Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740073 | Veolia,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, Rudlovská | -1,10 vrátane DPH |
106201361 | 3.4.2017 | 29.04.2017 | 24.5.2017 | |
11740072 | Veolia,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, Sládkovičova | -1,01 vrátane DPH |
116201361 | 3.4.2017 | 29.04.2017 | 24.5.2017 | |
11740181 | Dubáčik, o.z. Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | dobropis, strava v letnom tábore | -273,50 bez DPH |
87/2017 | 31.7.2017 | 31.07.2017 | 13.9.2017 | |
11740232.00 | Xepap spol.s.r.o., |
31628605 | Dobropis k fa 1701107164 | -282,24 vrátane DPH |
Z 11/2017 | 09.10.2017 | 23.1.2018 | ||
11740182 | Dubáčik, o.z. Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | dobropis - ubytovanie a ostatné náklady v letnom tábore | -768,50 bez DPH |
93/2017 | 31.7.2017 | 31.07.2017 | 13.9.2017 | |
11740020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov, 1202 ks | 4567,60 bez DPH |
49345/2015 | 18.1.2017 | 23.01.2017 | 3.3.2017 | |
11740207 | Juraj Babjak Czambelova 380/3, Slovenská Ľupča 976 13 |
41180895 | Oprava balkónov a schodiska v kmeňovej budove Detského domova Banská Bystrica. | 4449,29 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 1/2017 | 7.9.2017 | 19.09.2017 | 23.1.2018 | |
11740092 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov | 4244,60 bez DPH |
49345/2015 | 55/2017 | 18.4.2017 | 20.04.2017 | 24.5.2017 |
11740142 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lísky, 1115ks | 4237,00 bez DPH |
49345/2015 | 102/2017 | 15.6.2017 | 20.06.2017 | 22.8.2017 |
11740111 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnanci, 5/2017 | 4202,80 bez DPH |
49345/2015 | 69/2017 | 15.5.2017 | 24.05.2017 | 20.6.2017 |
11740170 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky, 7/2017 | 4172,40 bez DPH |
49345/2015 | 108/2017 | 12.7.2017 | 21.07.2017 | 22.8.2017 |
11740060 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov, 3/2017, 1084 ks | 4119,20 bez DPH |
49345/2015 | 34/2017 | 16.3.2017 | 21.03.2017 | 28.4.2017 |
11740270.00 | GGFS s.r.o. |
47079690 | Elketron. stravovacie poukážky | 4039,40 bez DPH |
49345/2015 | 20.11.2017 | 22.11.2017 | 23.1.2018 | |
11740246.00 | GGFS s.r.o. |
47079690 | Stravné lístky | 4001,40 bez DPH |
49345/2015 | 20.10.2017 | 27.10.2017 | 23.1.2018 | |
11740035 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnanci | 3952,00 bez DPH |
49345/2015 | 21/2017 | 15.2.2017 | 20.02.2017 | 17.3.2017 |
11740212.00 | GGFS s.r.o. |
47079690 | Elektron. stravovacie poukážky | 3545,40 bez DPH |
49345/2015 | 18.9.2017 | 22.09.2017 | 23.1.2018 | |
11740194 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky pre zamestnancov, 8/2017 | 3412, bez DPH |
49345/2015 | 123/2017 | 9.8.2017 | 21.08.2017 | 13.9.2017 |
11740306.00 | GGFS s.r.o. |
47079690 | Stravné lístky 12/2017 | 2986,80 bez DPH |
49345/2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 23.1.2018 | |
11740015 | LEDeco solution, s.r.o. Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica |
44845049 | komponenty k Hviezdnému nebu, dopravné náklady, montážne práce | 1193,80 vrátane DPH |
2-176/2016 | 13.1.2017 | 17.01.2017 | 3.3.2017 | |
11740305.00 | Styk servis, s. r. o. |
36040436 | Kollárova oprava uniku plynu a čerpadla | 1062,66 vrátane DPH |
168/2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 23.1.2018 | |
11740285.00 | Daruj nádej,OZ |
45025339 | ehabilitačné cvičenia | 900,00 bez DPH |
BZZ01-FO-833-2017 | 170/2017 | 08.12.2017 | 13.12.2017 | 23.1.2018 |
