Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | 1/16 Tel. hovory | 33,47 vrátane DPH |
2029677882 | 08.02.2016 | 10.02.2016 | 25.4.2017 | |
8/2016 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | Tel. hovory, mobilné | 20,99 vrátane DPH |
2029677882 | 26.01.2016 | 29.01.2016 | 25.4.2017 | |
4/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | T-com, hovory, internet | 36,07 vrátane DPH |
2029677882 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 25.4.2017 | |
160/2016 | O.B.K. stavebno-obchodná spoločnosť Školská 589/1, 976 68 Heľpa |
31603301 | Realizácia stavebných úprav | 28 912,87 vrátane DPH |
3/2016 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 11.5.2017 | |
164/2016 | Obec POLOMKA Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka |
00313726 | Stočné, RD.č.1 | 121,36 vrátane DPH |
31/2009 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 11.5.2017 | |
123/2016 | Obec POLOMKA Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka |
00313726 | Stočné | 77,08 vrátane DPH |
31/2009 | 25.10.2016 | 27.10.2016 | 4.5.2017 | |
84/2016 | Obec POLOMKA Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka |
00313726 | Stočné, RD.č.1 | 125,46 vrátane DPH |
31/2009 | 26.07.2016 | 28.07.2016 | 27.4.2017 | |
83/2016 | Obec POLOMKA Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka |
00313726 | Stočné, RD.č.2 | 8,98 vrátane DPH |
31/2009 | 26.07.2016 | 28.07.2016 | 27.4.2017 | |
39/2016 | Obec POLOMKA Osloboditeľov 12 |
00313726 | Stočné | 111,52 vrátane DPH |
31/2009 | 08.04.2016 | 12.04.2016 | 26.4.2017 | |
141/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia, RD.č.2, 12/16 | 420,72 vrátane DPH |
4003/2013 | 05.12.2016 | 07.12.2016 | 4.5.2017 | |
138/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia - nedoplatok | 386,61 vrátane DPH |
4003/2013 | 24.11.2016 | 28.11.2016 | 4.5.2017 | |
128/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia, RD.č. 1, 11/16 | 420,72 vrátane DPH |
4003/2013 | 03.11.2016 | 07.11.2016 | 4.5.2017 | |
111/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.energia, RD.č.1, 10/16 | 420,72 vrátane DPH |
4003/2013 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | 2.5.2017 | |
99/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.energia, RD.č.1, 9/16 | 420,72 vrátane DPH |
4003/2013 | 06.09.2016 | 09.09.2016 | 2.5.2017 | |
89/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.energia, RD.č.1, 8/16 | 420,72 vrátane DPH |
4003/2013 | 01.08.2016 | 03.08.2016 | 27.4.2017 | |
73/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.energia RD.č.1, 7/16 | 420,72 vrátane DPH |
4003/2013 | 13.07.2016 | 15.07.2016 | 27.4.2017 | |
60/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina, RD. č.1, 6/2016 | 420,72 vrátane DPH |
4003/2013 | 02.06.2016 | 06.06.2016 | 27.4.2017 | |
48/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.energia, 5/16, RD.č.1 | 420,72 vrátane DPH |
4003/2013 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 26.4.2017 | |
37/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.energia, 4/16, R.D.1 | 420,72 vrátane DPH |
4003/2013 | 06.04.2016 | 08.04.2016 | 26.4.2017 | |
20/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia, 3/16 | 420,72 vrátane DPH |
4003/2013 | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 26.4.2017 | |
9/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | 2/16 Elektrická energia | 420,72 vrátane DPH |
4003/2013 | 02.02.2016 | 05.02.2016 | 25.4.2017 | |
5/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia | 41,82 vrátane DPH |
4003/2013 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 25.4.2017 | |
1/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia 1/16 | 400,00 vrátane DPH |
4003/2013 | 08.01.2016 | 12.01.2016 | 25.4.2017 | |
129/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. stravné lístky | 1591,20 vrátane DPH |
49345/2015 | 07.11.2016 | 04.12.2016 | 4.5.2017 | |
120/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. stravné lístky | 57,60 vrátane DPH |
49345/2015 | 14.10.2016 | 18.10.2016 | 2.5.2017 | |
117/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.stravné lístky | 1875,60 vrátane DPH |
49345/2015 | 13.10.2016 | 17.10.2016 | 2.5.2017 | |
102/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Strava zamestnanci | 57,60 vrátane DPH |
49345/2015 | 13.09.2016 | 16.09.2016 | 2.5.2017 | |
101/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Strava zamestnanci | 1609,20 vrátane DPH |
49345/2015 | 08.09.2016 | 12.09.2016 | 2.5.2017 | |
92/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Strava zamestnancov | 1242,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 08.08.2016 | 10.08.2016 | 27.4.2017 | |
64/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 1666,80 vrátane DPH |
49345/2015 | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 27.4.2017 | |
52/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky | 1785,60 vrátane DPH |
49345/2015 | 10.05.2016 | 12.05.2016 | 27.4.2017 | |
40/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky | 1526,40 vrátane DPH |
49345/2015 | 12.04.2016 | 14.04.2016 | 26.4.2017 | |
23/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Gastrokarty | 1692,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 10.03.2016 | 11.03.2016 | 26.4.2017 | |
147/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.stravné lístky | 1731,60 vrátane DPH |
6801/2015 | 13.12:2016 | 15.12.2016 | 4.5.2017 | |
79/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 1490,40 vrátane DPH |
6801/2015 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | 27.4.2017 | |
12/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron. strav. lístky | 1574,90 vrátane DPH |
6801/2015 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | 25.4.2017 | |
3/2016 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné poukážky | 1869,76 vrátane DPH |
6801/2015 | 08.01.2016 | 12.01.2016 | 25.4.2017 | |
162/2016 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
00000036 | Spotreba vody, RD.č. 1 | 207,79 vrátane DPH |
806200290 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 11.5.2017 | |
76/2016 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
00000036 | Spotreba vody, RD.č.1, | 214,81 vrátane DPH |
806200290 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | 27.4.2017 | |
32/2016 | STVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
00000036 | Spotreba vody | 190,94 vrátane DPH |
806200290 | 01.04.2016 | 05.04.2016 | 26.4.2017 |