Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740299 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady na služby za mesiac august 2017 | 133,17 vrátane DPH |
ZM18381/2016-M-ODSM | 21.09.2017 | 03.10.2017 | 21.9.2017 | |
11740273 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | náklady za služby | 133,17 vrátane DPH |
ZM18381/2016-M-ODSM | 25.08.2017 | 05.09.2017 | 25.8.2017 | |
11740437 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | faktúra za komunálny odpad | 15,91 vrátane DPH |
ZM.č 1164001 | 02.01.2018 | 16.01.2018 | 4.1.2018 | |
11740398 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie - Panické Dravce | 41,41 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 01.12.2017 | 30.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740368 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energiu | 246,74 vrátane DPH |
ZM:1080VP_SSE/2017E | 09.11.2017 | 02.12.2017 | 9.11.2017 | |
11740337 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby - RD Detva | 133,17 vrátane DPH |
ZM: 18381/2016 -M_ODSM | 23.10.2017 | 01.11.2017 | 24.10.2017 | |
11740382 | Ives Košice 040 01 Košice, Československej armády 40 |
00162957 | faktúra za služby | 119,50 vrátane DPH |
ZM č.R_131/2017 | 22.11.2017 | 04.12.2017 | 22.11.2017 | |
11740397 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Faktúra za spotrebu el.energie, Korytárky | 42,42 bez DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 01.12.2017 | 30.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740335 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energie | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740351 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za energie - elektrina Korytárky 244 | 42,42 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740418 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el.energie | 356,09 vrátane DPH |
ZM č.:1080VP_SSE2017 | 11.12.2017 | 30.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740427 | Školská jedáleň pri školskom internáte ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen |
2021624935 | faktúra za stravu za mesiac december 2017 | 23,36 vrátane DPH |
ZM č. 30/2017 | 13.12.2017 | 22.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740394 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby za mesiac november | 409,49 vrátane DPH |
ZM 18381/2016-M-ODSM | 30.11.2017 | 12.12.2017 | 1.12.2017 | |
11740250 | MPSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za el. energiu, za plyn | 133,17 bez DPH |
ZM 18381/2016-M-ODSM | 24.07.2017 | 03.08.2017 | 24.7.2017 | |
11740313 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 3.10.2017 | |
11740279 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | servis IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 31.8.2017 | |
11740254 | Ján Fekiač - JF elektronik M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
41855680 | servis IT | 170,00 vrátane DPH |
ZM - dod.č.1 | 01.08.2017 | 10.08.2017 | 1.8.2017 | |
11740402 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu mesiac december 2017 | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.12.2017 | 15.12.2017 | 4.12.2017 | |
11740352 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.11.2017 | 15.11.2017 | 2.11.2017 | |
11740307 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.10.2017 | 26.09.2017 | 3.10.2017 | |
11740282 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 5.9.2017 | |
11740262 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 611,19 bez DPH |
P1408/2015 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 3.8.2017 | |
11740227 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 611,19 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 4.7.2017 | |
11740434 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za stravu za december 2017 | 62,93 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 21.12.2017 | 29.12.2017 | 21.12.2017 | |
11740415 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za mesiac november 2017 | 84,50 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 08.12.2017 | 19.12.2017 | 11.12.2017 | |
11740361 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie | 99,20 vrátane DPH |
dohoda č.34/2017 | 06.11.2017 | 17.11.2017 | 8.11.2017 | |
11740388 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za servis IT za mesiac december 2017 | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 29.11.2017 | 29.12.2017 | 29.11.2017 | |
11740387 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | poskytovanie servisu IT za mesiac november 2017 | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 29.11.2017 | 10.12.2017 | 29.11.2017 | |
11740339 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 24.10.2017 | 02.11.2017 | 24.10.2017 | |
11740349 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis k faktúre za energie | 45,55 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.10.2017 | 03.12.2017 | 27.10.2017 | |
11740348 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za elektrinu | 106,63 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.10.2017 | 03.12.2017 | 27.10.2017 | |
11740324 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu el. energie | 99,32 vrátane DPH |
4015/2013 | 10.10.2017 | 09.11.2017 | 11.10.2017 | |
11740287 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie | 32,34 vrátane DPH |
4015/2013 | 11.09.2017 | 10.10.2017 | 11.9.2017 | |
11740280 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 5.9.2017 | |
11740265 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie | 72,53 vrátane DPH |
4015/2013 | 14.08.2017 | 09.09.2017 | 21.8.2017 | |
11740261 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 201,41 vrátane DPH |
4015/2013 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 3.8.2017 | |
11740260 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 3.8.2017 | |
11740252 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 86,92 vrátane DPH |
4015/2013 | 27.07.2017 | 31.07.2017 | 1.8.2017 | |
11740239 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 66,47 vrátane DPH |
4015/2013 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
11740226 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 201,41 vrátane DPH |
4015/2013 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 4.7.2017 |