Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740297 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie - internát | 10,00 vrátane DPH |
40/2017 | 20.09.2017 | 28.09.2017 | 20.9.2017 | |
11740296 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu chovancov | 124,32 vrátane DPH |
39/2017 | 20.09.2017 | 28.09.2017 | 20.9.2017 | |
11740268 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Stravné september - Eremiáš P., Kováč M. | 117,58 vrátane DPH |
102/2016 | 14.08.2017 | 24.08.2017 | 21.8.2017 | |
11740267 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Ubytovanie - Eremiáš P., Kováč M. | 10,00 vrátane DPH |
102/2016 | 14.08.2017 | 24.08.2017 | 21.8.2017 | |
11740378 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | faktúra výchovno rekreačný pobyt chovancov - zimný tábor | 540,00 vrátane DPH |
69/2017 | 21.11.2017 | 17.12.2017 | 21.11.2017 | |
11740430 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 47,58 vrátane DPH |
46/2017 | 15.12.2017 | 25.12.2017 | 15.12.2017 | |
11740369 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu október 2017 | 47,58 vrátane DPH |
46/2017 | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 10.11.2017 | |
11740317 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | strava žiakov - mesiac september 2017 | 43,92 vrátane DPH |
46/2017 | 06.10.2017 | 18.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740394 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby za mesiac november | 409,49 vrátane DPH |
ZM 18381/2016-M-ODSM | 30.11.2017 | 12.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740337 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby - RD Detva | 133,17 vrátane DPH |
ZM: 18381/2016 -M_ODSM | 23.10.2017 | 01.11.2017 | 24.10.2017 | |
11740299 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady na služby za mesiac august 2017 | 133,17 vrátane DPH |
ZM18381/2016-M-ODSM | 21.09.2017 | 03.10.2017 | 21.9.2017 | |
11740273 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady za služby | 133,17 vrátane DPH |
ZM18381/2016-M-ODSM | 25.08.2017 | 05.09.2017 | 25.8.2017 | |
11740250 | MPSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za el. energiu, za plyn | 133,17 bez DPH |
ZM 18381/2016-M-ODSM | 24.07.2017 | 03.08.2017 | 24.7.2017 |