Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740303 | YMCA BA 821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67 |
42417457 | účastnícky poplatok - výchovno rekreačný pobyt chovancov | 40,00 vrátane DPH |
42/2017 | 25.09.2017 | 03.10.2017 | 25.9.2017 | |
11740302 | YMCA BA 821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67 |
42417457 | účastnícky pobyt - výchovno rekreačný pobyt chovancov | 40,00 vrátane DPH |
42/2017 | 25.09.2017 | 02.10.2017 | 25.9.2017 | |
11740410 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banksá Bystrica |
42189241 | faktúra za supervíziu odborný tím a profesionálni rodičia | 280,00 vrátane DPH |
78/2017 | 07.12.2017 | 16.12.2017 | 7.12.2017 | |
11740350 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | supervízia pre 5 výchovných skupín | 550,00 vrátane DPH |
62/2017 | 27.10.2017 | 04.11.2017 | 30.10.2017 | |
11740315 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | supervízia odborného tímu 5x individuálna | 200,00 vrátane DPH |
44/2017 | 05.10.2017 | 14.10.2017 | 5.10.2017 | |
11740249 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | letný tábor - I.VS ( 1.8.-12.8.2017) | 942,00 vrátane DPH |
21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
11740248 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | letný tábor - II.VS (1.8.-12.8.2017) | 188,40 vrátane DPH |
21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
11740247 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | letná tábor - III.VS (1.8.-12.8.2017) | 753,60 vrátane DPH |
21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
11740246 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | letný tábor - IV.VS (1.8.-12.8.2017) | 376,80 vrátane DPH |
21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
11740388 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za servis IT za mesiac december 2017 | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 29.11.2017 | 29.12.2017 | 29.11.2017 | |
11740387 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | poskytovanie servisu IT za mesiac november 2017 | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 29.11.2017 | 10.12.2017 | 29.11.2017 | |
11740339 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 24.10.2017 | 02.11.2017 | 24.10.2017 | |
11740313 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 3.10.2017 | |
11740279 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | servis IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 31.8.2017 | |
11740254 | Ján Fekiač - JF elektronik M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
41855680 | servis IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 01.08.2017 | 10.08.2017 | 1.8.2017 | |
11740230 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | Servis IT | 170,00 vrátane DPH |
06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | ||
11740436 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu 12/2017 | 11,97 vrátane DPH |
51/2017 | 02.01.2018 | 05.01.2018 | 4.1.2018 | |
11740420 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu november 2017 | 18,62 vrátane DPH |
51/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740371 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu za mesiac október 2017 | 23,94 vrátane DPH |
51/2017 | 13.11.2017 | 14.11.2017 | 13.11.2017 | |
11740329 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu 09/2017 | 19,95 vrátane DPH |
51/2017 | 17.10.2017 | 19.10.2017 | 17.10.2017 | |
11740325 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu chovancov 2017/2018 | 3,99 vrátane DPH |
51/2017 | 12.10.2017 | 14.10.2017 | 13.10.2017 | |
11740245 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | stravné 06/2017 - Marek Toneiser | 17,29 vrátane DPH |
63/2016 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | 24.7.2017 | |
11740433 | Školská jedáleň ZŠ Lučenec Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
37833987 | faktúra za stravu za december 2017 | 20,08 vrátane DPH |
50/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | |
11740400 | Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
37833987 | faktúra za stravu | 4,44 vrátane DPH |
50/2017 | 01.12.2017 | 10.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740399 | Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
37833987 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 23,74 vrátane DPH |
50/2017 | 01.12.2017 | 10.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740323 | Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
37833987 | stravné za mesiac september 2017 | 17,64 vrátane DPH |
50/2017 | 09.10.2017 | 05.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740347 | Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
378333987 | faktúra za stravu | 15,54 vrátane DPH |
50/2017 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | 27.10.2017 | |
11740344 | Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
378333987 | strava - október 2017 | 23,74 vrátane DPH |
50/2017 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | 27.10.2017 | |
11740392 | Základná škola s materskou školou 962 05 Hriňová, Krivec 1355 |
37831291 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 334,94 vrátane DPH |
52/2017 | 30.11.2017 | 14.12.2017 | 30.11.2017 | |
11740391 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 262,72 vrátane DPH |
52/2017 | 30.11.2017 | 14.12.2017 | 30.11.2017 | |
117403356 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu - mesiac október 2017 | 320,09 vrátane DPH |
52/2017 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740237 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | strava za mesiac jún 2017 | 275,10 vrátane DPH |
120/2017 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
11740417 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | strava za mesiac január 2018 | 171,95 vrátane DPH |
35/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740393 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová, Śkolská jedáleň 1575 |
37831283 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 146,32 vrátane DPH |
35/2017 | 30.11.2017 | 05.12.2017 | 30.11.2017 | |
11740340 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | strava november 2017 | 171,27 vrátane DPH |
35/2017 | 25.10.2017 | 27.10.2017 | 27.10.2017 | |
11740312 | Základná škola s materskou školou Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu - chovanci Ded | 193,52 vrátane DPH |
35/2017 | 03.10.2017 | 05.10.2017 | 3.10.2017 | |
11740292 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová, Śkolská jedáleň 1575 |
37831283 | Strava september 2017 | 169,53 vrátane DPH |
35/2017 | 18.09.2017 | 19.09.2017 | 19.9.2017 | |
11740272 | Exekútorský úrad Detva Krné 84, 962 12 Detva |
37820478 | vrátenie sumy | 46,47 vrátane DPH |
EX 53/2013-22 | 24.08.2017 | 28.08.2017 | 24.8.2017 | |
11740421 | Ľudovit Zohlich Pod Kalvariou 1729/1, 962 05 Hriňová |
36875392 | faktúra ostatné služby požiarne a bezp. - za revíziu elektrospotrebičov | 310,00 bez DPH |
80/2017 | 11.12.2017 | 18.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740405 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby Net Flat mesiac november 2017 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 4.12.2017 |