Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740230 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | Servis IT | 170,00 vrátane DPH |
06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | ||
11740228 | T Com Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislav |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
04.07.2017 | 04.07.2017 | 4.7.2017 | ||
11740227 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 4.7.2017 | |
11740226 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 201,41 vrátane DPH |
4015/2013 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 4.7.2017 | |
11740270 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný paušál | 176,08 vrátane DPH |
0175280684 | 23.8.2017 | 21.09.2017 | 23.8.2017 | |
11740404 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby požiarne za mesiac december 2017 | 80,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 04.12.2017 | 18.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740395 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
34320059 | faktúra za služby požiarne mes. dec.2017 | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740314 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | služby OPP | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 04.10.2017 | 16.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740232 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
34320059 | Služby OPP - júl 2017 | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
11740268 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Stravné september - Eremiáš P., Kováč M. | 117,58 vrátane DPH |
102/2016 | 14.08.2017 | 24.08.2017 | 21.8.2017 | |
11740267 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Ubytovanie - Eremiáš P., Kováč M. | 10,00 vrátane DPH |
102/2016 | 14.08.2017 | 24.08.2017 | 21.8.2017 | |
11740405 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby Net Flat mesiac november 2017 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740354 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby - Net Flat | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740309 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | Faktúra za služby - Net Flat | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 02.10.2017 | 04.10.2017 | 3.10.2017 | |
11740274 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | Net Flat - služby | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 | |
11740235 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | Net Flat - poplatok ( 01.07.2017-31.07.2017) | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
11740234 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | Net Flat - poplatok (01.06.2017-30.06.2017) | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
11740288 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | strava chovancov | 53,20 vrátane DPH |
111/2016 | 11.09.2017 | 20.09.2017 | 11.9.2017 | |
11740233 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | Stravné za mesiac jún 2017 | 9,63 vrátane DPH |
113/2016 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
11740225 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby 1100 l plastový komunál od 1.4. - 30.6.2017 | 15,91 vrátane DPH |
1164001 | 30.06.2017 | 03.07.2017 | 4.7.2017 | |
11740237 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | strava za mesiac jún 2017 | 275,10 vrátane DPH |
120/2017 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
11740240 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
00620998 | strava za mesiac jún 2017 - Ján Tamáš | 21,42 vrátane DPH |
121/2016 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
11740241 | ZŠ pre žiakov so sluch.postihnutím Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
00163023 | strava žiakov za mesiac jún 2017 | 21,96 vrátane DPH |
122/2016 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
11740231 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | Spotrebný materiál (toner.com.sada) | 285,00 vrátane DPH |
25/2017 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
11740269 | Anna Hrončeková Látky 21 |
44325983 | letný pobyt detí | 195,00 vrátane DPH |
30/2017 | 23.8.2017 | 14.08.2017 | 23.8.2017 | |
11740271 | Mestský úrad Hriňová Partizánska 1612, 962 05 Hriňová |
00319961 | faktúra za dopravu - ťahanie fekálií | 27,40 vrátane DPH |
31/2017 | 27,40 | 06.09.2017 | 24.8.2017 | |
11740283 | ANALPO s.r.o. Borovianska 43, 960 01 Zvolen |
31647146 | rozbor pitnej vody | 160,32 vrátane DPH |
32/2017 | 04.09.2017 | 10.09.2017 | 5.9.2017 | |
11740291 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | dodanie tonerov, optickej myši | 132,00 vrátane DPH |
33/2017 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 14.9.2017 | |
11740322 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za mesiac september 2017 | 85,57 vrátane DPH |
34/2017 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740293 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | úprava web stránky | 480,00 vrátane DPH |
34/2017 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 19.9.2017 | |
11740417 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | strava za mesiac január 2018 | 171,95 vrátane DPH |
35/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740393 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová, Śkolská jedáleň 1575 |
37831283 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 146,32 vrátane DPH |
35/2017 | 30.11.2017 | 05.12.2017 | 30.11.2017 | |
11740340 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | strava november 2017 | 171,27 vrátane DPH |
35/2017 | 25.10.2017 | 27.10.2017 | 27.10.2017 | |
11740312 | Základná škola s materskou školou Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu - chovanci Ded | 193,52 vrátane DPH |
35/2017 | 03.10.2017 | 05.10.2017 | 3.10.2017 | |
11740292 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová, Śkolská jedáleň 1575 |
37831283 | Strava september 2017 | 169,53 vrátane DPH |
35/2017 | 18.09.2017 | 19.09.2017 | 19.9.2017 | |
11740294 | Svojpomocné družstvo JHR Hriňová Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová |
00634255 | zemiaky 300 kg | 108,00 vrátane DPH |
36/2017 | 18.09.2017 | 13.09.2017 | 19.9.2017 | |
11740375 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | faktúra za stravu za mesiac október 2017 | 2,66 vrátane DPH |
37/2017 | 15.11.2017 | 16.11.2017 | 15.11.2017 | |
11740318 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | stravné žiakov mesiac september | 8,53 vrátane DPH |
37/2017 | 06.10.2017 | 16.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740295 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
ubytovanie za september Patrik Kuchár | 5,00 vrátane DPH |
37/2017 | 20.09.2017 | 22.09.2017 | 20.9.2017 | ||
11740419 | Obec Veľká nad Ipľom 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86 |
00316539 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 39,10 vrátane DPH |
38/2017 | 11.12.2017 | 21.12.2017 | 11.12.2017 |