Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740270 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný paušál | 176,08 vrátane DPH |
0175280684 | 23.8.2017 | 21.09.2017 | 23.8.2017 | |
11740251 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušálny poplatok za mobilné telefóny | 197,19 vrátane DPH |
24.07.2017 | 21.08.2017 | 25.7.2017 | ||
11740289 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
35678445 | elektronické stravovacie poukážky | 1550,40 vrátane DPH |
4000011626 | 11.09.2017 | 04.10.2017 | 11.9.2017 | |
11740286 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
35678445 | OPP | 77,44 vrátane DPH |
019/2017/1 | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 11.9.2017 | |
11740375 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | faktúra za stravu za mesiac október 2017 | 2,66 vrátane DPH |
37/2017 | 15.11.2017 | 16.11.2017 | 15.11.2017 | |
11740318 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | stravné žiakov mesiac september | 8,53 vrátane DPH |
37/2017 | 06.10.2017 | 16.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740233 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | Stravné za mesiac jún 2017 | 9,63 vrátane DPH |
113/2016 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
11740376 | TR Beton Valtašúrska 514/4, 919 25 Šúrovce |
35173475 | "Rekonštrukcia oplotenia RD Korytárky" | 5845,83 vrátane DPH |
58/2017 | 06.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
11740404 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby požiarne za mesiac december 2017 | 80,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 04.12.2017 | 18.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740395 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
34320059 | faktúra za služby požiarne mes. dec.2017 | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740314 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | služby OPP | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 04.10.2017 | 16.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740263 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
34320059 | Služby OPP | 50,00 vrátane DPH |
019/20171 | 08.08.2017 | 16.08.2017 | 21.8.2017 | |
11740232 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
34320059 | Služby OPP - júl 2017 | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
11740437 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | faktúra za komunálny odpad | 15,91 vrátane DPH |
ZM.č 1164001 | 02.01.2018 | 16.01.2018 | 4.1.2018 | |
11740310 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Faktúra - odvoz KO, čist., derat. | 15,91 vrátane DPH |
11640/01 | 02.10.2017 | 16.10.2017 | 3.10.2017 | |
11740225 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | Prenájom nádoby 1100 l plastový komunál od 1.4. - 30.6.2017 | 15,91 vrátane DPH |
1164001 | 30.06.2017 | 03.07.2017 | 4.7.2017 | |
11740259 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný tábor Kysak | 420 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
11740258 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný tábor Kysak | 700 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
11740257 | DIPO Mgr. Ladislav Klain 08001 Prešov, Volgogradská 64 |
33951331 | Letný Tábor Kysak | 280 vrátane DPH |
02.08.2017 | 11.08.2017 | 3.8.2017 | ||
11740363 | Rastislav Kročka SNP 34, 900 84 Báhoň |
33718504 | faktúra za dopravu materiálu | 278,76 vrátane DPH |
63/2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740242 | Ing.Katarína Milkovičová- KAMEA Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne | 41,83 vrátane DPH |
14.07.2017 | 18.07.2017 | 24.7.2017 | ||
11740439 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | faktúra za internát | 116,00 vrátane DPH |
43/2017 | 02.01.2018 | 15.01.2018 | 4.1.2018 | |
11740306 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | Faktúra za služby - ubytovanie a internát A.Kováčová | 194,00 vrátane DPH |
43/2017 | 30.09.2017 | 15.10.2017 | 2.10.2017 | |
11740283 | ANALPO s.r.o. Borovianska 43, 960 01 Zvolen |
31647146 | rozbor pitnej vody | 160,32 vrátane DPH |
32/2017 | 04.09.2017 | 10.09.2017 | 5.9.2017 | |
11740425 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusza 23A 01001 Žilina 1 |
31592503 | faktúra za "Verejná správa SR - ročný prístup" | 96,00 vrátane DPH |
84/2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740328 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
314411304 | faktúra za materiál - soľ tabletová 25 kg. | 65,00 vrátane DPH |
55/2017 | 16.10.2017 | 21.10.2017 | 16.10.2017 | |
11740416 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | tabletová soľ | 104,00 vrátane DPH |
79/2017 | 08.12.2017 | 13.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740426 | Ruční náradí ONIO s.r.o, Vídenská 101/119, 619 00Brno - Dolní Heršpice |
27712885 | vysokotlakový čistič | 363,40 vrátane DPH |
41025133 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740429 | Reedukačné centrum Bačkov Školská 158, Bačkov |
00215627 | faktúra za stravu za november, december 2017 | 152,53 vrátane DPH |
dohoda č.1 | 15.12.2017 | 19.12.2017 | 15.12.2017 | |
11740427 | Školská jedáleň pri školskom internáte ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen |
2021624935 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 23,36 vrátane DPH |
ZM č. 30/2017 | 13.12.2017 | 22.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740424 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za servis auta DT 095BB | 216,80 vrátane DPH |
83/2017 | 12.12.2017 | 25.12.2017 | 12.12.2017 | |
11740386 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | faktúra za servis Fabia DT203AZ | 398,70 vrátane DPH |
72/2017 | 27.11.2017 | 08.12.2017 | 27.11.2017 | |
11740379 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL 962 05 Hriňová, Krivec 2459 |
17900271 | servis auta, výmena pneumatík | 498,77 vrátane DPH |
70/2017 | 21.11.2017 | 04.12.2017 | 21.11.2017 | |
11740238 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hrriňová |
17900271 | Výmena brzdových svetiel- Škoda Fabia | 61,88 vrátane DPH |
10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | ||
11740290 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Tímové stretnutie zamestnancov Ded | 275,0 vrátane DPH |
14.09.2017 | 18.09.2017 | 14.9.2017 | ||
11740255 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Náklady za športové hry v Čilistove | 288,00 vrátane DPH |
01.08.2017 | 08.08.2017 | 1.8.2017 | ||
11740353 | Reedukačné centrum Veľké Leváre Veľké Leváre č.1106 |
17050162 | faktúra stravné | 38,61 vrátane DPH |
1751/2017 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740243 | Reedukačné centrum Veľké Leváre 908 73 Veľké Leváre č.1106 |
17050162 | vyúčtovanie dohody o dobrovoľnom pobyte | 91,26 vrátane DPH |
14.07.2017 | 18.07.2017 | 24.7.2017 | ||
11740431 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za zemiaky 50 kg | 18,00 vrátane DPH |
85/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
11740406 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za potraviny - Bio konzumné zemiaky | 24,00 vrátane DPH |
77/2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 4.12.2017 |