Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740361 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie | 99,20 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 06.11.2017 | 17.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740360 | Reedukačné centrum Bačkov Školská 158, Bačkov |
faktúra za ubytovanie | 196,27 vrátane DPH |
dohoda č.1 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 8.11.2017 | ||
11740359 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu chovancov - október 2017 | 40,86 vrátane DPH |
54/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740358 | Odborné učlište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za ubytovanie - internát mesiac október 2017 | 26,00 vrátane DPH |
53/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740357 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
06.11.2017 | 20.11.2017 | 8.11.2017 | ||
11740355 | bez DPH |
8.11.2017 | |||||||
11740354 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby - Net Flat | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740353 | Reedukačné centrum Veľké Leváre Veľké Leváre č.1106 |
17050162 | faktúra stravné | 38,61 vrátane DPH |
1751/2017 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740352 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.11.2017 | 15.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740351 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za energie - elektrina Korytárky 244 | 42,42 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740350 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | supervízia pre 5 výchovných skupín | 550,00 vrátane DPH |
62/2017 | 27.10.2017 | 04.11.2017 | 30.10.2017 | |
11740349 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis k faktúre za energie | 45,55 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.10.2017 | 03.12.2017 | 27.10.2017 | |
11740348 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za elektrinu | 106,63 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.10.2017 | 03.12.2017 | 27.10.2017 | |
11740347 | Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
378333987 | faktúra za stravu | 15,54 vrátane DPH |
50/2017 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | 27.10.2017 | |
11740346 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
poplatok na vzdelávanie | 60,00 vrátane DPH |
26.10.2017 | 27.10.2017 | 27.10.2017 | |||
11740345 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za zemiaky 50 kg | 24,00 vrátane DPH |
59/2017 | 26.10.2017 | 06.11.2017 | 27.10.2017 | |
11740344 | Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
378333987 | strava - október 2017 | 23,74 vrátane DPH |
50/2017 | 26.10.2017 | 31.10.2017 | 27.10.2017 | |
11740343 | Obec Veľká nad Ipľom 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86 |
00316539 | faktúra za stravu a režijné náklady | 37,05 vrátane DPH |
38/2017 | 26.10.2017 | 07.11.2017 | 27.10.2017 | |
11740342 | MIJOPAX s.r.o 962 04 Kriváň 595 |
47189878 | PC zostava - 2 ks | 900,00 vrátane DPH |
61/2017 | 26.10.2017 | 26.10.2017 | 27.10.2017 | |
11740341 | MIJOPAX s.r.o 962 04 Kriváň 595 |
47189878 | PC zostava 2 ks | 900,00 vrátane DPH |
60/2017 | 26.10.2017 | 02.11.2017 | 27.10.2017 | |
11740340 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | strava november 2017 | 171,27 vrátane DPH |
35/2017 | 25.10.2017 | 27.10.2017 | 27.10.2017 | |
11740339 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 24.10.2017 | 02.11.2017 | 24.10.2017 | |
11740337 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby - RD Detva | 133,17 vrátane DPH |
ZM: 18381/2016 -M_ODSM | 23.10.2017 | 01.11.2017 | 24.10.2017 | |
11740336 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce |
00316296 | faktúra za stravu chovancov | 22,40 vrátane DPH |
41/2017 | 23.10.2017 | 27.10.2017 | 24.10.2017 | |
117403356 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu - mesiac október 2017 | 320,09 vrátane DPH |
52/2017 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740335 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energie | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740334 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2542,20 vrátane DPH |
4000013566 | 02.11.2017 | 02.12.2017 | 2.11.2017 | |
11740333 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra za telefón | 225,19 vrátane DPH |
23.10.2017 | 21.11.2017 | 24.10.2017 | ||
11740332 | JP-TRADE s.r.o M.R.Štefánika 61/3148, 962 12 Detva |
36645681 | montáž žalúzií | 125,00 vrátane DPH |
56/2017 | 19.10.2017 | 02.11.2017 | 19.10.2017 | |
11740331 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie | 10,00 vrátane DPH |
40/2017 | 18.10.2017 | 26.10.2017 | 18.10.2017 | |
11740330 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 94,53 vrátane DPH |
39/2017 | 18.10.2017 | 26.10.2017 | 18.10.2017 | |
11740329 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu 09/2017 | 19,95 vrátane DPH |
51/2017 | 17.10.2017 | 19.10.2017 | 17.10.2017 | |
11740328 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
314411304 | faktúra za materiál - soľ tabletová 25 kg. | 65,00 vrátane DPH |
55/2017 | 16.10.2017 | 21.10.2017 | 16.10.2017 | |
11740327 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za ubytovanie - internát/ mesiac september | 13,00 vrátane DPH |
55/2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 16.10.2017 | |
11740326 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu | 47,61 vrátane DPH |
54/2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 16.10.2017 | |
11740325 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu chovancov 2017/2018 | 3,99 vrátane DPH |
51/2017 | 12.10.2017 | 14.10.2017 | 13.10.2017 | |
11740324 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu el. energie | 99,32 vrátane DPH |
4015/2013 | 10.10.2017 | 09.11.2017 | 11.10.2017 | |
11740323 | Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
37833987 | stravné za mesiac september 2017 | 17,64 vrátane DPH |
50/2017 | 09.10.2017 | 05.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740322 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za mesiac september 2017 | 85,57 vrátane DPH |
34/2017 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740321 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za ubytovanie žiakov - mesiac september 2017 | 3,00 vrátane DPH |
49/2017 | 06.10.2017 | 16.10.2017 | 9.10.2017 |