Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740320 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
48/2017 | 06.10.2017 | 18.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740319 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
strava žiakov za mesiac september 2017 | 68,41 vrátane DPH |
47/2017 | 06.10.2017 | 16.10.2017 | 9.10.2017 | ||
11740318 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | stravné žiakov mesiac september | 8,53 vrátane DPH |
37/2017 | 06.10.2017 | 16.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740317 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | strava žiakov - mesiac september 2017 | 43,92 vrátane DPH |
46/2017 | 06.10.2017 | 18.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740316 | EDOS Bratislava Tematínska 4, 85105 Bratislava |
36287229 | vzdelávanie | 55,00 vrátane DPH |
45/2017 | 05.10.2017 | 10.10.2017 | 5.10.2017 | |
11740315 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | supervízia odborného tímu 5x individuálna | 200,00 vrátane DPH |
44/2017 | 05.10.2017 | 14.10.2017 | 5.10.2017 | |
11740314 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | služby OPP | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 04.10.2017 | 16.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740313 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 3.10.2017 | |
11740312 | Základná škola s materskou školou Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu - chovanci Ded | 193,52 vrátane DPH |
35/2017 | 03.10.2017 | 05.10.2017 | 3.10.2017 | |
11740311 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | Faktúra za stravné lístky | 2489,00 vrátane DPH |
4000012643 | 03.10.2017 | 01.11.2017 | 3.10.2017 | |
11740310 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra - odvoz KO, čist., derat. | 15,91 vrátane DPH |
11640/01 | 02.10.2017 | 16.10.2017 | 3.10.2017 | |
11740309 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | Faktúra za služby - Net Flat | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 02.10.2017 | 04.10.2017 | 3.10.2017 | |
11740308 | bez DPH |
3.10.2017 | |||||||
11740307 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.10.2017 | 26.09.2017 | 3.10.2017 | |
11740306 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | Faktúra za služby - ubytovanie a internát A.Kováčová | 194,00 vrátane DPH |
43/2017 | 30.09.2017 | 15.10.2017 | 2.10.2017 | |
11740305 | Xepap, spol.s.ro. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 143 vrátane DPH |
28.09.2017 | 26.11.2017 | 29.9.2017 | ||
11740304 | YMCA BA 821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67 |
42417457 | účastnícky poplatok - výchovno rekreačné pobyty chovancov | 40,00 vrátane DPH |
42/2017 | 25.09.2017 | 02.10.2017 | 25.9.2017 | |
11740303 | YMCA BA 821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67 |
42417457 | účastnícky poplatok - výchovno rekreačný pobyt chovancov | 40,00 vrátane DPH |
42/2017 | 25.09.2017 | 03.10.2017 | 25.9.2017 | |
11740302 | YMCA BA 821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67 |
42417457 | účastnícky pobyt - výchovno rekreačný pobyt chovancov | 40,00 vrátane DPH |
42/2017 | 25.09.2017 | 02.10.2017 | 25.9.2017 | |
11740301 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra za telefón | 214,81 vrátane DPH |
25.09.2017 | 22.10.2017 | 25.9.2017 | ||
11740300 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce |
00306296 | faktúra za obedy | 21,28 vrátane DPH |
41/2017 | 21.09.2017 | 28.09.2017 | 21.9.2017 | |
11740299 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady na služby za mesiac august 2017 | 133,17 vrátane DPH |
ZM18381/2016-M-ODSM | 21.09.2017 | 03.10.2017 | 21.9.2017 | |
11740298 | Obec Veľká nad Ipľom 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86 |
00316539 | faktúra za obedy a režijné náklady | 34,20 vrátane DPH |
38/2017 | 20.09.2017 | 02.10.2017 | 20.9.2017 | |
11740297 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie - internát | 10,00 vrátane DPH |
40/2017 | 20.09.2017 | 28.09.2017 | 20.9.2017 | |
11740296 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu chovancov | 124,32 vrátane DPH |
39/2017 | 20.09.2017 | 28.09.2017 | 20.9.2017 | |
11740295 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
ubytovanie za september Patrik Kuchár | 5,00 vrátane DPH |
37/2017 | 20.09.2017 | 22.09.2017 | 20.9.2017 | ||
11740294 | Svojpomocné družstvo JHR Hriňová Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová |
00634255 | zemiaky 300 kg | 108,00 vrátane DPH |
36/2017 | 18.09.2017 | 13.09.2017 | 19.9.2017 | |
11740293 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | úprava web stránky | 480,00 vrátane DPH |
34/2017 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 19.9.2017 | |
11740292 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová, Śkolská jedáleň 1575 |
37831283 | Strava september 2017 | 169,53 vrátane DPH |
35/2017 | 18.09.2017 | 19.09.2017 | 19.9.2017 | |
11740291 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | dodanie tonerov, optickej myši | 132,00 vrátane DPH |
33/2017 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 14.9.2017 | |
11740290 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Tímové stretnutie zamestnancov Ded | 275,0 vrátane DPH |
14.09.2017 | 18.09.2017 | 14.9.2017 | ||
11740289 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
35678445 | elektronické stravovacie poukážky | 1550,40 vrátane DPH |
4000011626 | 11.09.2017 | 04.10.2017 | 11.9.2017 | |
11740288 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | strava chovancov | 53,20 vrátane DPH |
111/2016 | 11.09.2017 | 20.09.2017 | 11.9.2017 | |
11740287 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie | 32,34 vrátane DPH |
4015/2013 | 11.09.2017 | 10.10.2017 | 11.9.2017 | |
11740286 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
35678445 | OPP | 77,44 vrátane DPH |
019/2017/1 | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 11.9.2017 | |
11740285 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | stravovacie poukážky - vydanie+poplatok | 57 vrátane DPH |
4000012109 | 11.09.2017 | 11.10.2017 | 11.9.2017 | |
11740284 | bez DPH |
11.9.2017 | |||||||
11740283 | ANALPO s.r.o. Borovianska 43, 960 01 Zvolen |
31647146 | rozbor pitnej vody | 160,32 vrátane DPH |
32/2017 | 04.09.2017 | 10.09.2017 | 5.9.2017 | |
11740282 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 5.9.2017 | |
11740281 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 201,41 vrátane DPH |
4015/2013 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 5.9.2017 |