Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | 2/16 Elektrická energia | 420,72 vrátane DPH |
4003/2013 | 02.02.2016 | 05.02.2016 | 25.4.2017 | |
6/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - preplatok | - 132,15 vrátane DPH |
P1411/2015 | 14.01.2016 | 21.01.2016 | 25.4.2017 | |
5/2016 | MAGNA energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia | 41,82 vrátane DPH |
4003/2013 | 14.01.2016 | 18.01.2016 | 25.4.2017 | |
2/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 1/16 | 239,39 vrátane DPH |
P1411/2015 | 08.01.2016 | 12.01.2016 | 25.4.2017 | |
1/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia 1/16 | 400,00 vrátane DPH |
4003/2013 | 08.01.2016 | 12.01.2016 | 25.4.2017 | |
133/2016 | Ján Kaštan Komenského 70, 976 66 Polomka |
40485960 | Údržba auta | 86,80 vrátane DPH |
2/2016 | 25/2016 | 11.11.2016 | 15.11.2016 | 4.5.2017 |
106/2016 | Ján Kaštan Komenského 70, 976 66 Polomka |
00000040 | Oprava auta | 350,58 vrátane DPH |
2/2016 | 19/2016 | 22.09.2016 | 26.09.2016 | 2.5.2017 |
105/2016 | Ján Kaštan Komenského 70, 976 66 Polomka |
00000040 | Oprava auta | 77,96 vrátane DPH |
17/2016 | 22.09.2016 | 26.09.2016 | 2.5.2017 | |
161/2016 | HSQ Slovakia, s.r.o. Fraňa Kráľa 10A, 977 01 Brezno |
36745758 | Nákup krovinorezu | 412,09 vrátane DPH |
34/2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | 11.5.2017 | |
45/2016 | HSQ Slovakia, s.r.o. Fraňa Kráľa 10A, 977 01 Brezno |
36745758 | Kosačka | 779,00 vrátane DPH |
9/16 | 26.04.2016 | 29.04.2016 | 26.4.2017 | |
147/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.stravné lístky | 1731,60 vrátane DPH |
6801/2015 | 13.12:2016 | 15.12.2016 | 4.5.2017 | |
129/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. stravné lístky | 1591,20 vrátane DPH |
49345/2015 | 07.11.2016 | 04.12.2016 | 4.5.2017 | |
120/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. stravné lístky | 57,60 vrátane DPH |
49345/2015 | 14.10.2016 | 18.10.2016 | 2.5.2017 | |
117/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.stravné lístky | 1875,60 vrátane DPH |
49345/2015 | 13.10.2016 | 17.10.2016 | 2.5.2017 | |
102/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Strava zamestnanci | 57,60 vrátane DPH |
49345/2015 | 13.09.2016 | 16.09.2016 | 2.5.2017 | |
101/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Strava zamestnanci | 1609,20 vrátane DPH |
49345/2015 | 08.09.2016 | 12.09.2016 | 2.5.2017 | |
92/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Strava zamestnancov | 1242,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 08.08.2016 | 10.08.2016 | 27.4.2017 | |
79/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 1490,40 vrátane DPH |
6801/2015 | 13.07.2016 | 18.07.2016 | 27.4.2017 | |
64/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky | 1666,80 vrátane DPH |
49345/2015 | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 27.4.2017 | |
52/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky | 1785,60 vrátane DPH |
49345/2015 | 10.05.2016 | 12.05.2016 | 27.4.2017 | |
40/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky | 1526,40 vrátane DPH |
49345/2015 | 12.04.2016 | 14.04.2016 | 26.4.2017 | |
