Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740326 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu | 47,61 vrátane DPH |
54/2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 16.10.2017 | |
11740409 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 48,89 vrátane DPH |
47/2017 | 06.12.2017 | 18.12.2017 | 6.12.2017 | ||
11740412 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 50,85 vrátane DPH |
54/2017 | 07.12.2017 | 04.12.2017 | 7.12.2017 | |
11740395 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
34320059 | faktúra za služby požiarne mes. dec.2017 | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740314 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | služby OPP | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 04.10.2017 | 16.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740263 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
34320059 | Služby OPP | 50,00 vrátane DPH |
019/20171 | 08.08.2017 | 16.08.2017 | 21.8.2017 | |
11740232 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
34320059 | Služby OPP - júl 2017 | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
11740288 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | strava chovancov | 53,20 vrátane DPH |
111/2016 | 11.09.2017 | 20.09.2017 | 11.9.2017 | |
11740316 | EDOS Bratislava Tematínska 4, 85105 Bratislava |
36287229 | vzdelávanie | 55,00 vrátane DPH |
45/2017 | 05.10.2017 | 10.10.2017 | 5.10.2017 | |
11740285 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | stravovacie poukážky - vydanie+poplatok | 57 vrátane DPH |
4000012109 | 11.09.2017 | 11.10.2017 | 11.9.2017 | |
11740407 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
06.12.2017 | 18.12.2017 | 6.12.2017 | ||
11740357 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
06.11.2017 | 20.11.2017 | 8.11.2017 | ||
11740320 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
48/2017 | 06.10.2017 | 18.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740264 | T Com Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet | 58,91 vrátane DPH |
08.08.2017 | 18.08.2017 | 21.8.2017 | ||
11740228 | T Com Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislav |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
04.07.2017 | 04.07.2017 | 4.7.2017 | ||
11740346 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
poplatok na vzdelávanie | 60,00 vrátane DPH |
26.10.2017 | 27.10.2017 | 27.10.2017 | |||
11740266 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | stravovacie poukážky - vydanie | 60,80 bez DPH |
4000010893 | 14.08.2017 | 16.08.2017 | 21.8.2017 | |
11740238 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hrriňová |
17900271 | Výmena brzdových svetiel- Škoda Fabia | 61,88 vrátane DPH |
10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | ||
11740434 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za stravu za december 2017 | 62,93 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 21.12.2017 | 29.12.2017 | 21.12.2017 | |
11740236 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | elektronické stravné poukážky - vydanie | 64,60 vrátane DPH |
4000010348 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 7.7.2017 | |
11740328 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
314411304 | faktúra za materiál - soľ tabletová 25 kg. | 65,00 vrátane DPH |
55/2017 | 16.10.2017 | 21.10.2017 | 16.10.2017 | |
11740278 | Obec Korytárky Korytárky |
miestny poplatok za stočné | 65 vrátane DPH |
38/8/2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 | 30.8.2017 | ||
11740239 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 66,47 vrátane DPH |
4015/2013 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
11740319 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
strava žiakov za mesiac september 2017 | 68,41 vrátane DPH |
47/2017 | 06.10.2017 | 16.10.2017 | 9.10.2017 | ||
11740364 | Odborné učlište Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu za mesiac október 2017 | 69,06 vrátane DPH |
47/2017 | 08.11.2017 | 20.11.2017 | 8.11.2017 | ||
11740265 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie | 72,53 vrátane DPH |
4015/2013 | 14.08.2017 | 09.09.2017 | 21.8.2017 | |
11740286 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
35678445 | OPP | 77,44 vrátane DPH |
019/2017/1 | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 11.9.2017 | |
11740404 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby požiarne za mesiac december 2017 | 80,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 04.12.2017 | 18.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740415 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za mesiac november 2017 | 84,50 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 08.12.2017 | 19.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740373 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 85,19 vrátane DPH |
39/2017 | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 15.11.2017 | |
11740322 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za mesiac september 2017 | 85,57 vrátane DPH |
34/2017 | 09.10.2017 | 18.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740280 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 5.9.2017 | |
11740260 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 3.8.2017 | |
11740252 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.07.2017 | 31.07.2017 | 1.8.2017 | |
11740243 | Reedukačné centrum Veľké Leváre 908 73 Veľké Leváre č.1106 |
17050162 | vyúčtovanie dohody o dobrovoľnom pobyte | 91,26 vrátane DPH |
14.07.2017 | 18.07.2017 | 24.7.2017 | ||
11740330 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 94,53 vrátane DPH |
39/2017 | 18.10.2017 | 26.10.2017 | 18.10.2017 | |
11740425 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusza 23A 01001 Žilina 1 |
31592503 | faktúra za "Verejná správa SR - ročný prístup" | 96,00 vrátane DPH |
84/2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740361 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie | 99,20 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 06.11.2017 | 17.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740324 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu el. energie | 99,32 vrátane DPH |
4015/2013 | 10.10.2017 | 09.11.2017 | 11.10.2017 | |
11740416 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | tabletová soľ | 104,00 vrátane DPH |
79/2017 | 08.12.2017 | 13.12.2017 | 11.12.2017 |