Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640364 | Orange Slovensko, a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Hovory + internet 10/2016 | 145,04 vrátane DPH |
7/2016,13/2016,14/2016 | 08.11.2016 | 29.11.2016 | 14.11.2016 | |
11640042 | Orange Slovensko, a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Hovory + internet 1/2016 | 125,11 vrátane DPH |
15/2009,10/2010,7/2012 | 09.02.2016 | 03.03.2016 | 17.2.2016 | |
11640035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory + internet 1/2016 | 89,99 vrátane DPH |
7/2014, D1-8/2014,9/2014,10/2014 | 08.02.2016 | 24.02.2016 | 11.2.2016 | |
11640060 | Detská ozdravovňa Železnô 032 15 Partizánska Ľupča |
17336180 | Hospitalizačný poplatok za pobyt v zariadení - 7 detí 22.02..-14.03.2016 | 140,- bez DPH |
01/06/2016 | 22.02.2016 | 07.03.2016 | 23.2.2016 | |
11640267 | Orange Slovensko, a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | fa za mobilné telefony | 4,- vrátane DPH |
17.8.2016 | 28.08.2016 | 23.8.2016 | ||
11640259 | Orange Slovensko, a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | fa za hovory+internet júl | 126,35 vrátane DPH |
15/2009,10/2010,7/2012 | 4.8.2016 | 28.08.2016 | 23.8.2016 | |
11640110 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 973 ks - apríl/2016 | 3.697,40 vrátane DPH |
16/EÚ/2016 | 04.04.2016 | 8.4.2016 | ||
11640109 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 894 ks - marec/2016 | 3.397,20 vrátane DPH |
15/EÚ/2016 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 8.4.2016 | |
11640186 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 888 ks na jún 2016 | 3.374,40 bez DPH |
29/EÚ/2016 | 9.6.2016 | 03.07.2016 | 17.6.2016 | |
11640380 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 15 ks - nový zamestnanec | 57,- bez DPH |
52/EÚ/2016 | 21.11.2016 | 16.12.2016 | 25.11.2016 | |
11640310 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 827 ks - 10/2016 | 3.142,60 bez DPH |
47/EÚ/2016 | 30.09.2016 | 02.11.2016 | 13.10.2016 | |
11640418 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky -12/2016 | 19,- bez DPH |
56/EÚ/2016 | 19.12.2016 | 18.01.2017 | 30.12.2016 | |
11640152 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 912 ks | 3.465,60 bez DPH |
23/EÚ/2016 | 06.05.2016 | 30.05.2016 | 9.5.2016 | |
11640393 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 794 ks | 3.017,20 bez DPH |
53/EÚ/2016 | 30.11.2016 | 04.01.2017 | 22.12.2016 | |
11640350 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 11/2016 -793 ks | 3.013,40 bez DPH |
49/EÚ/2016 | 03.11.2016 | 31.10.2016 | 11.11.2016 | |
11640282 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické strav. poukážky 9/2016 - 720 ks | 2.736,- bez DPH |
43/EÚ/2016 | 31.08.2016 | 05.10.2016 | 14.9.2016 | |
11640224 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické strav. poukážky 755 ks - júl 2016 | 2.869,- bez DPH |
35/EÚ/2016 | 30.06.2016 | 18.07.2016 | 21.7.2016 | |
11640213 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické strav. poukážky 16 ks | 60,80 bez DPH |
33/EÚ/2016 | 20.6.2016 | 20.07.2016 | 20.7.2016 | |
11640253 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické strav. poukážky 10 ks | 38,- bez DPH |
39/EÚ/2016 | 26.07.2016 | 24.08.2016 | 8.8.2016 | |
11640076 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina- marec 2016 | 970,05 vrátane DPH |
23/2014 | 03.03.2016 | 15.03.2016 | 17.3.2016 | |
11640160 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina za máj 2016 | 970,05 vrátane DPH |
13/2013 | 03.05.2016 | 15.05.2016 | 9.5.2016 | |
11640002 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina za január 2016 | 874,54 vrátane DPH |
23/2014 | 07.01.2016 | 15.01.2016 | 15.1.2016 | |
11640032 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina za február 2016 | 970,05 vrátane DPH |
23/2014 | 02.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
11640118 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina za apríl 2016 | 970,05 vrátane DPH |
23/2014 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 8.4.2016 | |
11640258 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 8/2016 | 970,05 vrátane DPH |
13/2014 | 3.8.2016 | 15.08.2016 | 23.8.2016 | |
11640233 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2016 | 970,05 vrátane DPH |
13/2014 | 04.07.2016 | 15.07.2016 | 21.7.2016 | |
11640314 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2016 | 970,05 vrátane DPH |
13/2014 | 04.10.2016 | 15.10.2016 | 13.10.2016 | |
11640352 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina -11/2016 | 970,05 bez DPH |
13/2014 | 03.11.2016 | 15.11.2016 | 11.11.2016 | |
11640013 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 08.12.2015-31.12.2015 | -19,50 vrátane DPH |
23/2014 | 18.01.2016 | 09.02.2016 | 2.2.2016 | |
11640410 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie nedoplatok | 205,98 vrátane DPH |
13/2014 | 12.12.2016 | 09.01.2017 | 30.12.2016 | |
11640192 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - 6/2016 | 970,05 vrátane DPH |
13/2014 | 02.06.2016 | 15.06.2016 | 17.6.2016 | |
11640334 | ELARO, s.r.o. Cesta osloboditeľov č. 193, 977 03 Brezno |
36024163 | Elektrický bojler VS 6 | 336,- bez DPH |
46/EÚ/2016 | 17.10.2016 | 24.10.2016 | 18.10.2016 | |
11640385 | Srnkapharm s.r.o Štúrova 49, Brezno |
46760806 | dodávka monitoru dychu | 33,- vrátane DPH |
51/EU/2016 | 24.11.2016 | 06.12.2016 | 12.12.2016 | |
11640187 | MARS -Sitarčík Marcel Horná č. 22, 977 01 Brezno |
32229224 | Dodanie a výmena izolačného dvojskla - VS 4 | 81,60 bez DPH |
15/04/2016 | 1.6.2016 | 06.06.2016 | 17.6.2016 | |
11640250 | Orange Slovensko, a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Dobropis k faktúre č.2345149206 | -4,- bez DPH |
15/2009,10/2010,7/2012 | 21.07.2016 | 30.07.2016 | 8.8.2016 | |
11640265 | OUI V. Gaňu Moskovská č. 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | dobropis - strava Adamovič, Eremiáš | -10,71 bez DPH |
23.8.2016 | ||||
11640071 | Diagnostické centrum ul. Jančeka č. 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Diagnostický pobyt - 1 chovanec 08.02.-26.02.2016 ( VS 6) | 57,60 bez DPH |
2/06/2016 + Dohoda o realizácii dobr. pobytu | 01.03.2016 | 10.03.2016 | 17.3.2016 | |
11640177 | Diagnostické centrum ul. Jančeka č. 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | diagnosticky pobyt VS 6 1 chovankyňa 4/16 | 87,70 bez DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu | 17.5.2016 | 21.05.2016 | 17.5.2016 | |
11640144 | Diagnostické centrum ul. Jančeka č. 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Diagnostický pobyt 1 chovanec - VS 6 | 56,42 bez DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu | 20.04.2016 | 28.04.2016 | 22.4.2016 | |
11640289 | Mišura, s.r.o. M.Rázusa č. 28, 974 01 B.Bystrica |
43892094 | Desinsekcia objektu VS 5 | 250,- bez DPH |
2/05/2016 | 06.09.2016 | 19.09.2016 | 16.9.2016 |