11740215.00 | Daruj nádej,OZ |
45025339 | rehabilitačné čvičenie pre 1 dieťa | 900,00 bez DPH |
BZZ01-FO-833-2017 | 18.9.2017 | 21.09.2017 | 23.1.2018 | |
11740279.00 | Magna energia a.s. |
35743565 | Kol.Slád.Rudl. plyn 11/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 05.12.2017 | 07.12.2017 | 23.1.2018 | |
11740278.00 | Magna energia a.s. |
35743565 | Koll.Slád. Rudl. plyn 12/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 04.12.2017 | 13.12.2017 | 23.1.2018 | |
11740222.00 | Magna energia a.s. |
35743565 | Koll, Slád,Rudl. plyn 10/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 02.10.2017 | 13.10.2017 | 23.1.2018 | |
11740202 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn Kollárova, Sládkovičova, Rudlovská 9/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 4.9.2017 | 14.09.2017 | 23.1.2018 | |
11740189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn Kollárova, Sládkovičova, Rudlovská, 8/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 2.8.2017 | 08.08.2017 | 13.9.2017 | |
11740165 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn, Kollárova, Sládkovičova, Rudlovská, 7/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 4.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740128 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn, Kollárova, Sládkovičova, Rudlovská, 6/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 2.6.2017 | 09.06.2017 | 22.8.2017 | |
11740100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn Kollárova, Sládkovičova, Rudlovská, 5/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 20.6.2017 | |
11740077 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2017, Kollárova, Sládkovičova, Severná | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 3.4.2017 | 07.04.2017 | 24.5.2017 | |
11740047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn, Kollárova, Sládkovičova, Rudlovská, 3/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 6.3.2017 | 09.03.2017 | 23.3.2017 | |
11740026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn, 2/2017 | 899,17 vrátane DPH |
P1406/2015 | 6.2.2017 | 09.02.2017 | 3.3.2017 | |
11740162 | Dubáčik, o.z. Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | ubytovanie a ostatné náklady v tábore pre 2 deti, 9.-31.7.2017 | 841,50 bez DPH |
93/2017 | 4.7.2017 | 12.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn, 1/2017 | 828,16 vrátane DPH |
P1406/2015 | 3.1.2017 | 12.01.2017 | 3.3.2017 | |
11740079 | Euromotor Plus, s.r.o. Čerešňová 8B, 974 01 Banská Bystrica |
46406506 | oprava vozidla Renault Trafic, poistná udalosť | 727,36 vrátane DPH |
6566275828 | 39/2017 | 3.4.2017 | 04.04.2017 | 24.5.2017 |
11740283.00 | Mgr. Barbora Kuchárová |
30792029 | Supervízie pre za. Ded. | 720,00 bez DPH |
154/2017 | 07.12.2017 | 13.12.2017 | 23.1.2018 | |
11740156 | Detské centrum Slovensko K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok |
30226112 | ubytovanie a ost.náklady v tábore pre 4 deti, v termíne 10.-30.7.2017 | 703,20 bez DPH |
99/2017 | 29.6.2017 | 03.07.2017 | 22.8.2017 | |
11740016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn, vyučtovanie, Kollárova, 1.1.2016-31.12.2016 | 698,76 vrátane DPH |
P1406/2015 | 16.1.2017 | 18.01.2017 | 3.3.2017 | |
11740145 | Penzión Sidorovo, s.r.o. Družstevná 7580, 034 03 Ružomberok |
46947302 | prenájom spoločenských priestorov s technickým vybavením, 16.6.-18.6.2017 | 665,00 vrátane DPH |
83/2017 | 21.6.2017 | 26.06.2017 | 22.8.2017 |