Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740404 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby požiarne za mesiac december 2017 | 80,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 04.12.2017 | 18.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740403 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | faktúra za stravu december 2017 | 26,60 vrátane DPH |
76/2016 | 04.12.2017 | 13.11.2017 | 4.12.2017 | |
11740401 | Važo nábytok s.r.o 974 01 Banská Bystrica, Hviezdoslavova 21 |
45612081 | interiérové vybavenie | 216,00 vrátane DPH |
75/2017 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740400 | Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
37833987 | faktúra za stravu | 4,44 vrátane DPH |
50/2017 | 01.12.2017 | 10.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740399 | Školská jedáleň ZŠ L. Novomestského Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
37833987 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 23,74 vrátane DPH |
50/2017 | 01.12.2017 | 10.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740395 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
34320059 | faktúra za služby požiarne mes. dec.2017 | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740393 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová, Śkolská jedáleň 1575 |
37831283 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 146,32 vrátane DPH |
35/2017 | 30.11.2017 | 05.12.2017 | 30.11.2017 | |
11740392 | Základná škola s materskou školou 962 05 Hriňová, Krivec 1355 |
37831291 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 334,94 vrátane DPH |
52/2017 | 30.11.2017 | 14.12.2017 | 30.11.2017 | |
11740391 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 262,72 vrátane DPH |
52/2017 | 30.11.2017 | 14.12.2017 | 30.11.2017 | |
11740390 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za údržbu | 960,00 vrátane DPH |
74/2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | 29.11.2017 | |
11740389 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál PC | 165,00 vrátane DPH |
73/2017 | 29.11.2017 | 14.12.2017 | 29.11.2017 | |
11740386 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | faktúra za servis Fabia DT203AZ | 398,70 vrátane DPH |
72/2017 | 27.11.2017 | 08.12.2017 | 27.11.2017 | |
11740385 | Petit Press a.s. 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
35790253 | faktúra za predplatné časopisu Sme | 301,50 vrátane DPH |
71/2017 | 27.11.2017 | 05.12.2017 | 27.11.2017 | |
11740384 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. |
faktúra za vzdelávanie | 40,00 vrátane DPH |
23.11.2017 | 15.12.2017 | 27.11.2017 | |||
11740383 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra za telefón | 211,02 vrátane DPH |
23.11.2017 | 22.12.2017 | 27.11.2017 | ||
11740381 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280 |
00316296 | faktúra za obedy za mesiac október 2017 | 22,40 vrátane DPH |
38/2017 | 22.11.2017 | 14.11.2017 | 22.11.2017 | |
11740380 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280 |
00316296 | obedy za mesiac december | 17,92 vrátane DPH |
38/2017 | 22.11.2017 | 29.11.2017 | 22.11.2017 | |
11740379 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | servis auta, výmena pneumatík | 498,77 vrátane DPH |
70/2017 | 21.11.2017 | 04.12.2017 | 21.11.2017 | |
11740378 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | faktúra výchovno rekreačný pobyt chovancov - zimný tábor | 540,00 vrátane DPH |
69/2017 | 21.11.2017 | 17.12.2017 | 21.11.2017 | |
11740377 | Tranzistav s.r.o Michala Bubniča 683/28, 922 42 Madunice |
46960198 | doprava materiálu, | 586,80 vrátane DPH |
68/2017 | 20.11.2017 | 22.11.2017 | 21.11.2017 | |
11740376 | TR Beton Valtašúrska 514/4, 919 25 Šúrovce |
35173475 | "Rekonštrukcia oplotenia RD Korytárky" | 5845,83 vrátane DPH |
58/2017 | 06.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
11740375 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | faktúra za stravu za mesiac október 2017 | 2,66 vrátane DPH |
37/2017 | 15.11.2017 | 16.11.2017 | 15.11.2017 | |
11740374 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie za mesiac december 2017 | 10,00 vrátane DPH |
40/2017 | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 15.11.2017 | |
11740373 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 85,19 vrátane DPH |
39/2017 | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 15.11.2017 | |
11740372 | bez DPH |
15.11.2017 | |||||||
11740371 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu za mesiac október 2017 | 23,94 vrátane DPH |
51/2017 | 13.11.2017 | 14.11.2017 | 13.11.2017 | |
11740370 | MIJOPAX s.r.o 962 04 Kriváň 595 |
47189878 | faktúra za výpočtovú techniku | 365,00 vrátane DPH |
67/2017 | 10.11.2017 | 10.12.2017 | 10.11.2017 | |
11740369 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu október 2017 | 47,58 vrátane DPH |
46/2017 | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 10.11.2017 | |
11740367 | bez DPH |
9.11.2017 | |||||||
11740366 | bez DPH |
9.11.2017 | |||||||
11740365 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za ubytovanie za mesiac október 2017 | 3,00 vrátane DPH |
49/2017 | 08.11.2017 | 20.11.2017 | 8.11.2017 | ||
11740364 | Odborné učlište Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu za mesiac október 2017 | 69,06 vrátane DPH |
47/2017 | 08.11.2017 | 20.11.2017 | 8.11.2017 | ||
11740363 | Rastislav Kročka SNP 34, 900 84 Báhoň |
33718504 | faktúra za dopravu materiálu | 278,76 vrátane DPH |
63/2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740360 | Reedukačné centrum Bačkov Školská 158, Bačkov |
faktúra za ubytovanie | 196,27 vrátane DPH |
dohoda č.1 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 8.11.2017 | ||
11740359 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu chovancov - október 2017 | 40,86 vrátane DPH |
54/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740358 | Odborné učlište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za ubytovanie - internát mesiac október 2017 | 26,00 vrátane DPH |
53/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740357 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
06.11.2017 | 20.11.2017 | 8.11.2017 | ||
117403356 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu - mesiac október 2017 | 320,09 vrátane DPH |
52/2017 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740355 | bez DPH |
8.11.2017 | |||||||
11740354 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby - Net Flat | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 2.11.2017 |