Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740329 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu 09/2017 | 19,95 vrátane DPH |
51/2017 | 17.10.2017 | 19.10.2017 | 17.10.2017 | |
11740384 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. |
faktúra za vzdelávanie | 40,00 vrátane DPH |
23.11.2017 | 15.12.2017 | 27.11.2017 | |||
11740346 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
poplatok na vzdelávanie | 60,00 vrátane DPH |
26.10.2017 | 27.10.2017 | 27.10.2017 | |||
11740290 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Tímové stretnutie zamestnancov Ded | 275,0 vrátane DPH |
14.09.2017 | 18.09.2017 | 14.9.2017 | ||
11740255 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Náklady za športové hry v Čilistove | 288,00 vrátane DPH |
01.08.2017 | 08.08.2017 | 1.8.2017 | ||
11740439 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | faktúra za internát | 116,00 vrátane DPH |
43/2017 | 02.01.2018 | 15.01.2018 | 4.1.2018 | |
11740430 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 47,58 vrátane DPH |
46/2017 | 15.12.2017 | 25.12.2017 | 15.12.2017 | |
11740369 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu október 2017 | 47,58 vrátane DPH |
46/2017 | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 10.11.2017 | |
11740317 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | strava žiakov - mesiac september 2017 | 43,92 vrátane DPH |
46/2017 | 06.10.2017 | 18.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740306 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | Faktúra za služby - ubytovanie a internát A.Kováčová | 194,00 vrátane DPH |
43/2017 | 30.09.2017 | 15.10.2017 | 2.10.2017 | |
11740420 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu november 2017 | 18,62 vrátane DPH |
51/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740371 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu za mesiac október 2017 | 23,94 vrátane DPH |
51/2017 | 13.11.2017 | 14.11.2017 | 13.11.2017 | |
11740325 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu chovancov 2017/2018 | 3,99 vrátane DPH |
51/2017 | 12.10.2017 | 14.10.2017 | 13.10.2017 | |
11740245 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | stravné 06/2017 - Marek Toneiser | 17,29 vrátane DPH |
63/2016 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | 24.7.2017 | |
11740407 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
06.12.2017 | 18.12.2017 | 6.12.2017 | ||
11740426 | Ruční náradí ONIO s.r.o, Vídenská 101/119, 619 00Brno - Dolní Heršpice |
27712885 | vysokotlakový čistič | 363,40 vrátane DPH |
41025133 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740423 | Reviz - Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668//, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 145,00 vrátane DPH |
81/2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 12.12.2017 | |
11740434 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za stravu za december 2017 | 62,93 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 21.12.2017 | 29.12.2017 | 21.12.2017 | |
11740415 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za mesiac november 2017 | 84,50 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 08.12.2017 | 19.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740361 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie | 99,20 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 06.11.2017 | 17.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740322 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za mesiac september 2017 | 85,57 vrátane DPH |
34/2017 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740414 | Reedukačné centrum Veľké Leváre 908 73 Veľké Leváre č.1106 |
faktúra za stravu | 21,06 vrátane DPH |
07.12.2017 | 15.12.2017 | 7.12.2017 | |||
11740353 | Reedukačné centrum Veľké Leváre Veľké Leváre č.1106 |
17050162 | faktúra stravné | 38,61 vrátane DPH |
1751/2017 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740243 | Reedukačné centrum Veľké Leváre 908 73 Veľké Leváre č.1106 |
17050162 | vyúčtovanie dohody o dobrovoľnom pobyte | 91,26 vrátane DPH |
14.07.2017 | 18.07.2017 | 24.7.2017 | ||
11740429 | Reedukačné centrum Bačkov Školská 158, Bačkov |
00215627 | faktúra za stravu za november, december 2017 | 152,53 vrátane DPH |
dohoda č.1 | 15.12.2017 | 19.12.2017 | 15.12.2017 | |
11740360 | Reedukačné centrum Bačkov Školská 158, Bačkov |
faktúra za ubytovanie | 196,27 vrátane DPH |
dohoda č.1 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 8.11.2017 | ||
11740363 | Rastislav Kročka SNP 34, 900 84 Báhoň |
33718504 | faktúra za dopravu materiálu | 278,76 vrátane DPH |
63/2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740425 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusza 23A 01001 Žilina 1 |
31592503 | faktúra za "Verejná správa SR - ročný prístup" | 96,00 vrátane DPH |
84/2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740410 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banksá Bystrica |
42189241 | faktúra za supervíziu odborný tím a profesionálni rodičia | 280,00 vrátane DPH |
78/2017 | 07.12.2017 | 16.12.2017 | 7.12.2017 | |
11740350 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | supervízia pre 5 výchovných skupín | 550,00 vrátane DPH |
62/2017 | 27.10.2017 | 04.11.2017 | 30.10.2017 | |
11740315 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | supervízia odborného tímu 5x individuálna | 200,00 vrátane DPH |
44/2017 | 05.10.2017 | 14.10.2017 | 5.10.2017 | |
11740385 | Petit Press a.s. 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
35790253 | faktúra za predplatné časopisu Sme | 301,50 vrátane DPH |
71/2017 | 27.11.2017 | 05.12.2017 | 27.11.2017 | |
11740431 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za zemiaky 50 kg | 18,00 vrátane DPH |
85/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
11740406 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za potraviny - Bio konzumné zemiaky | 24,00 vrátane DPH |
77/2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740345 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za zemiaky 50 kg | 24,00 vrátane DPH |
59/2017 | 26.10.2017 | 06.11.2017 | 27.10.2017 | |
11740378 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | faktúra výchovno rekreačný pobyt chovancov - zimný tábor | 540,00 vrátane DPH |
69/2017 | 21.11.2017 | 17.12.2017 | 21.11.2017 | |
11740249 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | letný tábor - I.VS ( 1.8.-12.8.2017) | 942,00 vrátane DPH |
21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
11740248 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | letný tábor - II.VS (1.8.-12.8.2017) | 188,40 vrátane DPH |
21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
11740247 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | letná tábor - III.VS (1.8.-12.8.2017) | 753,60 vrátane DPH |
21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 | ||
11740246 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | letný tábor - IV.VS (1.8.-12.8.2017) | 376,80 vrátane DPH |
21.07.2017 | 08.08.2017 | 24.7.2017 |