Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740194 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov, 8/2017 | 3412, bez DPH |
49345/2015 | 123/2017 | 9.8.2017 | 21.08.2017 | 13.9.2017 |
11740170 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky, 7/2017 | 4172,40 bez DPH |
49345/2015 | 108/2017 | 12.7.2017 | 21.07.2017 | 22.8.2017 |
11740142 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lísky, 1115ks | 4237,00 bez DPH |
49345/2015 | 102/2017 | 15.6.2017 | 20.06.2017 | 22.8.2017 |
11740111 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnanci, 5/2017 | 4202,80 bez DPH |
49345/2015 | 69/2017 | 15.5.2017 | 24.05.2017 | 20.6.2017 |
11740092 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov | 4244,60 bez DPH |
49345/2015 | 55/2017 | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 24.5.2017 |
11740060 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov, 3/2017, 1084 ks | 4119,20 bez DPH |
49345/2015 | 34/2017 | 16.3.2017 | 21.03.2017 | 28.4.2017 |
11740035 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnanci | 3952,00 bez DPH |
49345/2015 | 21/2017 | 15.2.2017 | 20.02.2017 | 17.3.2017 |
11740020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov, 1202 ks | 4567,60 bez DPH |
49345/2015 | 18.1.2017 | 23.01.2017 | 3.3.2017 | |
11740294.00 | GL - systém SK s.r.o. |
46268189 | Oprava žaluzií | 237,44 vrátane DPH |
70/2017 | 18.12.2017 | 22.12.2017 | 23.1.2018 | |
11740082 | GL-systém SK s.r.o. Školská 606/2, 976 62 Brusno |
46268189 | okenné kľučky na zamknutie, 22 ks, SHS Rudlovská | 264,00 vrátane DPH |
40/2017 | 5.4.2017 | 11.04.2017 | 24.5.2017 | |
11740137 | Jaroslav Adamec- Phobosstudio SNP 1155/21, 972 01 Bojnice |
41596404 | toner HP CF 280X black, 3 ks | 48,00 vrátane DPH |
92/2017 | 7.6.2017 | 07.06.2017 | 22.8.2017 | |
11740204 | Jaroslav Moravčík fotograf L.Svobodu 60, 97632 Badín |
45273545 | fotografie na preukážky | 4,50 bez DPH |
129/2017 | 4.9.2017 | 14.09.2017 | 23.1.2018 | |
11740190 | JPJ- POBOZ s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica |
44508247 | služby BOZP a OPP, 7/2017 | 42,00 vrátane DPH |
02/2014 | 8.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740166 | JPJ- POBOZ s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica |
44508247 | služby BOZP a OPP, 6/2017 | 42,00 vrátane DPH |
02/2014 | 6.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740136 | JPJ- POBOZ s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica |
44508247 | služby BOZP a OPP, 5/2017 | 42,00 vrátane DPH |
02/2014 | 7.6.2017 | 09.06.2017 | 22.8.2017 | |
11740105 | JPJ- POBOZ s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica |
44508247 | služby BOZP a OPP, 4/2017 | 42,00 vrátane DPH |
02/2014 | 9.5.2017 | 12.05.2017 | 20.6.2017 | |
11740084 | JPJ- POBOZ s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica |
44508247 | služby BOZP a OPP, 3/2017, školenie vodičov | 63,00 vrátane DPH |
02/2014 | 7.4.2017 | 20.04.2017 | 24.5.2017 | |
11740045 | JPJ- POBOZ s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica |
44508247 | služby BOZP aOPP, 2/2017 | 42,00 vrátane DPH |
02/2014 | 2.3.2017 | 06.03.2017 | 23.3.2017 | |
11740027 | JPJ- POBOZ s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica |
44508247 | služby BOZP a OPP, 1/2017 | 42,00 vrátane DPH |
02/2014 | 6.2.2017 | 09.02.2017 | 3.3.2017 | |
11740004 | JPJ- POBOZ s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica |
44508247 | služby BOZP a OPP, december 2017 | 42,00 vrátane DPH |
2/2014 | 3.1.2017 | 12.01.2017 | 3.3.2017 | |
