Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740438 | bez DPH |
4.1.2018 | |||||||
11740372 | bez DPH |
15.11.2017 | |||||||
11740367 | bez DPH |
9.11.2017 | |||||||
11740366 | bez DPH |
9.11.2017 | |||||||
11740355 | bez DPH |
8.11.2017 | |||||||
11740308 | bez DPH |
3.10.2017 | |||||||
11740284 | bez DPH |
11.9.2017 | |||||||
11740253 | bez DPH |
1.8.2017 | |||||||
11740376 | TR Beton Valtašúrska 514/4, 919 25 Šúrovce |
35173475 | "Rekonštrukcia oplotenia RD Korytárky" | 5845,83 vrátane DPH |
58/2017 | 06.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
11740349 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis k faktúre za energie | 45,55 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.10.2017 | 03.12.2017 | 27.10.2017 | |
11740291 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | dodanie tonerov, optickej myši | 132,00 vrátane DPH |
33/2017 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 14.9.2017 | |
11740377 | Tranzistav s.r.o Michala Bubniča 683/28, 922 42 Madunice |
46960198 | doprava materiálu, | 586,80 vrátane DPH |
68/2017 | 20.11.2017 | 22.11.2017 | 21.11.2017 | |
11740281 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 201,41 vrátane DPH |
4015/2013 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 5.9.2017 | |
11740280 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 5.9.2017 | |
11740261 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 201,41 vrátane DPH |
4015/2013 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 3.8.2017 | |
11740260 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 3.8.2017 | |
11740252 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.07.2017 | 31.07.2017 | 1.8.2017 | |
11740239 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 66,47 vrátane DPH |
4015/2013 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
11740226 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 201,41 vrátane DPH |
4015/2013 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 4.7.2017 | |
11740287 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie | 32,34 vrátane DPH |
4015/2013 | 11.09.2017 | 10.10.2017 | 11.9.2017 | |
11740265 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie | 72,53 vrátane DPH |
4015/2013 | 14.08.2017 | 09.09.2017 | 21.8.2017 | |
11740229 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2238,20 vrátane DPH |
4000010133 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 6.7.2017 | |
11740236 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | elektronické stravné poukážky - vydanie | 64,60 vrátane DPH |
4000010348 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 7.7.2017 | |
11740289 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
35678445 | elektronické stravovacie poukážky | 1550,40 vrátane DPH |
4000011626 | 11.09.2017 | 04.10.2017 | 11.9.2017 | |
11740256 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1820,20 vrátane DPH |
4000010893 | 01.08.2017 | 31.08.2017 | 1.8.2017 | |
11740310 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra - odvoz KO, čist., derat. | 15,91 vrátane DPH |
11640/01 | 02.10.2017 | 16.10.2017 | 3.10.2017 | |
11740421 | Ľudovit Zohlich Pod Kalvariou 1729/1, 962 05 Hriňová |
36875392 | faktúra ostatné služby požiarne a bezp. - za revíziu elektrospotrebičov | 310,00 bez DPH |
80/2017 | 11.12.2017 | 18.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740353 | Reedukačné centrum Veľké Leváre Veľké Leváre č.1106 |
17050162 | faktúra stravné | 38,61 vrátane DPH |
1751/2017 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740378 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | faktúra výchovno rekreačný pobyt chovancov - zimný tábor | 540,00 vrátane DPH |
69/2017 | 21.11.2017 | 17.12.2017 | 21.11.2017 | |
11740425 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusza 23A 01001 Žilina 1 |
31592503 | faktúra za "Verejná správa SR - ročný prístup" | 96,00 vrátane DPH |
84/2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740271 | Mestský úrad Hriňová Partizánska 1612, 962 05 Hriňová |
00319961 | faktúra za dopravu - ťahanie fekálií | 27,40 vrátane DPH |
31/2017 | 27,40 | 06.09.2017 | 24.8.2017 | |
11740363 | Rastislav Kročka SNP 34, 900 84 Báhoň |
33718504 | faktúra za dopravu materiálu | 278,76 vrátane DPH |
63/2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740250 | MPSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za el. energiu, za plyn | 133,17 bez DPH |
ZM 18381/2016-M-ODSM | 24.07.2017 | 03.08.2017 | 24.7.2017 | |
11740348 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za elektrinu | 106,63 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.10.2017 | 03.12.2017 | 27.10.2017 | |
11740351 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za energie - elektrina Korytárky 244 | 42,42 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740439 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | faktúra za internát | 116,00 vrátane DPH |
43/2017 | 02.01.2018 | 15.01.2018 | 4.1.2018 | |
11740413 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za internát za mesiac december 2017 | 13,00 vrátane DPH |
53/2017 | 07.12.2017 | 11.12.2017 | 7.12.2017 | |
11740264 | T Com Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet | 58,91 vrátane DPH |
08.08.2017 | 18.08.2017 | 21.8.2017 | ||
11740437 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | faktúra za komunálny odpad | 15,91 vrátane DPH |
ZM.č 1164001 | 02.01.2018 | 16.01.2018 | 4.1.2018 | |
11740435 | FAROT- A.Latináková 962 05 Hriňová, Školská 1570/50 |
33299668 | faktúra za materiál | 300,00 vrátane DPH |
86/2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 29.12.2017 |