977 01 Brezno |
36014656 | toner | 67,44 vrátane DPH |
31/15 | 30.11.2015 | 02.12.2015 | 29.11.2016 | |
117/2015 | COMPEKO BREZNO, s. r. o. Štúrova 8, 977 01 Brezno |
36014656 | farby do tlačiarne | 28,20 vrátane DPH |
29/15 | 10.11.2015 | 12.11.2015 | 29.11.2016 | |
113/2015 | COMPEKO BREZNO, s. r. o. Štúrova 8, 977 01 Brezno |
36014656 | tonery | 94,80 vrátane DPH |
29/15 | 02.11.2015 | 04.11.2015 | 29.11.2016 | |
61/2015 | COMPEKO BREZNO, s. r. o. Štúrova 8, 977 01 Brezno |
36014656 | toner | 66,00 vrátane DPH |
12/15 | 28.05.2015 | 29.05.2015 | 28.7.2015 | |
55/2015 | COMPEKO BREZNO, s. r. o. Štúrova 8, 977 01 Brezno |
36014656 | servisné práce - notebook | 12,00 bez DPH |
14/15 | 21.05.2015 | 26.05.2015 | 28.7.2015 | |
54/2015 | COMPEKO BREZNO, s. r. o. Štúrova 8, 977 01 Brezno |
36014656 | tonery | 57,00 vrátane DPH |
12/15 | 19.05.2015 | 26.05.2015 | 28.7.2015 | |
51/2015 | COMPEKO BREZNO, s. r. o. Štúrova 8, 977 01 Brezno |
36014656 | monitor | 104,000 vrátane DPH |
11/15 | 15.05.2015 | 19.05.2015 | 28.7.2015 | |
29/2015 | COMPEKO BREZNO, s. r. o. Štúrova 8, 977 01 Brezno |
36014656 | oprava tlačiarne | 51,60 vrátane DPH |
5/15 | 26.03.2015 | 31.03.2015 | 22.5.2015 | |
9/2015 | COMPEKO BREZNO, s. r. o. Štúrova 8, 977 01 Brezno |
36014656 | oprava záložného zdroja, nákup tonera | 89,10 vrátane DPH |
3/15 | 02.02.2015 | 04.02.2015 | 19.5.2015 | |
131/2015 | Daniela Ďurčenková Štúrova 70, 976 66 Polomka |
00000035 | vianočné posedenie | 252,35 bez DPH |
34/15 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | 29.11.2016 | |
14/2015 | Detská ozdravovňa Železnô 03215 Partizánska Ľupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok | 80,00 vrátane DPH |
2/15 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 20.5.2015 | |
130/2015 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 1369,96 vrátane DPH |
6801/2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 29.11.2016 | |
118/2015 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 1409,51 vrátane DPH |
6801/2015 | 10.11.2015 | 12.11.2015 | 29.11.2016 | |
109/2015 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 1607,27 vrátane DPH |
6801/2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 29.11.2016 | |
71/2015 | Ing. Jozef Baran, Bartrans Kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá |
17961297 | ovocná kocka | 18,00 vrátane DPH |
20/15 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | 28.7.2015 | |
90/2015 | Ing. Jozef Hebeň Paseka 10, 976 67 Závadka nad Hronom |
znalecký posudok | 190,00 vrátane DPH |
23/15 | 14.08.2015 | 18.08.2015 | 23.9.2015 | ||
5/2015 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava |
35950226 | autonavigácia | 189,00 vrátane DPH |
19.01.2015 | 20.01.2015 | 19.5.2015 | ||
126/2015 | Ján Kaštan Komenského 70, 976 66 Polomka |
40485960 | oprava motorového vozidla | 56,94 vrátane DPH |
32/15 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 29.11.2016 | |
25/2015 | Ján Maruškin - AKTON Nálepkova 44, 977 01 Brezno |
33924856 | autonavigácia | 126,00 vrátane DPH |
17.03.2015 | 20.03.2015 | 20.5.2015 | ||
64/2015 | Kaštan Ján Komenského 70, 976 66 Polomka |
40485960 | oprava auta | 150,21 vrátane DPH |
10/15 | 04.06.2015 | 08.06.2015 | 28.7.2015 | |
46/2015 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2015 | 239,39 vrátane DPH |
06.05.2015 | 12.05.2015 | 27.7.2015 | ||
1/2015 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 101,84 vrátane DPH |
07.01.2015 | 13.01.2015 | 19.5.2015 | ||
132/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | nedoplatok el. energie 2015 | 782,80 vrátane DPH |
4003/2013 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 29.11.2016 | |
125/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia 12/2015 | 400,00 vrátane DPH |
4003/2013 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 29.11.2016 | |
124/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2015 | 239,39 vrátane DPH |
P1411/2015 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 29.11.2016 | |
115/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 11/2015 | 400,00 vrátane DPH |
4003/2013 | 02.11.2015 | 04.11.2015 | 29.11.2016 | |
114/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2015 | 239,39 vrátane DPH |
P1411/2015 | 02.11.2015 | 04.11.2015 | 29.11.2016 | |
106/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 10/2015 | 400,00 vrátane DPH |
4003/2013 | 02.10.2015 | 06.10.2015 | 29.11.2016 | |
105/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2015 | 239,39 vrátane DPH |
P1411/2015 | 02.10.2015 | 06.10.2015 | 29.11.2016 | |
97/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2015 | 239,39 vrátane DPH |
P1411/2015 | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 29.11.2016 | |
96/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 9/2015 | 400,00 vrátane DPH |
4003/2013 | 02.09.2015 | 04.09.2015 | 29.11.2016 | |
86/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie 8/2015 | 400,00 vrátane DPH |
03.08.2015 | 05.08.2015 | 23.9.2015 | ||
85/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 8/2015 | 239,39 vrátane DPH |
03.08.2015 | 05.08.2015 | 23.9.2015 | ||
76/2015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie 07/2015 | 400,00 vrátane DPH |
02.07.2015 | 08.07.2015 | 18.9.2015 |