Faktúry 2017 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740438  
     
bez DPH
        4.1.2018 
11740372  
     
bez DPH
        15.11.2017 
11740367  
     
bez DPH
        9.11.2017 
11740366  
     
bez DPH
        9.11.2017 
11740355  
     
bez DPH
        8.11.2017 
11740308  
     
bez DPH
        3.10.2017 
11740284  
     
bez DPH
        11.9.2017 
11740253  
     
bez DPH
        1.8.2017 
11740376   TR Beton
Valtašúrska 514/4, 919 25 Šúrovce
35173475  "Rekonštrukcia oplotenia RD Korytárky"   5845,83 
vrátane DPH
  58/2017  06.11.2017  22.11.2017  20.11.2017 
11740349   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis k faktúre za energie   45,55 
vrátane DPH
4015/2013    27.10.2017  03.12.2017  27.10.2017 
11740291   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  dodanie tonerov, optickej myši   132,00 
vrátane DPH
  33/2017  14.09.2017  25.09.2017  14.9.2017 
11740377   Tranzistav s.r.o
Michala Bubniča 683/28, 922 42 Madunice
46960198  doprava materiálu,  586,80 
vrátane DPH
  68/2017  20.11.2017  22.11.2017  21.11.2017 
11740281   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   201,41 
vrátane DPH
  4015/2013  04.09.2017  15.09.2017  5.9.2017 
11740280   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    04.09.2017  15.09.2017  5.9.2017 
11740261   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   201,41 
vrátane DPH
4015/2013    02.08.2017  15.08.2017  3.8.2017 
11740260   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    02.08.2017  15.08.2017  3.8.2017 
11740252   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   86,92 
vrátane DPH
4015/2013    27.07.2017  31.07.2017   1.8.2017 
11740239   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina   66,47 
vrátane DPH
4015/2013    10.07.2017  10.07.2017  10.7.2017 
11740226   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   201,41 
vrátane DPH
4015/2013    04.07.2017  04.07.2017  4.7.2017 
11740287   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie   32,34 
vrátane DPH
4015/2013    11.09.2017  10.10.2017  11.9.2017 
11740265   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie   72,53 
vrátane DPH
4015/2013    14.08.2017  09.09.2017  21.8.2017 
11740229   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  Elektronické stravné poukážky   2238,20 
vrátane DPH
  4000010133  04.07.2017  04.07.2017  6.7.2017 
11740236   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  elektronické stravné poukážky - vydanie   64,60 
vrátane DPH
  4000010348  07.07.2017  07.07.2017  7.7.2017 
11740289   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
35678445  elektronické stravovacie poukážky   1550,40 
vrátane DPH
  4000011626  11.09.2017  04.10.2017  11.9.2017 
11740256   GGFS
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky   1820,20 
vrátane DPH
4000010893    01.08.2017  31.08.2017  1.8.2017 
11740310   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  Faktúra - odvoz KO, čist., derat.  15,91 
vrátane DPH
11640/01    02.10.2017  16.10.2017  3.10.2017 
11740421   Ľudovit Zohlich
Pod Kalvariou 1729/1, 962 05 Hriňová
36875392  faktúra ostatné služby požiarne a bezp. - za revíziu elektrospotrebičov   310,00 
bez DPH
  80/2017   11.12.2017  18.12.2017  11.12.2017 
11740353   Reedukačné centrum Veľké Leváre
Veľké Leváre č.1106
17050162  faktúra stravné   38,61 
vrátane DPH
1751/2017     02.11.2017  06.11.2017  2.11.2017 
11740378   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  faktúra výchovno rekreačný pobyt chovancov - zimný tábor   540,00 
vrátane DPH
  69/2017   21.11.2017  17.12.2017  21.11.2017 
11740425   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusza 23A 01001 Žilina 1
31592503  faktúra za "Verejná správa SR - ročný prístup"   96,00 
vrátane DPH
  84/2017   13.12.2017  20.12.2017  13.12.2017 
11740271   Mestský úrad Hriňová
Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
00319961  faktúra za dopravu - ťahanie fekálií   27,40 
vrátane DPH
  31/2017  27,40  06.09.2017  24.8.2017 
11740363   Rastislav Kročka
SNP 34, 900 84 Báhoň
33718504  faktúra za dopravu materiálu   278,76 
vrátane DPH
  63/2017   08.11.2017  09.11.2017  8.11.2017 
11740250   MPSVaR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  Faktúra za el. energiu, za plyn   133,17  
bez DPH
ZM 18381/2016-M-ODSM    24.07.2017  03.08.2017  24.7.2017 
11740348   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za elektrinu   106,63  
vrátane DPH
4015/2013    27.10.2017  03.12.2017  27.10.2017 
11740351   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za energie - elektrina Korytárky 244   42,42  
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2017    02.11.2017  30.11.2017  2.11.2017 
11740439   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
31746632  faktúra za internát   116,00 
vrátane DPH
  43/2017  02.01.2018  15.01.2018  4.1.2018 
11740413   Odborné učilište
ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775  faktúra za internát za mesiac december 2017  13,00 
vrátane DPH
  53/2017  07.12.2017  11.12.2017  7.12.2017 
11740264   T Com Bratislava
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za internet   58,91 
vrátane DPH
    08.08.2017  18.08.2017  21.8.2017 
11740437   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  faktúra za komunálny odpad   15,91 
vrátane DPH
ZM.č 1164001    02.01.2018  16.01.2018  4.1.2018 
11740435   FAROT- A.Latináková
962 05 Hriňová, Školská 1570/50
33299668  faktúra za materiál   300,00 
vrátane DPH
  86/2017   21.12.2017  22.12.2017  29.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť