Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740102 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESL zamestnancov 4/2017 | 2025,40 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | Obj.č. 18/2017 | 28.04.2017 | 17.05.2017 | 18.1.2018 |
11740134 | Zuzana Zimová Láb 673, 900 67 Láb |
32073046 | Individuálna supervízia psychológa | 40,00 € vrátane DPH |
Obj.č. 24/2017 | 31.05.2017 | 07.06.2017 | 18.1.2018 | |
11740109 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet 5/2017 | 53,22 € vrátane DPH |
AB09-20/14/2015 | 05.05.2017 | 17.05.2017 | 18.1.2018 | |
11740004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet 1/2017 | 53,22 € vrátane DPH |
AB09-20/14/2015 | 09.01.2017 | 18.01.2017 | 8.2.2017 | |
11740061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet 2/2017 | 53,22 € vrátane DPH |
AB09-20/14/2015 | 09.03.2017 | 17.03.2017 | 11.4.2017 | |
11740029 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet 2/2017 | 53,22 € vrátane DPH |
AB09-20/14/2015 | 08.02.2017 | 21.02.2017 | 9.2.2017 | |
11740087 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet 3/2017 | 53,22 € vrátane DPH |
AB09-20/14/2015 | 07.04.2017 | 18.04.2017 | 19.4.2017 | |
11740146 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet 6/2017 | 53,22 € vrátane DPH |
AB09-20/14/2015 | 06.06.2017 | 15.06.2017 | 12.3.2018 | |
11740176 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet 7/2017 | 53,22 € vrátane DPH |
AB09-20/14/2015 | 06.07.2017 | 14.07.2017 | 12.3.2018 | |
11740191 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet 8/2017 | 53,22 € vrátane DPH |
AB09-20/14/2015 | 11.08.2017 | 16.08.2017 | 12.3.2018 | |
11740211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet 9/2017 | 53,22 € vrátane DPH |
AB09-20/14/2015 | 07.09.2017 | 13.09.2017 | 12.3.2018 | |
11740218 | NORIA SK s.r.o. Budovateľská 45, 080 01 Prešov |
46558985 | Kalové čerpadlo, montáž | 595,00 € vrátane DPH |
Obj.č. 57/2017 | 21.09.2017 | 27.09.2017 | 12.3.2018 | |
11740205 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 202,45 vrátane DPH |
AB05-20/06/2017 | 31.08.2017 | 27.09.2017 | 12.3.2018 | |
11740086 | Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava |
35710691 | Kancelársky materiál | 181,69 € vrátane DPH |
Obj.č. 11/2017 | 07.04.2017 | 19.04.2017 | 19.4.2017 | |
11740206 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 71,50 € vrátane DPH |
AB09-20/06/2017 | 01.09.2017 | 27.09.2017 | 12.3.2018 | |
11740121 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 71,26 € vrátane DPH |
AB09-20/04/2016 | 10.05.2017 | 07.06.2017 | 18.1.2018 | |
11740197 | Jana Pittnerová Dlhá lúka 723/38, 968 01 Nová Baňa |
44563515 | Maliarske práce | 240,00 € vrátane DPH |
Obj.č. 40/2017 | 25.08.2017 | 30.08.2017 | 12.3.2018 | |
11740164 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierova 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Mesačné náklady na stravovanie v RC 5/2017 | 98,89 € vrátane DPH |
AB05-20/08/2017 | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 12.3.2018 | |
11740119 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny 5/2017 | 88,54 € vrátane DPH |
AB09-20/10/2014 | 10.05.2017 | 17.05.2017 | 18.1.2018 | |
11740065 | eScomp Mgr. Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | Nákup tlačiarne, tonera, opt.valca, káblov, montážne a servisné práce | 491,50 € vrátane DPH |
Obj.č. 5/2017 | 13.03.2017 | 20.03.2017 | 11.4.2017 | |
11740171 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Náplne do tlačiarní | 64,44 € vrátane DPH |
AB09-20/26/2014 | Obj.č.31/2017 | 03.07.2017 | 14.08.2017 | 12.3.2018 |
11740144 | SOŠ obchodu a služieb Osvety 17, 968 01 Nová Baňa |
37956124 | Obedy 5/2017 | 287,34 € vrátane DPH |
AB09-20/14/2016 | 05.06.2017 | 13.06.2017 | 9.3.2018 | |
11740117 | Základná škola Jána Zemana Školská 6, 96801 N.Baňa |
37831879 | Obedy detí 4/2017 | 97,45 € vrátane DPH |
AB09-20/16/2016 | 10.05.2017 | 17.05.2017 | 18.1.2018 | |
11740151 | Základná škola Jána Zemana Školská 6, 96801 N.Baňa |
37831879 | Obedy detí a režijné náklady 5/2017 | 135,32 € vrátane DPH |
AB09-20/16/2016 | 12.06.2017 | 15.06.2017 | 12.3.2018 | |
11740177 | Základná škola Jána Zemana Školská 6, 96801 N.Baňa |
37831879 | Obedy detí a režijné náklady 7/2017 | 159,67 € vrátane DPH |
AB09-20/16/2016 | 06.07.2017 | 14.07.2017 | 12.3.2018 | |
11740038 | in in s.r.o. Teplická 13, 831 02 Bratislava |
47050462 | Odborný seminár Poruchy príjmu potravy | 45,00 € vrátane DPH |
Obj.č. 4/2017 | 14.02.2017 | 15.02.2017 | 22.2.2017 | |
11740147 | Ján Ďurček - ORBIS Kollárova 353/4, 968 01 Nová Baňa |
34774017 | Oprava a materiál do kosačky | 90,92 € vrátane DPH |
Obj.č. 23/2017 | 06.06.2017 | 15.06.2017 | 12.3.2018 | |
11740125 | Ján Ďurček - ORBIS Kollárova ul.4, 968 01 Nová Baňa |
34774017 | Oprava kosačky | 42,88 € vrátane DPH |
Obj.č. 22/2017 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 18.1.2018 | |
11740161 | eScomp Mgr. Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | Pečiatka Colop 60, servisné práce na počítačoch | 121,00 € vrátane DPH |
Obj.č. 26/2017 | 19.06.2017 | 21.06.2017 | 12.3.2018 | |
11740024 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 9.2.2017 | |
11740056 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 07.03.2017 | 15.03.2017 | 9.3.2017 | |
11740078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 19.4.2017 | |
11740103 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 02.05.2017 | 15.05.2017 | 18.1.2018 | |
11740141 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
A09-20/12/2015 | 02.06.2017 | 13.06.2017 | 9.3.2018 | |
11740169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 03.07.2017 | 13.07.2017 | 12.3.2018 | |
11740189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 12.3.2018 | |
11740210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 12.3.2018 | |
11740001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 1/2017 | 534,79 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 05.01.2017 | 17.01.2017 | 8.2.2017 | |
11740106 | AUTOCENTRUM D.Volf Kamenárska 84, 96801 N.Baňa |
34775935 | Pneu.,olej, filter, výmena oleja, kontrola brz., kúrenie vozidla Opel Vivaro | 266,22 € vrátane DPH |
Obj. č. 19/2017 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 18.1.2018 | |
11740107 | AUTOCENTRUM D.Volf Kamenárska 84, 96801 N.Baňa |
34775935 | Pneuservis, vým. filtra, oleja, brzd.platn., pneumatiky vozidla Dacia Logan | 348,10 € vrátane DPH |
Obj. č. 15/2017 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 18.1.2018 |