Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740394 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby za mesiac november | 409,49 vrátane DPH |
ZM 18381/2016-M-ODSM | 30.11.2017 | 12.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740337 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby - RD Detva | 133,17 vrátane DPH |
ZM: 18381/2016 -M_ODSM | 23.10.2017 | 01.11.2017 | 24.10.2017 | |
11740299 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady na služby za mesiac august 2017 | 133,17 vrátane DPH |
ZM18381/2016-M-ODSM | 21.09.2017 | 03.10.2017 | 21.9.2017 | |
11740273 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady za služby | 133,17 vrátane DPH |
ZM18381/2016-M-ODSM | 25.08.2017 | 05.09.2017 | 25.8.2017 | |
11740250 | MPSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za el. energiu, za plyn | 133,17 bez DPH |
ZM 18381/2016-M-ODSM | 24.07.2017 | 03.08.2017 | 24.7.2017 | |
11740430 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 47,58 vrátane DPH |
46/2017 | 15.12.2017 | 25.12.2017 | 15.12.2017 | |
11740369 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu október 2017 | 47,58 vrátane DPH |
46/2017 | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 10.11.2017 | |
11740317 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | strava žiakov - mesiac september 2017 | 43,92 vrátane DPH |
46/2017 | 06.10.2017 | 18.10.2017 | 9.10.2017 | |
11740378 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | faktúra výchovno rekreačný pobyt chovancov - zimný tábor | 540,00 vrátane DPH |
69/2017 | 21.11.2017 | 17.12.2017 | 21.11.2017 | |
11740374 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie za mesiac december 2017 | 10,00 vrátane DPH |
40/2017 | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 15.11.2017 | |
11740373 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 85,19 vrátane DPH |
39/2017 | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 15.11.2017 | |
11740331 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie | 10,00 vrátane DPH |
40/2017 | 18.10.2017 | 26.10.2017 | 18.10.2017 | |
11740330 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu za mesiac november 2017 | 94,53 vrátane DPH |
39/2017 | 18.10.2017 | 26.10.2017 | 18.10.2017 | |
11740297 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie - internát | 10,00 vrátane DPH |
40/2017 | 20.09.2017 | 28.09.2017 | 20.9.2017 | |
11740296 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu chovancov | 124,32 vrátane DPH |
39/2017 | 20.09.2017 | 28.09.2017 | 20.9.2017 | |
11740268 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Stravné september - Eremiáš P., Kováč M. | 117,58 vrátane DPH |
102/2016 | 14.08.2017 | 24.08.2017 | 21.8.2017 | |
11740267 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Ubytovanie - Eremiáš P., Kováč M. | 10,00 vrátane DPH |
102/2016 | 14.08.2017 | 24.08.2017 | 21.8.2017 | |
11740370 | MIJOPAX s.r.o 962 04 Kriváň 595 |
47189878 | faktúra za výpočtovú techniku | 365,00 vrátane DPH |
67/2017 | 10.11.2017 | 10.12.2017 | 10.11.2017 | |
11740342 | MIJOPAX s.r.o 962 04 Kriváň 595 |
47189878 | PC zostava - 2 ks | 900,00 vrátane DPH |
61/2017 | 26.10.2017 | 26.10.2017 | 27.10.2017 | |
11740341 | MIJOPAX s.r.o 962 04 Kriváň 595 |
47189878 | PC zostava 2 ks | 900,00 vrátane DPH |
60/2017 | 26.10.2017 | 02.11.2017 | 27.10.2017 | |
11740441 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2154,60 vrátane DPH |
4000015416 | 04.01.2018 | 01.02.2018 | 4.1.2018 | |
11740396 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2432,00 vrátane DPH |
4000014504 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740334 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2542,20 vrátane DPH |
4000013566 | 02.11.2017 | 02.12.2017 | 2.11.2017 | |
11740311 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | Faktúra za stravné lístky | 2489,00 vrátane DPH |
4000012643 | 03.10.2017 | 01.11.2017 | 3.10.2017 | |
11740285 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | stravovacie poukážky - vydanie+poplatok | 57 vrátane DPH |
4000012109 | 11.09.2017 | 11.10.2017 | 11.9.2017 | |
11740266 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | stravovacie poukážky - vydanie | 60,80 bez DPH |
4000010893 | 14.08.2017 | 16.08.2017 | 21.8.2017 | |
11740256 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1820,20 vrátane DPH |
4000010893 | 01.08.2017 | 31.08.2017 | 1.8.2017 | |
11740236 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | elektronické stravné poukážky - vydanie | 64,60 vrátane DPH |
4000010348 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 7.7.2017 | |
11740229 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2238,20 vrátane DPH |
4000010133 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 6.7.2017 | |
11740423 | Reviz - Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668//, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 145,00 vrátane DPH |
81/2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 12.12.2017 | |
11740377 | Tranzistav s.r.o Michala Bubniča 683/28, 922 42 Madunice |
46960198 | doprava materiálu, | 586,80 vrátane DPH |
68/2017 | 20.11.2017 | 22.11.2017 | 21.11.2017 | |
11740422 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za spotrebný materiál a príslušenstvo k pc | 540,00 vrátane DPH |
82/2017 | 12.12.2017 | 21.12.2017 | 12.12.2017 | |
11740390 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za údržbu | 960,00 vrátane DPH |
74/2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | 29.11.2017 | |
11740389 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál PC | 165,00 vrátane DPH |
73/2017 | 29.11.2017 | 14.12.2017 | 29.11.2017 | |
11740293 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | úprava web stránky | 480,00 vrátane DPH |
34/2017 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 19.9.2017 | |
11740291 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | dodanie tonerov, optickej myši | 132,00 vrátane DPH |
33/2017 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 14.9.2017 | |
11740231 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | Spotrebný materiál (toner.com.sada) | 285,00 vrátane DPH |
25/2017 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
11740401 | Važo nábytok s.r.o 974 01 Banská Bystrica, Hviezdoslavova 21 |
45612081 | interiérové vybavenie | 216,00 vrátane DPH |
75/2017 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740269 | Anna Hrončeková Látky 21 |
44325983 | letný pobyt detí | 195,00 vrátane DPH |
30/2017 | 23.8.2017 | 14.08.2017 | 23.8.2017 | |
11740304 | YMCA BA 821 04 Bratislava, Trnavská cesta 67 |
42417457 | účastnícky poplatok - výchovno rekreačné pobyty chovancov | 40,00 vrátane DPH |
42/2017 | 25.09.2017 | 02.10.2017 | 25.9.2017 |