Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740432 | Orange Slovensko |
faktúra za služby | 610,32 vrátane DPH |
ZM | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | ||
11740272 | Exekútorský úrad Detva Krné 84, 962 12 Detva |
37820478 | vrátenie sumy | 46,47 vrátane DPH |
EX 53/2013-22 | 24.08.2017 | 28.08.2017 | 24.8.2017 | |
11740429 | Reedukačné centrum Bačkov Školská 158, Bačkov |
00215627 | faktúra za stravu za november, december 2017 | 152,53 vrátane DPH |
dohoda č.1 | 15.12.2017 | 19.12.2017 | 15.12.2017 | |
11740360 | Reedukačné centrum Bačkov Školská 158, Bačkov |
faktúra za ubytovanie | 196,27 vrátane DPH |
dohoda č.1 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 8.11.2017 | ||
11740435 | FAROT- A.Latináková 962 05 Hriňová, Školská 1570/50 |
33299668 | faktúra za materiál | 300,00 vrátane DPH |
86/2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | |
11740431 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za zemiaky 50 kg | 18,00 vrátane DPH |
85/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
11740425 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusza 23A 01001 Žilina 1 |
31592503 | faktúra za "Verejná správa SR - ročný prístup" | 96,00 vrátane DPH |
84/2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740424 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za servis auta DT 095BB | 216,80 vrátane DPH |
83/2017 | 12.12.2017 | 25.12.2017 | 12.12.2017 | |
11740422 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za spotrebný materiál a príslušenstvo k pc | 540,00 vrátane DPH |
82/2017 | 12.12.2017 | 21.12.2017 | 12.12.2017 | |
11740423 | Reviz - Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668//, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 145,00 vrátane DPH |
81/2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 12.12.2017 | |
11740421 | Ľudovit Zohlich Pod Kalvariou 1729/1, 962 05 Hriňová |
36875392 | faktúra ostatné služby požiarne a bezp. - za revíziu elektrospotrebičov | 310,00 bez DPH |
80/2017 | 11.12.2017 | 18.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740416 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | tabletová soľ | 104,00 vrátane DPH |
79/2017 | 08.12.2017 | 13.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740410 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banksá Bystrica |
42189241 | faktúra za supervíziu odborný tím a profesionálni rodičia | 280,00 vrátane DPH |
78/2017 | 07.12.2017 | 16.12.2017 | 7.12.2017 | |
11740406 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za potraviny - Bio konzumné zemiaky | 24,00 vrátane DPH |
77/2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740403 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | faktúra za stravu december 2017 | 26,60 vrátane DPH |
76/2016 | 04.12.2017 | 13.11.2017 | 4.12.2017 | |
11740401 | Važo nábytok s.r.o 974 01 Banská Bystrica, Hviezdoslavova 21 |
45612081 | interiérové vybavenie | 216,00 vrátane DPH |
75/2017 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740390 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za údržbu | 960,00 vrátane DPH |
74/2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | 29.11.2017 | |
11740389 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál PC | 165,00 vrátane DPH |
73/2017 | 29.11.2017 | 14.12.2017 | 29.11.2017 | |
11740386 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | faktúra za servis Fabia DT203AZ | 398,70 vrátane DPH |
72/2017 | 27.11.2017 | 08.12.2017 | 27.11.2017 | |
11740385 | Petit Press a.s. 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
35790253 | faktúra za predplatné časopisu Sme | 301,50 vrátane DPH |
71/2017 | 27.11.2017 | 05.12.2017 | 27.11.2017 | |
11740379 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | servis auta, výmena pneumatík | 498,77 vrátane DPH |
70/2017 | 21.11.2017 | 04.12.2017 | 21.11.2017 | |
11740378 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | faktúra výchovno rekreačný pobyt chovancov - zimný tábor | 540,00 vrátane DPH |
69/2017 | 21.11.2017 | 17.12.2017 | 21.11.2017 | |
11740377 | Tranzistav s.r.o Michala Bubniča 683/28, 922 42 Madunice |
46960198 | doprava materiálu, | 586,80 vrátane DPH |
68/2017 | 20.11.2017 | 22.11.2017 | 21.11.2017 | |
11740370 | MIJOPAX s.r.o 962 04 Kriváň 595 |
47189878 | faktúra za výpočtovú techniku | 365,00 vrátane DPH |
67/2017 | 10.11.2017 | 10.12.2017 | 10.11.2017 | |
11740363 | Rastislav Kročka SNP 34, 900 84 Báhoň |
33718504 | faktúra za dopravu materiálu | 278,76 vrátane DPH |
63/2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740245 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | stravné 06/2017 - Marek Toneiser | 17,29 vrátane DPH |
63/2016 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | 24.7.2017 | |
11740350 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | supervízia pre 5 výchovných skupín | 550,00 vrátane DPH |
62/2017 | 27.10.2017 | 04.11.2017 | 30.10.2017 | |
11740342 | MIJOPAX s.r.o 962 04 Kriváň 595 |
47189878 | PC zostava - 2 ks | 900,00 vrátane DPH |
61/2017 | 26.10.2017 | 26.10.2017 | 27.10.2017 | |
11740341 | MIJOPAX s.r.o 962 04 Kriváň 595 |
47189878 | PC zostava 2 ks | 900,00 vrátane DPH |
60/2017 | 26.10.2017 | 02.11.2017 | 27.10.2017 | |
11740345 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za zemiaky 50 kg | 24,00 vrátane DPH |
59/2017 | 26.10.2017 | 06.11.2017 | 27.10.2017 | |
11740376 | TR Beton Valtašúrska 514/4, 919 25 Šúrovce |
35173475 | "Rekonštrukcia oplotenia RD Korytárky" | 5845,83 vrátane DPH |
58/2017 | 06.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
11740332 | JP-TRADE s.r.o M.R.Štefánika 61/3148, 962 12 Detva |
36645681 | montáž žalúzií | 125,00 vrátane DPH |
56/2017 | 19.10.2017 | 02.11.2017 | 19.10.2017 | |
11740328 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
314411304 | faktúra za materiál - soľ tabletová 25 kg. | 65,00 vrátane DPH |
55/2017 | 16.10.2017 | 21.10.2017 | 16.10.2017 | |
11740327 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za ubytovanie - internát/ mesiac september | 13,00 vrátane DPH |
55/2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 16.10.2017 | |
11740428 | Odborné učilište ul.Janka Alexyho č.1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 42,84 vrátane DPH |
54/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740412 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 50,85 vrátane DPH |
54/2017 | 07.12.2017 | 04.12.2017 | 7.12.2017 | |
11740359 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu chovancov - október 2017 | 40,86 vrátane DPH |
54/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740326 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu | 47,61 vrátane DPH |
54/2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 16.10.2017 | |
11740413 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za internát za mesiac december 2017 | 13,00 vrátane DPH |
53/2017 | 07.12.2017 | 11.12.2017 | 7.12.2017 | |
11740358 | Odborné učlište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za ubytovanie - internát mesiac október 2017 | 26,00 vrátane DPH |
53/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 |