Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740320 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
48/2017 | 06.10.2017 | 18.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740264 | T Com Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet | 58,91 vrátane DPH |
08.08.2017 | 18.08.2017 | 21.8.2017 | ||
11740228 | T Com Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislav |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 58,91 vrátane DPH |
04.07.2017 | 04.07.2017 | 4.7.2017 | ||
11740285 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | stravovacie poukážky - vydanie+poplatok | 57 vrátane DPH |
4000012109 | 11.09.2017 | 11.10.2017 | 11.9.2017 | |
11740316 | EDOS Bratislava Tematínska 4, 85105 Bratislava |
36287229 | vzdelávanie | 55,00 vrátane DPH |
45/2017 | 05.10.2017 | 10.10.2017 | 5.10.2017 | |
11740288 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | strava chovancov | 53,20 vrátane DPH |
111/2016 | 11.09.2017 | 20.09.2017 | 11.9.2017 | |
11740412 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 50,85 vrátane DPH |
54/2017 | 07.12.2017 | 04.12.2017 | 7.12.2017 | |
11740395 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
34320059 | faktúra za služby požiarne mes. dec.2017 | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740314 | Miartuš Slavomír - Technik PO Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | služby OPP | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 04.10.2017 | 16.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740263 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
34320059 | Služby OPP | 50,00 vrátane DPH |
019/20171 | 08.08.2017 | 16.08.2017 | 21.8.2017 | |
11740232 | Miartuš Slavomír - Technik PO Slanec 1629, 962 05 Hriňová |
34320059 | Služby OPP - júl 2017 | 50,00 vrátane DPH |
019/2017/1 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
11740409 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 48,89 vrátane DPH |
47/2017 | 06.12.2017 | 18.12.2017 | 6.12.2017 | ||
11740430 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 47,58 vrátane DPH |
46/2017 | 15.12.2017 | 25.12.2017 | 15.12.2017 | |
11740369 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu október 2017 | 47,58 vrátane DPH |
46/2017 | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 10.11.2017 | |
11740326 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu | 47,61 vrátane DPH |
54/2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 16.10.2017 | |
11740272 | Exekútorský úrad Detva Krné 84, 962 12 Detva |
37820478 | vrátenie sumy | 46,47 vrátane DPH |
EX 53/2013-22 | 24.08.2017 | 28.08.2017 | 24.8.2017 | |
11740349 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis k faktúre za energie | 45,55 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.10.2017 | 03.12.2017 | 27.10.2017 | |
11740317 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | strava žiakov - mesiac september 2017 | 43,92 vrátane DPH |
46/2017 | 06.10.2017 | 18.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740428 | Odborné učilište ul.Janka Alexyho č.1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 42,84 vrátane DPH |
54/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740397 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Faktúra za spotrebu el.energie, Korytárky | 42,42 bez DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 01.12.2017 | 30.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740351 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za energie - elektrina Korytárky 244 | 42,42 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740398 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie - Panické Dravce | 41,41 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 01.12.2017 | 30.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740335 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energie | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740242 | Ing.Katarína Milkovičová- KAMEA Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | pranie a žehlenie bielizne | 41,83 vrátane DPH |
14.07.2017 | 18.07.2017 | 24.7.2017 | ||
11740384 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. |
faktúra za vzdelávanie | 40,00 vrátane DPH |
23.11.2017 | 15.12.2017 | 27.11.2017 | |||
11740359 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu chovancov - október 2017 | 40,86 vrátane DPH |
54/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740304 | YMCA BA 821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67 |
42417457 | účastnícky poplatok - výchovno rekreačné pobyty chovancov | 40,00 vrátane DPH |
42/2017 | 25.09.2017 | 02.10.2017 | 25.9.2017 | |
11740303 | YMCA BA 821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67 |
42417457 | účastnícky poplatok - výchovno rekreačný pobyt chovancov | 40,00 vrátane DPH |
42/2017 | 25.09.2017 | 03.10.2017 | 25.9.2017 | |
11740302 | YMCA BA 821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67 |
42417457 | účastnícky pobyt - výchovno rekreačný pobyt chovancov | 40,00 vrátane DPH |
42/2017 | 25.09.2017 | 02.10.2017 | 25.9.2017 | |
11740419 | Obec Veľká nad Ipľom 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86 |
00316539 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 39,10 vrátane DPH |
38/2017 | 11.12.2017 | 21.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740353 | Reedukačné centrum Veľké Leváre Veľké Leváre č.1106 |
17050162 | faktúra stravné | 38,61 vrátane DPH |
1751/2017 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740343 | Obec Veľká nad Ipľom 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86 |
00316539 | faktúra za stravu a režijné náklady | 37,05 vrátane DPH |
38/2017 | 26.10.2017 | 07.11.2017 | 27.10.2017 | |
11740298 | Obec Veľká nad Ipľom 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86 |
00316539 | faktúra za obedy a režijné náklady | 34,20 vrátane DPH |
38/2017 | 20.09.2017 | 02.10.2017 | 20.9.2017 | |
11740287 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie | 32,34 vrátane DPH |
4015/2013 | 11.09.2017 | 10.10.2017 | 11.9.2017 | |
11740411 | Školská jedáleň pri školskom internáte ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen |
00163791 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 27,74 vrátane DPH |
30/2017 | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 7.12.2017 | |
11740271 | Mestský úrad Hriňová Partizánska 1612, 962 05 Hriňová |
00319961 | faktúra za dopravu - ťahanie fekálií | 27,40 vrátane DPH |
31/2017 | 27,40 | 06.09.2017 | 24.8.2017 | |
11740403 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | faktúra za stravu december 2017 | 26,60 vrátane DPH |
76/2016 | 04.12.2017 | 13.11.2017 | 4.12.2017 | |
11740358 | Odborné učlište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za ubytovanie - internát mesiac október 2017 | 26,00 vrátane DPH |
53/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740244 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 7, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Preplatok za stravu | 25,78 vrátane DPH |
14.07.2017 | 21.07.2017 | 24.7.2017 | ||
11740406 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za potraviny - Bio konzumné zemiaky | 24,00 vrátane DPH |
77/2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 4.12.2017 |