Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740328 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
314411304 | faktúra za materiál - soľ tabletová 25 kg. | 65,00 vrátane DPH |
55/2017 | 16.10.2017 | 21.10.2017 | 16.10.2017 | |
11740389 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál PC | 165,00 vrátane DPH |
73/2017 | 29.11.2017 | 14.12.2017 | 29.11.2017 | |
11740300 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce |
00306296 | faktúra za obedy | 21,28 vrátane DPH |
41/2017 | 21.09.2017 | 28.09.2017 | 21.9.2017 | |
11740298 | Obec Veľká nad Ipľom 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86 |
00316539 | faktúra za obedy a režijné náklady | 34,20 vrátane DPH |
38/2017 | 20.09.2017 | 02.10.2017 | 20.9.2017 | |
11740381 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280 |
00316296 | faktúra za obedy za mesiac október 2017 | 22,40 vrátane DPH |
38/2017 | 22.11.2017 | 14.11.2017 | 22.11.2017 | |
11740406 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za potraviny - Bio konzumné zemiaky | 24,00 vrátane DPH |
77/2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740385 | Petit Press a.s. 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
35790253 | faktúra za predplatné časopisu Sme | 301,50 vrátane DPH |
71/2017 | 27.11.2017 | 05.12.2017 | 27.11.2017 | |
11740424 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za servis auta DT 095BB | 216,80 vrátane DPH |
83/2017 | 12.12.2017 | 25.12.2017 | 12.12.2017 | |
11740386 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | faktúra za servis Fabia DT203AZ | 398,70 vrátane DPH |
72/2017 | 27.11.2017 | 08.12.2017 | 27.11.2017 | |
11740388 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za servis IT za mesiac december 2017 | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 29.11.2017 | 29.12.2017 | 29.11.2017 | |
11740432 | Orange Slovensko |
faktúra za služby | 610,32 vrátane DPH |
ZM | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | ||
11740382 | Ives Košice 040 01 Košice, Československej armády 40 |
00162957 | faktúra za služby | 119,50 vrátane DPH |
ZM č.R_131/2017 | 22.11.2017 | 04.12.2017 | 22.11.2017 | |
11740354 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby - Net Flat | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740309 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | Faktúra za služby - Net Flat | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 02.10.2017 | 04.10.2017 | 3.10.2017 | |
11740337 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby - RD Detva | 133,17 vrátane DPH |
ZM: 18381/2016 -M_ODSM | 23.10.2017 | 01.11.2017 | 24.10.2017 | |
11740339 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 24.10.2017 | 02.11.2017 | 24.10.2017 | |
11740306 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | Faktúra za služby - ubytovanie a internát A.Kováčová | 194,00 vrátane DPH |
43/2017 | 30.09.2017 | 15.10.2017 | 2.10.2017 | |
11740313 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 3.10.2017 | |
11740405 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby Net Flat mesiac november 2017 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740395 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
34320059 | faktúra za služby požiarne mes. dec.2017 | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740423 | Reviz - Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668//, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 145,00 vrátane DPH |
81/2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 12.12.2017 | |
11740404 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby požiarne za mesiac december 2017 | 80,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 04.12.2017 | 18.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740394 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby za mesiac november | 409,49 vrátane DPH |
ZM 18381/2016-M-ODSM | 30.11.2017 | 12.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740422 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za spotrebný materiál a príslušenstvo k pc | 540,00 vrátane DPH |
82/2017 | 12.12.2017 | 21.12.2017 | 12.12.2017 | |
11740335 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energie | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740324 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu el. energie | 99,32 vrátane DPH |
4015/2013 | 10.10.2017 | 09.11.2017 | 11.10.2017 | |
11740368 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energiu | 246,74 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 09.11.2017 | 02.12.2017 | 9.11.2017 | |
11740418 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el.energie | 356,09 vrátane DPH |
ZM č.:1080VP_SSE2017 | 11.12.2017 | 30.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740397 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Faktúra za spotrebu el.energie, Korytárky | 42,42 bez DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 01.12.2017 | 30.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740398 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie - Panické Dravce | 41,41 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 01.12.2017 | 30.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740352 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.11.2017 | 15.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740402 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu mesiac december 2017 | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.12.2017 | 15.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740441 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2154,60 vrátane DPH |
4000015416 | 04.01.2018 | 01.02.2018 | 4.1.2018 | |
11740396 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2432,00 vrátane DPH |
4000014504 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740334 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2542,20 vrátane DPH |
4000013566 | 02.11.2017 | 02.12.2017 | 2.11.2017 | |
11740311 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | Faktúra za stravné lístky | 2489,00 vrátane DPH |
4000012643 | 03.10.2017 | 01.11.2017 | 3.10.2017 | |
11740414 | Reedukačné centrum Veľké Leváre 908 73 Veľké Leváre č.1106 |
faktúra za stravu | 21,06 vrátane DPH |
07.12.2017 | 15.12.2017 | 7.12.2017 | |||
11740400 | Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
37833987 | faktúra za stravu | 4,44 vrátane DPH |
50/2017 | 01.12.2017 | 10.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740362 | Školská jedáleň pri školskom internáte Zvolen, J.Švermu 1736/14 |
00163791 | faktúra za stravu | 18,98 vrátane DPH |
30/2017 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740347 | Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
378333987 | faktúra za stravu | 15,54 vrátane DPH |
50/2017 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | 27.10.2017 |