Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740326   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu   47,61 
vrátane DPH
  54/2017   16.10.2017  18.10.2017  16.10.2017 
11740409   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu za mesiac november 2017   48,89  
vrátane DPH
  47/2017  06.12.2017  18.12.2017  6.12.2017 
11740412   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za stravu za mesiac november 2017   50,85 
vrátane DPH
  54/2017  07.12.2017  04.12.2017  7.12.2017 
11740395   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  faktúra za služby požiarne mes. dec.2017  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  01.12.2017  15.12.2017  1.12.2017 
11740314   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629
34320059  služby OPP  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  04.10.2017  16.10.2017  4.10.2017 
11740263   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  Služby OPP   50,00 
vrátane DPH
019/20171    08.08.2017  16.08.2017  21.8.2017 
11740232   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
34320059  Služby OPP - júl 2017  50,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  06.07.2017  06.07.2017  6.7.2017 
11740288   Stredná zdravotnícka škola
J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
00606995  strava chovancov   53,20 
vrátane DPH
  111/2016  11.09.2017  20.09.2017  11.9.2017 
11740316   EDOS Bratislava
Tematínska 4, 85105 Bratislava
36287229  vzdelávanie   55,00 
vrátane DPH
  45/2017   05.10.2017  10.10.2017  5.10.2017 
11740285   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  stravovacie poukážky - vydanie+poplatok   57 
vrátane DPH
  4000012109  11.09.2017  11.10.2017  11.9.2017 
11740407   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za telekomunikačné služby   58,91 
vrátane DPH
    06.12.2017  18.12.2017  6.12.2017 
11740357   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  faktúra za telekomunikačné služby   58,91 
vrátane DPH
    06.11.2017  20.11.2017  8.11.2017 
11740320   TCOM Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby   58,91 
vrátane DPH
  48/2017   06.10.2017  18.10.2017  9.10.2017 
11740264   T Com Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za internet   58,91 
vrátane DPH
    08.08.2017  18.08.2017  21.8.2017 
11740228   T Com Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislav
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby   58,91  
vrátane DPH
    04.07.2017  04.07.2017  4.7.2017 
11740346   Spoločnosť priateľov DED Bratisl.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
  poplatok na vzdelávanie   60,00 
vrátane DPH
    26.10.2017  27.10.2017  27.10.2017 
11740266   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  stravovacie poukážky - vydanie   60,80 
bez DPH
  4000010893  14.08.2017  16.08.2017  21.8.2017 
11740238   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hrriňová
17900271  Výmena brzdových svetiel- Škoda Fabia   61,88 
vrátane DPH
    10.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
11740434   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za stravu za december 2017   62,93 
vrátane DPH
dohoda č.34/2017    21.12.2017  29.12.2017  21.12.2017 
11740236   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  elektronické stravné poukážky - vydanie   64,60 
vrátane DPH
  4000010348  07.07.2017  07.07.2017  7.7.2017 
11740328   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
314411304  faktúra za materiál - soľ tabletová 25 kg.   65,00  
vrátane DPH
  55/2017  16.10.2017  21.10.2017   16.10.2017 
11740278   Obec Korytárky
Korytárky
  miestny poplatok za stočné   65 
vrátane DPH
  38/8/2017   30.08.2017  04.09.2017  30.8.2017 
11740239   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   66,47 
vrátane DPH
4015/2013    10.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
11740319   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  strava žiakov za mesiac september 2017   68,41  
vrátane DPH
  47/2017  06.10.2017  16.10.2017  9.10.2017 
11740364   Odborné učlište
Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
  faktúra za stravu za mesiac október 2017   69,06 
vrátane DPH
  47/2017  08.11.2017  20.11.2017  8.11.2017 
11740265   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie   72,53 
vrátane DPH
4015/2013    14.08.2017  09.09.2017  21.8.2017 
11740286   Miartuš Slavomír - Technik PO
Slanec 1629, 962 05 Hriňová
35678445  OPP  77,44 
vrátane DPH
019/2017/1    11.09.2017  21.09.2017  11.9.2017 
11740404   Miartuš Slavomír - Technik PO
Hriňová, Slanec 1629
34320059  faktúra za služby požiarne za mesiac december 2017   80,00 
vrátane DPH
  019/2017/1  04.12.2017  18.12.2017  4.12.2017 
11740415   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  strava za mesiac november 2017   84,50  
vrátane DPH
dohoda č.34/2017    08.12.2017  19.12.2017  11.12.2017 
11740373   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu za mesiac december 2017   85,19 
vrátane DPH
  39/2017  15.11.2017  23.11.2017  15.11.2017 
11740322   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  strava za mesiac september 2017   85,57  
vrátane DPH
  34/2017  09.10.2017  18.10.2017  9.10.2017 
11740280   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    04.09.2017  15.09.2017  5.9.2017 
11740260   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    02.08.2017  15.08.2017  3.8.2017 
11740252   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    27.07.2017  31.07.2017   1.8.2017 
11740243   Reedukačné centrum Veľké Leváre
908 73 Veľké Leváre č.1106
17050162  vyúčtovanie dohody o dobrovoľnom pobyte   91,26 
vrátane DPH
    14.07.2017  18.07.2017  24.7.2017 
11740330   Odborné učillište internátne V.Gaňu
Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica
00493767  faktúra za stravu za mesiac november 2017   94,53 
vrátane DPH
  39/2017  18.10.2017  26.10.2017  18.10.2017 
11740425   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusza 23A 01001 Žilina 1
31592503  faktúra za "Verejná správa SR - ročný prístup"   96,00 
vrátane DPH
  84/2017   13.12.2017  20.12.2017  13.12.2017 
11740361   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble
00181315  faktúra za ubytovanie  99,20 
vrátane DPH
dohoda č.34/2017    06.11.2017  17.11.2017  8.11.2017 
11740324   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu el. energie   99,32 
vrátane DPH
4015/2013    10.10.2017  09.11.2017  11.10.2017 
11740416   Marlus Group s.r.o
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
31411304  tabletová soľ   104,00  
vrátane DPH
  79/2017  08.12.2017  13.12.2017  11.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť