Faktúry 2016 (DeD Polomka, Dimitrovova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
9/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  2/16 Elektrická energia  420,72 
vrátane DPH
4003/2013    02.02.2016  05.02.2016  25.4.2017 
6/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - preplatok  - 132,15 
vrátane DPH
P1411/2015    14.01.2016  21.01.2016  25.4.2017 
5/2016   MAGNA energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia   41,82 
vrátane DPH
4003/2013    14.01.2016  18.01.2016  25.4.2017 
2/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 1/16  239,39 
vrátane DPH
P1411/2015    08.01.2016  12.01.2016  25.4.2017 
1/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia 1/16  400,00 
vrátane DPH
4003/2013    08.01.2016  12.01.2016  25.4.2017 
133/2016   Ján Kaštan
Komenského 70, 976 66 Polomka
40485960  Údržba auta  86,80 
vrátane DPH
2/2016  25/2016  11.11.2016  15.11.2016  4.5.2017 
106/2016   Ján Kaštan
Komenského 70, 976 66 Polomka
00000040  Oprava auta  350,58 
vrátane DPH
2/2016  19/2016  22.09.2016  26.09.2016  2.5.2017 
105/2016   Ján Kaštan
Komenského 70, 976 66 Polomka
00000040  Oprava auta  77,96 
vrátane DPH
  17/2016  22.09.2016  26.09.2016  2.5.2017 
161/2016   HSQ Slovakia, s.r.o.
Fraňa Kráľa 10A, 977 01 Brezno
36745758  Nákup krovinorezu  412,09 
vrátane DPH
  34/2016  23.12.2016  27.12.2016  11.5.2017 
45/2016   HSQ Slovakia, s.r.o.
Fraňa Kráľa 10A, 977 01 Brezno
36745758  Kosačka  779,00 
vrátane DPH
  9/16  26.04.2016  29.04.2016  26.4.2017 
147/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.stravné lístky  1731,60 
vrátane DPH
6801/2015    13.12:2016  15.12.2016  4.5.2017 
129/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El. stravné lístky   1591,20 
vrátane DPH
49345/2015    07.11.2016  04.12.2016  4.5.2017 
120/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El. stravné lístky   57,60 
vrátane DPH
49345/2015    14.10.2016  18.10.2016  2.5.2017 
117/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.stravné lístky   1875,60 
vrátane DPH
49345/2015    13.10.2016  17.10.2016  2.5.2017 
102/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strava zamestnanci  57,60 
vrátane DPH
49345/2015    13.09.2016  16.09.2016  2.5.2017 
101/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strava zamestnanci  1609,20 
vrátane DPH
49345/2015    08.09.2016  12.09.2016  2.5.2017 
92/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strava zamestnancov  1242,00 
vrátane DPH
49345/2015    08.08.2016  10.08.2016  27.4.2017 
79/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  1490,40 
vrátane DPH
6801/2015    13.07.2016  18.07.2016  27.4.2017 
64/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky  1666,80 
vrátane DPH
49345/2015    10.06.2016  17.06.2016  27.4.2017 
52/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné lístky  1785,60 
vrátane DPH
49345/2015    10.05.2016  12.05.2016  27.4.2017 
40/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné lístky  1526,40 
vrátane DPH
49345/2015    12.04.2016  14.04.2016  26.4.2017 
23/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Gastrokarty  1692,00 
vrátane DPH
49345/2015    10.03.2016  11.03.2016  26.4.2017 
12/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron. strav. lístky  1574,90 
vrátane DPH
6801/2015    15.02.2016  15.02.2016  25.4.2017 
3/2016   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné poukážky  1869,76 
vrátane DPH
6801/2015    08.01.2016  12.01.2016  25.4.2017 
152/2016   František Vorčák
Oravská Polhora 15, 029 47 Oravská Polhora
40339751  Klampiarské práce, RD.č 1,   316,80 
vrátane DPH
  29/2016  19.12.2016  20.12.2016  9.5.2017 
151/2016   Extravagance AA, s.r.o.
Fraňa Kráľa 1224/4, 977 01 Brezno
00000046  Autorský dozor   100,00 
vrátane DPH
1/2016    19.12.2016  20.12.2016  9.5.2017 
119/2016   Extravagance AA, s.r.o.
Fraňa Kráľa 1224/4, 977 01 Brezno
00000046  Projekt stavby  320,00 
bez DPH
1/2016    13.10.2016  20.10.2016  2.5.2017 
50/2016   Extravagance AA, s.r.o.
Fraňa Kráľa 1224/4, 977 01 Brezno
00000046  Projekt stavby, RD.č.2  1280,00 
vrátane DPH
1/2016    03.05.2016  09.05.2016  27.4.2017 
14/2016   Extravagance AA, s.r.o.
Fraňa Kráľa 1224/4, 977 01 Brezno
00000046  Zameranie RD  300 
bez DPH
  1/16  22.02.2016  02.03.2016  25.4.2017 
150/2016   Euro-projektservis
Hronská 9/11, Závadka nad Hronom 976 67
00000031  Preprava  129,60 
vrátane DPH
  27/2016  15.12.2016  16.12.2016  9.5.2017 
69/2016   EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska 4, 851 05 Bratislava, Slovenská republika
36287229  Školenie  55,00 
vrátane DPH
    30.06.2016  08.06.2016  27.4.2017 
13/2016   EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska
36287229  Vzdelávanie  55,00 
vrátane DPH
    15.02.2016  03.02.2016  25.4.2017 
16/2016   Detská ozdravovňa Železnô
03215 Partizánska Ľupča
17336180  Hospitalizačný poplatok  80,00 
bez DPH
  3/16  24.02.2016  26.02.2016  26.4.2017 
155/2016   COMPEKO Brezno,s.r.o.
Štúrova 8, 977 01 Brezno, Slovakia
36014656  Nákup tlačiarne a toner   244,20 
vrátane DPH
  33/2016  21.12.2016  22.12.2016  9.5.2017 
149/2016   COMPEKO Brezno,s.r.o.
Štúrova 8, 977 01 Brezno, Slovakia
36014656  Nákup - router   27,60 
vrátane DPH
  32/2016  15.12.2016  16.12.2016  4.5.2017 
145/2016   COMPEKO Brezno,s.r.o.
Štúrova 8, 977 01 Brezno, Slovakia
36014656  Toner   67,20 
vrátane DPH
  28/2016  09.12.2016  13.12.2016  4.5.2017 
135/2016   COMPEKO Brezno,s.r.o.
Štúrova 8, 977 01 Brezno, Slovakia
00000356  Tonery  94,63 
vrátane DPH
  26/16  16.11.2016  21.11.2016  4.5.2017 
130/2016   COMPEKO Brezno,s.r.o.
Štúrova 8, 977 01 Brezno, Slovakia
36014656  Počítač ŠP  142,20 
vrátane DPH
  23/2016  07.11.2016  09.11.2016  4.5.2017 
122/2016   COMPEKO Brezno,s.r.o.
Štúrova 8, 977 01 Brezno, Slovakia
36014656  Nákup PC  257,40 
vrátane DPH
  22/16  24.10.2016  26.10.2016  2.5.2017 
113/2016   COMPEKO Brezno,s.r.o.
Štúrova 8, 977 01 Brezno, Slovakia
36014656  Farby do tlačiarne   54,00 
vrátane DPH
  20/2016  07.10.2016  10.10.2016  2.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Polomka, Dimitrovova 2

Tlačiť