11740287.00 | JPJ-POBOZ s.r.o., |
44508247 | Služby BOZP a OPP za 11/2017 | 42,00 vrátane DPH |
02/2014 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 23.1.2018 | |
11740265.00 | JPJ-POBOZ s.r.o., |
44508247 | Služby BOZP a OPP za 10/2017 | 42,00 vrátane DPH |
02/2014 | 10.11.2017 | 21.11.2017 | 23.1.2018 | |
11740231.00 | JPJ-POBOZ s.r.o., |
44508247 | Služby BOZP a OPP 9/2017 | 42,00 vrátane DPH |
02/2014 | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 23.1.2018 | |
11740209.00 | JPJ-POBOZ s.r.o., |
44508247 | Služby BOZP a OPP 8/2017 | 42,00 vrátane DPH |
02/2014 | 08.9.2017 | 14.09.2017 | 23.1.2018 | |
11740207 | Juraj Babjak Czambelova 380/3, Slovenská Ľupča 976 13 |
41180895 | Oprava balkónov a schodiska v kmeňovej budove Detského domova Banská Bystrica. | 4449,29 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 1/2017 | 7.9.2017 | 19.09.2017 | 23.1.2018 | |
11740025 | LEDeco solution, s.r.o. Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica |
44845049 | komponenty k Hviezdnemu nebu, dopravné náklady, montáž | 0,00 bez DPH |
2-176/2016 | 3.2.2017 | 17.01.2017 | 3.3.2017 | |
11740015 | LEDeco solution, s.r.o. Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica |
44845049 | komponenty k Hviezdnému nebu, dopravné náklady, montážne práce | 1193,80 vrátane DPH |
2-176/2016 | 13.1.2017 | 17.01.2017 | 3.3.2017 | |
11740183 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne Dell, 2 ks komp. čierny | 61,20 vrátane DPH |
119/2017 | 1.8.2017 | 01.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740158 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | tonery Brother originál, 9 ks | 124,42 vrátane DPH |
105/2017 | 30.6.2017 | 30.06.2017 | 22.8.2017 | |
11740279.00 | Magna energia a.s. |
35743565 | Kol.Slád.Rudl. plyn 11/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 05.12.2017 | 07.12.2017 | 23.1.2018 | |
11740278.00 | Magna energia a.s. |
35743565 | Koll.Slád. Rudl. plyn 12/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 04.12.2017 | 13.12.2017 | 23.1.2018 | |
11740249.00 | Magna energia a.s. |
35743565 | Severná elek.energia 1-10./2017 | 32,13 vrátane DPH |
4005/2013 | 24.10.2017 | 27.10.2017 | 23.1.2018 | |
11740248.00 | Magna energia a.s. |
35743565 | Kollárova elek.ener.1.10.-14.10.2017 | 114,52 vrátane DPH |
4005/213 | 24.10.2017 | 27.10.2017 | 23.1.2018 | |
11740247.00 | Magna energia a.s. |
35743565 | Sládk. elek.energia 1-10.2017 | 457,29 vrátane DPH |
4005/213 | 24.10.2017 | 27.10.2017 | 23.1.2018 | |
11740233.00 | Magna energia a.s. |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 9/2017 | 129,07 vrátane DPH |
4005/2013 | 10.10.2017 | 13.10.2017 | 23.1.2018 | |
11740222.00 | Magna energia a.s. |
35743565 | Koll, Slád,Rudl. plyn 10/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 02.10.2017 | 13.10.2017 | 23.1.2018 | |
11740210.00 | Magna energia a.s. |
35743565 | Elektrina Kollárova oprava zákld.dane | 81,34 vrátane DPH |
4005/2013 | 11.9.2017 | 14.09.2017 | 23.1.2018 | |
11740202 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn Kollárova, Sládkovičova, Rudlovská 9/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 4.9.2017 | 14.09.2017 | 23.1.2018 | |
11740201 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina Kollárova 9/2017 | 197,94 vrátane DPH |
4005/2013 | 4.9.2017 | 14.09.2017 | 23.1.2018 | |
11740200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina Rudlovská, Sládkovičova, Severná 9/2017 | 260,06 vrátane DPH |
4005/2013 | 4.9.2017 | 14.09.2017 | 23.1.2018 |