23/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Gastrokarty | 1692,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 10.03.2016 | 11.03.2016 | 26.4.2017 | |
12/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron. strav. lístky | 1574,90 vrátane DPH |
6801/2015 | 15.02.2016 | 15.02.2016 | 25.4.2017 | |
3/2016 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné poukážky | 1869,76 vrátane DPH |
6801/2015 | 08.01.2016 | 12.01.2016 | 25.4.2017 | |
152/2016 | František Vorčák Oravská Polhora 15, 029 47 Oravská Polhora |
40339751 | Klampiarské práce, RD.č 1, | 316,80 vrátane DPH |
29/2016 | 19.12.2016 | 20.12.2016 | 9.5.2017 | |
151/2016 | Extravagance AA, s.r.o. Fraňa Kráľa 1224/4, 977 01 Brezno |
00000046 | Autorský dozor | 100,00 vrátane DPH |
1/2016 | 19.12.2016 | 20.12.2016 | 9.5.2017 | |
119/2016 | Extravagance AA, s.r.o. Fraňa Kráľa 1224/4, 977 01 Brezno |
00000046 | Projekt stavby | 320,00 bez DPH |
1/2016 | 13.10.2016 | 20.10.2016 | 2.5.2017 | |
50/2016 | Extravagance AA, s.r.o. Fraňa Kráľa 1224/4, 977 01 Brezno |
00000046 | Projekt stavby, RD.č.2 | 1280,00 vrátane DPH |
1/2016 | 03.05.2016 | 09.05.2016 | 27.4.2017 | |
14/2016 | Extravagance AA, s.r.o. Fraňa Kráľa 1224/4, 977 01 Brezno |
00000046 | Zameranie RD | 300 bez DPH |
1/16 | 22.02.2016 | 02.03.2016 | 25.4.2017 | |
150/2016 | Euro-projektservis Hronská 9/11, Závadka nad Hronom 976 67 |
00000031 | Preprava | 129,60 vrátane DPH |
27/2016 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | 9.5.2017 | |
69/2016 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava, Slovenská republika |
36287229 | Školenie | 55,00 vrátane DPH |
30.06.2016 | 08.06.2016 | 27.4.2017 | ||
13/2016 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska |
36287229 | Vzdelávanie | 55,00 vrátane DPH |
15.02.2016 | 03.02.2016 | 25.4.2017 | ||
16/2016 | Detská ozdravovňa Železnô 03215 Partizánska Ľupča |
17336180 | Hospitalizačný poplatok | 80,00 bez DPH |
3/16 | 24.02.2016 | 26.02.2016 | 26.4.2017 | |
155/2016 | COMPEKO Brezno,s.r.o. Štúrova 8, 977 01 Brezno, Slovakia |
36014656 | Nákup tlačiarne a toner | 244,20 vrátane DPH |
33/2016 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | 9.5.2017 | |
149/2016 | COMPEKO Brezno,s.r.o. Štúrova 8, 977 01 Brezno, Slovakia |
36014656 | Nákup - router | 27,60 vrátane DPH |
32/2016 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | 4.5.2017 | |
145/2016 | COMPEKO Brezno,s.r.o. Štúrova 8, 977 01 Brezno, Slovakia |
36014656 | Toner | 67,20 vrátane DPH |
28/2016 | 09.12.2016 | 13.12.2016 | 4.5.2017 | |
135/2016 | COMPEKO Brezno,s.r.o. Štúrova 8, 977 01 Brezno, Slovakia |
00000356 | Tonery | 94,63 vrátane DPH |
26/16 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 4.5.2017 | |
130/2016 | COMPEKO Brezno,s.r.o. Štúrova 8, 977 01 Brezno, Slovakia |
36014656 | Počítač ŠP | 142,20 vrátane DPH |
23/2016 | 07.11.2016 | 09.11.2016 | 4.5.2017 | |
122/2016 | COMPEKO Brezno,s.r.o. Štúrova 8, 977 01 Brezno, Slovakia |
36014656 | Nákup PC | 257,40 vrátane DPH |
22/16 | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 2.5.2017 | |
113/2016 | COMPEKO Brezno,s.r.o. Štúrova 8, 977 01 Brezno, Slovakia |
36014656 | Farby do tlačiarne | 54,00 vrátane DPH |
20/2016 | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 2.5.2017 |