Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740158 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | tonery Brother originál, 9 ks | 124,42 vrátane DPH |
105/2017 | 30.6.2017 | 30.06.2017 | 22.8.2017 | |
11740160 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | strava pre 1 dieťa, 6/2017 | 90,72 bez DPH |
89/2017 | 3.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740159 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce |
00163295 | strava pre 1 dieťa, 5/2017 | 104,16 bez DPH |
62/2017 | 3.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740165 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn, Kollárova, Sládkovičova, Rudlovská, 7/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 4.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740164 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina, Kollárova, 7/2017 | 197,94 vrátane DPH |
4005/2013 | 4.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740163 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina, Rudlovská, Sládkovičova, Severná, 7/2017 | 260,06 vrátane DPH |
4005/2013 | 4.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740162 | Dubáčik, o.z. Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | ubytovanie a ostatné náklady v tábore pre 2 deti, 9.-31.7.2017 | 841,50 bez DPH |
93/2017 | 4.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740161 | Dubáčik, o.z. Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | strava v tábore pre 2 deti, 3.-17.7.2017 | 299,46 bez DPH |
87/2017 | 4.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740166 | JPJ- POBOZ s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica |
44508247 | služby BOZP a OPP, 6/2017 | 42,00 vrátane DPH |
02/2014 | 6.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740167 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby | 1,18 vrátane DPH |
5100003169 | 7.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740169 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier a kancelárske potreby | 257,68 vrátane DPH |
Z 11/2017 | 106/2017 | 10.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 |
11740168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina-vyučtovanie, Kollárova, 6/2017 | 97,67 vrátane DPH |
4005/2013 | 10.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740171 | MIROMAX s.r.o. Zvolenská cesta 133/A,974 05 Banská Bystrica |
31609058 | kontrola hasiacich prístrojov, požiarných vodovodov, cestovné náklady, v objhektoch: Kollárova, Sládkovičova, Rudlovská, Severná | 118,44 vrátane DPH |
85/2017 | 12.7.2017 | 21.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740170 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky, 7/2017 | 4172,40 bez DPH |
49345/2015 | 108/2017 | 12.7.2017 | 21.07.2017 | 22.8.2017 |
11740172 | Súkromné liečebno výchovné sanatórium Diaľničná ulica 1, 903 01 Senec |
36075604 | pobyt pre 1 dieťa, 6/2017 | 435,00 bez DPH |
94/2017 | 13.7.2017 | 21.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740173 | Pyroboss, s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | paušál PZS, 2.Q 2017 | 95,60 vrátane DPH |
05/10/2008/PZS | 14.7.2017 | 21.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740174 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobily, zabezpečovací systém | 103,83 vrátane DPH |
A4178805 | 20.7.2017 | 31.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740180 | miniBODKA nezisková humanitná organizácia Nitrianska 2, 927 05 Šaľa |
42057574 | ubytovanie a ostatné náklady v letnom tábore pre 2 deti, v termíne 10.-31.7.2017 | 285,56 bez DPH |
114/2017 | 27.7.2017 | 02.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740179 | miniBODKA nezisková humanitná organizácia Nitrianska 2, 927 05 Šaľa |
42057574 | ubytovanie a ostatné náklady v letnom tábore pre 1 dieťa, v termíne 10.-31.7.2017 | 142,78 bez DPH |
114/2017 | 27.7.2017 | 02.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740178 | miniBODKA nezisková humanitná organizácia Nitrianska 2, 927 05 Šaľa |
42057574 | ubytovanie a ostatné náklady v detskom letnom tábore pre 3 deti, v termíne 10.7.-31.7.2017 | 292,05 bez DPH |
114/2017 | 27.7.2017 | 02.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740177 | miniBODKA Nitrianska 2, 927 05 Šaľa |
42057574 | strava v tábore pre 2 deti, 10.7.-31.7.2017 | 286,44 bez DPH |
112/2017 | 27.7.2017 | 31.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740176 | miniBODKA o.z. Nitrianska 2, 927 05 Šaľa |
42057574 | strava pre 1 dieťa v tábore, 10.-31.7.2017 | 143,22 bez DPH |
113/2017 | 27.7.2017 | 31.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740175 | miniBODKA o.z. Nitrianska 2, 927 05 Šaľa |
42057574 | strava v tábore pre 1 dieťa, 10.-31.7.2017 | 292,65 bez DPH |
112/2017 | 27.7.2017 | 31.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740182 | Dubáčik, o.z. Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | dobropis - ubytovanie a ostatné náklady v letnom tábore | -768,50 bez DPH |
93/2017 | 31.7.2017 | 31.07.2017 | 13.9.2017 | |
11740181 | Dubáčik, o.z. Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | dobropis, strava v letnom tábore | -273,50 bez DPH |
87/2017 | 31.7.2017 | 31.07.2017 | 13.9.2017 | |
11740186 | ESMONT-Marek Hybačko Bernolákova 54, 974 05 Banská Bystrica |
41382331 | výkon OP a OS v objektoch DeD | 600,00 bez DPH |
95/2017 | 1.8.2017 | 08.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740185 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, Kollárova | 384,98 vrátane DPH |
106201361 | 1.8.2017 | 08.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740184 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. Ševčenková 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | náklady za športové hry pre 5 deti | 35,00 bez DPH |
103/2017 | 1.8.2017 | 08.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740183 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne Dell, 2 ks komp. čierny | 61,20 vrátane DPH |
119/2017 | 1.8.2017 | 01.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn Kollárova, Sládkovičova, Rudlovská, 8/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 2.8.2017 | 08.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina, Kollárova, 8/2017 | 197,94 vrátane DPH |
4005/2013 | 2.8.2017 | 08.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740187 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina, Rudlovská, Sládkovičova, Severná, 8/2017 | 260,06 vrátane DPH |
4005/2013 | 2.8.2017 | 08.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740191 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen |
17316537 | pobyt pre 3 deti 23.-28.7.2017 | 165,00 bez DPH |
110/2017, 111/2017 | 8.8.2017 | 14.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740190 | JPJ- POBOZ s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica |
44508247 | služby BOZP a OPP, 7/2017 | 42,00 vrátane DPH |
02/2014 | 8.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740194 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov, 8/2017 | 3412, bez DPH |
49345/2015 | 123/2017 | 9.8.2017 | 21.08.2017 | 13.9.2017 |
11740193 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - vyučtovanie, Kollárova, 7/2017 | 99,82 vrátane DPH |
4005/2013 | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740192 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet | 1,18 vrátane DPH |
5100003169 | 9.8.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740195 | Odborné učilište internátne V. Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | strava pr 1 dieťa, 9/2017 | 25,27 bez DPH |
124/2017 | 14.8.2017 | 21.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740196 | Dian DS, s.r.o. Rakytovská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica |
36627704 | piesok na záhradu, Kollárova | 87,41 vrátane DPH |
118/2017 | 18.8.2017 | 23.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740197 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobily, zabezpečovací systém | 103,18 vrátane DPH |
A7763406 | 22.8.2017 | 31.08.2017 | 13.9.2017 |